<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ämnet Re: Köp av befintligt företag med VMB på tavlan Frågor om bokföring</title>
    <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kop-av-befintligt-foretag-med-VMB/m-p/106156#M18239</link>
    <description>Stort tack Pär!</description>
    <pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:21:15 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
    <dc:date>2013-04-29T15:21:15Z</dc:date>
    <item>
      <title>Köp av befintligt företag med VMB</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kop-av-befintligt-foretag-med-VMB/m-p/106154#M18237</link>
      <description>&lt;P&gt;Hej! &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Min fru köpte en affär där hon säljer second hand. Vi redovisar därför med VMB. I köpet av affären ingick inventarier för 15000 kr samt varulager med 35000 kr. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Eftersom inventarierna understiger 0,5 prisbasbelopp har jag bokfört det som förbrukningsinventarier. Men hur bokför jag varulagret? Som en direkt kostnad, konto 4020 Inköp VMB-varor, eller 1460 Lager av handelsvaror (med avskrivning som följd vid årsbokslutet)? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vi använder Administration 200.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Jun 2020 06:27:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kop-av-befintligt-foretag-med-VMB/m-p/106154#M18237</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-11T06:27:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Köp av befintligt företag med VMB</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kop-av-befintligt-foretag-med-VMB/m-p/106155#M18238</link>
      <description>Hej  &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt; Du har redan löst problemet själv, du bokar in lagret mot konto 1460 eller något systerkonto som börjar på 14xx vid förvärvet.  &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt; Vid räkenskapsårets utgång måste ni inventera allt som finns i affären. I bokslutet bokför man en lagerjustering (1460/4960) för att lagret ska få samma värde i redovisningen som i verkligheten.  &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt; Hälsningar Pär</description>
      <pubDate>Mon, 29 Apr 2013 06:31:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kop-av-befintligt-foretag-med-VMB/m-p/106155#M18238</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2013-04-29T06:31:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Köp av befintligt företag med VMB</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kop-av-befintligt-foretag-med-VMB/m-p/106156#M18239</link>
      <description>Stort tack Pär!</description>
      <pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:21:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kop-av-befintligt-foretag-med-VMB/m-p/106156#M18239</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2013-04-29T15:21:15Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

