<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ämnet Bokföring av faktura delad över årsskifte på tavlan Frågor om bokföring</title>
    <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing-av-faktura-delad-over-arsskifte/m-p/97842#M15220</link>
    <description>&lt;P&gt;Hej! Jag fick en faktura på 94375:- på ett golv som vårt dagis lagt in. Fakturan är daterad 2014-07-22 och beställningen var gjord 2014-03-18. Halva fakturan skulle betalas 2014-08-22 och den andra halvan 2014-09-22. Vår kassör försökte betala hela fakturan på en gång 2014-08-22 då vi har sep-aug som räkenskapsår, men eftersom vi har en spärr på banken så fick hon inte igenom hela summan i augusti, utan hälften drogs i 2014-09-01.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hur bokför jag så att sep-betalningen syns som en skuld? Vi bokför enligt kontantmetoden och vill absolut ha ned vinsten för 2014.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Går det att ordna?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Tack på förhand! / Ulrika&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 31 Mar 2020 11:38:33 GMT</pubDate>
    <dc:creator>UHL___</dc:creator>
    <dc:date>2020-03-31T11:38:33Z</dc:date>
    <item>
      <title>Bokföring av faktura delad över årsskifte</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing-av-faktura-delad-over-arsskifte/m-p/97842#M15220</link>
      <description>&lt;P&gt;Hej! Jag fick en faktura på 94375:- på ett golv som vårt dagis lagt in. Fakturan är daterad 2014-07-22 och beställningen var gjord 2014-03-18. Halva fakturan skulle betalas 2014-08-22 och den andra halvan 2014-09-22. Vår kassör försökte betala hela fakturan på en gång 2014-08-22 då vi har sep-aug som räkenskapsår, men eftersom vi har en spärr på banken så fick hon inte igenom hela summan i augusti, utan hälften drogs i 2014-09-01.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hur bokför jag så att sep-betalningen syns som en skuld? Vi bokför enligt kontantmetoden och vill absolut ha ned vinsten för 2014.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Går det att ordna?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Tack på förhand! / Ulrika&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 31 Mar 2020 11:38:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing-av-faktura-delad-over-arsskifte/m-p/97842#M15220</guid>
      <dc:creator>UHL___</dc:creator>
      <dc:date>2020-03-31T11:38:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Bokföring av faktura delad över årsskifte - Administration</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing-av-faktura-delad-over-arsskifte/m-p/97843#M15221</link>
      <description>Hej!&lt;BR /&gt;Har du inte journalfört betalningen kan du radera den och göra om den, på två olika datum.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Det finns två olika sätt att radera betalningen, beroende på hur du har gjort utbetalningen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Antingen går du in på leverantörsfakturan, fliken Betalningar. Markerar betalraden och klickar på soptunnan.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Går inte det får du istället gå in under Betalningar - Utbetalningar, här markera leverantörsfakturan det gäller och ändra betalstatus till Ej betald.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Efter det kan du gå in på leverantörsfakturan, fliken Betalningar, och göra om betalningarna, på två olika datum.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Gör två direktbetalningar via knappen Ändra betalstatus, ange rätt datum, belopp och konto.&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Feb 2015 13:42:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing-av-faktura-delad-over-arsskifte/m-p/97843#M15221</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2015-02-06T13:42:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Bokföring av faktura delad över årsskifte - Administration</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing-av-faktura-delad-over-arsskifte/m-p/97844#M15222</link>
      <description>Jag vill bokföra den som en skuld per 2014-08-31, för golvet är ju redan lagt 2014 och då vill jag ha kostnaderna där också, även om vi faktiskt betalade dem i september 2014, dvs i "fel" år.</description>
      <pubDate>Sat, 07 Feb 2015 10:13:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing-av-faktura-delad-over-arsskifte/m-p/97844#M15222</guid>
      <dc:creator>UHL___</dc:creator>
      <dc:date>2015-02-07T10:13:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Bokföring av faktura delad över årsskifte - Administration</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing-av-faktura-delad-over-arsskifte/m-p/97845#M15223</link>
      <description>Hej Ulrika!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Om du har registrerat leverantörsfakturan under rätt bokföringsår så spelar det ingen roll att den blir betald året därpå, även om du har kontantmetoden.&lt;BR /&gt;Alla obetalda leverantörsfakturor ska tas upp i bokslutet både kostnaden och den ingående momsen.&lt;BR /&gt;Är detta gjort så har du fått kostnaden på rätt år.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Annars bokför du dina obetalda leverantörsfakturor vid räkenskapsårets utgång. Till exempel&lt;BR /&gt;2440 kredit&lt;BR /&gt;4010 debet&lt;BR /&gt;2641 debet.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;När betalning sen sker året därpå bokförs det förslagsvis&lt;BR /&gt;2440 debet&lt;BR /&gt;1930 kredit&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;/Anna</description>
      <pubDate>Mon, 09 Feb 2015 07:55:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing-av-faktura-delad-over-arsskifte/m-p/97845#M15223</guid>
      <dc:creator>Anna Svensson</dc:creator>
      <dc:date>2015-02-09T07:55:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Bokföring av faktura delad över årsskifte - Administration</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing-av-faktura-delad-over-arsskifte/m-p/97846#M15224</link>
      <description>Tack!</description>
      <pubDate>Mon, 09 Feb 2015 11:41:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing-av-faktura-delad-over-arsskifte/m-p/97846#M15224</guid>
      <dc:creator>UHL___</dc:creator>
      <dc:date>2015-02-09T11:41:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Bokföring av faktura delad över årsskifte - Administration</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing-av-faktura-delad-over-arsskifte/m-p/97847#M15225</link>
      <description>&lt;P&gt;En liten fråga till! Blir inte klok på detta! Golvet kostar ju över 97000 kr och kommer att användas i förhoppningsvis 5-10 år. Ska jag inte boka det på 1020 inventarier och verktyg då så att jag kan dra avskrivningarna i säg 10 år?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eller ska jag använda mig av 5410? Hur går det med avskrivningen då? Snälla hjälp, för jag får verkligen inte till det!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2015 09:35:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing-av-faktura-delad-over-arsskifte/m-p/97847#M15225</guid>
      <dc:creator>UHL___</dc:creator>
      <dc:date>2015-02-10T09:35:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Bokföring av faktura delad över årsskifte - Administration</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing-av-faktura-delad-over-arsskifte/m-p/97848#M15226</link>
      <description>Hej igen!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Äger ni fastigheten eller hyr ni den från någon annan?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;För att det ska räknas som en tillgång och skrivas av ska den bokföras på ett konto i klass 1xxx.&lt;BR /&gt;/Anna</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2015 14:30:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing-av-faktura-delad-over-arsskifte/m-p/97848#M15226</guid>
      <dc:creator>Anna Svensson</dc:creator>
      <dc:date>2015-02-10T14:30:05Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

