<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ämnet Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi på tavlan Frågor om bokföring</title>
    <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119745#M12566</link>
    <description>Hej på er!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Jag ser att du använder eEkonomi Alex - där finns en smidig funktion som hanterar detta. Du hittar mer information &lt;A href="https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/dlra4ec2c4flt" rel="nofollow"&gt;här.&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Trevlig helg!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Moa&amp;nbsp;</description>
    <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 12:50:17 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Moa Lundberg</dc:creator>
    <dc:date>2017-12-01T12:50:17Z</dc:date>
    <item>
      <title>Kontantmetoden vid årsskifte</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119739#M12560</link>
      <description>&lt;P&gt;Hej,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Jag har ett AB och jobbar i ett uppdrag åt en kund där betalningen till mitt konto sker först två månader efter att fakturan har skapats. Mitt första räkneskapsår slutade idag 30/nov.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;jag bokför enligt kontantmetoden där jag brukar bokföra varje betalning som sker till mitt bolagskonto. jag undrar om jag har gjort rätt? Hur ska jag tänka om jag får betalningen två månader efter att fakturan är skapad ? hur och när bokför jag resp. faktura / betalning ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Tacksam för hjälp&lt;BR /&gt;Mvh&lt;BR /&gt;Alex&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Feb 2020 14:21:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119739#M12560</guid>
      <dc:creator>Alex__3</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-06T14:21:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119740#M12561</link>
      <description>Ja med den metod du valt förefaller du ha gjort rätt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nu per bokslutsdatum har du fordringar på din kund som inte syns i din bokföring - och kanske skulder också i form av obetalda leverantörsfakturor.&lt;BR /&gt;Är det dem du tänker på med med din följdfråga?&lt;BR /&gt;Vid bokslut ska samtliga fakturor som inte betalats - både fordringar och skulder - bokföras (kontantmetoden = bokslutsmetoden)&lt;BR /&gt;När du sedan får betalt resp betalar dina fordringar och skulder bokför du de betalningarna mot dina uppbokade fordringar och skulder, därefter fortsätter du med kontantmetoden på det nya året.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mikael Pettersson&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Om du inte vill det ska du vid bokslut boka de arbeten du utfört före bokslutdatum&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Nov 2017 20:27:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119740#M12561</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2017-11-30T20:27:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119741#M12562</link>
      <description>&lt;P&gt;Okej bra.&lt;BR /&gt;Ja precis, det är de jag menar eftersom jag får ju normalt betalt först efter ca.&amp;nbsp;65 dagar och det innebär att jag för September månad får jag min betalning inom kommande 5 -10 dagarna och det är ju efter mitt bokslut (sista dagen i räkneskapsåret 30/nov-2017). och för Oktober och november kommer jag få det i januari och februari. &lt;BR /&gt;(Skulder har jag inte då jag bara utför tjänster som teknisk konsult).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;På vilka datum ska jag bokföra mina kvarvarande 3 fakturor som jag inte fått betalning för än?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Min andra fråga är hur bokför jag de? vilka konton ska jag använda? &lt;BR /&gt;Hur matchar/bokför jag sedan&amp;nbsp;när jag får själva betalningen mot fordringen jag lägger?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Med vänlig hälsning&lt;BR /&gt;Alex&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 09:10:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119741#M12562</guid>
      <dc:creator>Alex__3</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-01T09:10:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119742#M12563</link>
      <description>Per bokslutsdatum ska du bokföra fina fakturor som du inte fått betalt för. Samma kontering i kredit som annars men i debet konto 1510. &lt;BR /&gt; När du för betalt debiterar du ditt likvidkonto som vanligt men krediterar konto 1510. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt; Mikael</description>
      <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 09:25:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119742#M12563</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-01T09:25:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119743#M12564</link>
      <description>&lt;P&gt;Okej, om jag förstår dig rätt så blir det alltså att jag byter ut 1930 mot 1510 bara.&lt;BR /&gt;och sedan när betalningen kommer in så bokför jag endast:&lt;BR /&gt;1930&amp;nbsp; D &lt;BR /&gt;1510&amp;nbsp; K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Är det rätt så? se gärna bild för hur jag bokför betalningen annars.&lt;/P&gt;&lt;IMG src="https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/s3_images/1678142/RackMultipart20171201-38451-1w0rc3n-kundfordring_inline.PNG?1512127613" title="Image https//d2r1vs3d9006apcloudfrontnet/s3_images/1678142/RackMultipart20171201-38451-1w0rc3n-kundfordring_inlinePNG1512127613" /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 10:27:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119743#M12564</guid>
      <dc:creator>Alex__3</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-01T10:27:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119744#M12565</link>
      <description>Helt rätt&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mikael</description>
      <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 10:34:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119744#M12565</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-01T10:34:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119745#M12566</link>
      <description>Hej på er!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Jag ser att du använder eEkonomi Alex - där finns en smidig funktion som hanterar detta. Du hittar mer information &lt;A href="https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/dlra4ec2c4flt" rel="nofollow"&gt;här.&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Trevlig helg!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Moa&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 12:50:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119745#M12566</guid>
      <dc:creator>Moa Lundberg</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-01T12:50:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119746#M12567</link>
      <description>Hej, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt; Okej ska kika på den.  stort tack båda.  &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt; Trevlig helg  &lt;BR /&gt; Alex</description>
      <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 13:06:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119746#M12567</guid>
      <dc:creator>Alex__3</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-01T13:06:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119747#M12568</link>
      <description>Hej igen,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Jag kikade på länken du hänvisade till. Det jag inte riktigt förstår är hur jag ställer in programmet så den per automatik kan skapa verifikationerna som jag annars manuellt skulle göra nu för den 30/nov ? (30/nov är mitt räkenskapsårs sista datum).&lt;BR /&gt;Tex. för september månad får jag betalning den 7/dec och när den kommit in så bokför jag den som vanligt på den första räkenskapsår på datumet 7/dec eller hur? men behöver jag alltså inte ställa in något i programmet så att jag får en uppbokning per automatik den 30/nov på konto 1510 ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mvh&lt;BR /&gt;Alex</description>
      <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 10:03:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119747#M12568</guid>
      <dc:creator>Alex__3</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-03T10:03:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119748#M12569</link>
      <description>Hej igen,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Jag kikade på länken du hänvisade till. Det jag inte riktigt förstår är hur jag ställer in programmet så den per automatik kan skapa verifikationerna som jag annars manuellt skulle göra nu för den 30/nov ? (30/nov är mitt räkenskapsårs sista datum).&lt;BR /&gt;Tex. för september månad får jag betalning den 7/dec och när den kommit in så bokför jag den som vanligt på den första räkenskapsår på datumet 7/dec eller hur? men behöver jag alltså inte ställa in något i programmet så att jag får en uppbokning per automatik den 30/nov på konto 1510 ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mvh&lt;BR /&gt;Alex</description>
      <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 16:22:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119748#M12569</guid>
      <dc:creator>Alex__3</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-03T16:22:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119749#M12570</link>
      <description>Hej!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Du får en fråga om att boka upp kundfordringar och leverantörsskulder när du skapar sista momsrapporten för året.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Du kan också göra detta manuellt under &lt;B&gt;Inställningar - Räkenskapsår och IB&lt;/B&gt;. Klicka på året och välj &lt;B&gt;Redigera&lt;/B&gt;. Klicka på &lt;B&gt;Boka upp kundfordringar och lev.skulder.&lt;/B&gt; Gör detta efter att du kontrollerat att fakturorna som finns obetalda i programmet, både kund- och leverantörsfakturor, faktiskt var obetalda per sista dagen i räkenskapsåret.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Sen är det färdigt!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ha det fint!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Moa</description>
      <pubDate>Fri, 27 Aug 2021 06:00:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119749#M12570</guid>
      <dc:creator>Moa Lundberg</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-27T06:00:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119750#M12571</link>
      <description>Hej,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Jag tror att&amp;nbsp;jag inte kan nyttja denna funktion om jag förstår rätt  för att jag skapar inte fakturan själv, så att jag har inte någon registrerat faktura i programmet. Måste jag ha det ? &lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt;Mvh&lt;BR /&gt;Alex</description>
      <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 09:14:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119750#M12571</guid>
      <dc:creator>Alex__3</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-04T09:14:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119751#M12572</link>
      <description>Hej!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Har du inte skapat fakturorna i programmet så får du bokföra manuellt, det är korrekt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Moa</description>
      <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 13:54:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119751#M12572</guid>
      <dc:creator>Moa Lundberg</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-04T13:54:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119752#M12573</link>
      <description>Yes okej, tackar.</description>
      <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 15:45:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119752#M12573</guid>
      <dc:creator>Alex__3</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-04T15:45:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119753#M12574</link>
      <description>Hej,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;En fråga på samma tråd:&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Idag fick jag betalning för september månaden som jag hade bokat upp den sista dagen av räkneskapsåret 30/nov-2017 på konto 1510 D.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;skall jag bokföra inbetalningen på datumet den 11/dec på det nya året&amp;nbsp; (1510 K, 1930 D)? eller på det föregående räkneskapsår som tog slut den 30/nov? (När man bokför manuellt så måste man välja vilken period, vilken period måste jag välja i detta fall för att det ska bli rätt?)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mvh&lt;BR /&gt;Alex</description>
      <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 19:05:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119753#M12574</guid>
      <dc:creator>Alex__3</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-11T19:05:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119754#M12575</link>
      <description>Du ska bokföra inbetalningen på datumet dem 11 december 1930 d och 1510 k&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mikael Pettersson</description>
      <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 19:37:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119754#M12575</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2017-12-11T19:37:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119755#M12576</link>
      <description>Hej,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nu ska jag deklarera MOMS för sista kvartalet förra året okt-dec. totala beloppet som jag ska betala som utg. moms gäller för totalt: 5 månader, eftersom början på oktober fick jag betalning och bokförde den som vanligt enligt kontantmetoden, samma sak gjorde jag i början på november. sen i slutet på nov: 30/nov (sista datum för mitt räkneskapsår) så bokade jag upp 3 fakturor som jag inte hade fått betalning för då, där jobbet är utfört under sep, okt, nov.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Är det rätt att betala momsen nu för 5 månader eller har jag gjort fel nånstans?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mvh&lt;BR /&gt;Alex</description>
      <pubDate>Sun, 14 Jan 2018 11:57:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119755#M12576</guid>
      <dc:creator>Alex__3</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-14T11:57:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119756#M12577</link>
      <description>Hej Alex!&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vid ett årsskifte så frångås alltid kontantmetoden, så obetalda fakturor vid årsskiftet bokas upp på momsredovisningen.&lt;BR /&gt;Du kan läsa mer om det i tråden&lt;A href="https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/dlra4ec2c4flt" rel="nofollow"&gt; Supporten tipsar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskiftet - eEkonomi&lt;/A&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 12:33:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119756#M12577</guid>
      <dc:creator>Lisa Henriks</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-15T12:33:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119757#M12578</link>
      <description>Hej Lisa,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Jag har redan gått igenom tipsen sedan tidigare, och jag tror att jag gjort rätt. men ville bara bekräfta att det inte är fel att jag betalar moms för 5 månader för kvartal 4 ? mitt räkneskapsår slutade 30/nov.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mvh&lt;BR /&gt;Alex</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 18:07:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119757#M12578</guid>
      <dc:creator>Alex__3</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-15T18:07:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kontantmetoden vid årsskifte - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119758#M12579</link>
      <description>Hej!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Det stämmer att det är den momsen du ska redovisa. - det ser korrekt ut!&lt;BR /&gt;Det handlar egentligen inte om att betala moms för 5 månader utan att du redovisar moms för de försäljningar som har bokförts under kvartal 4 (oktober-december). &lt;BR /&gt;Eftersom du redovisar enligt kontantmetoden bokförs dina försäljningar när du får betalt för dem eller när du har ett bokslut, vilket i detta fallet förvirrar lite &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":småleende_ansikte:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;/Anna</description>
      <pubDate>Wed, 17 Jan 2018 12:19:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontantmetoden-vid-arsskifte/m-p/119758#M12579</guid>
      <dc:creator>Anna Svensson</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-17T12:19:20Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

