<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ämnet Re: Fel moms på kundfakturor på tavlan Frågor om bokföring</title>
    <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Fel-moms-pa-kundfakturor/m-p/226519#M36005</link>
    <description>&lt;P&gt;Hej&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Om beloppen kunden fått på fakturorna stämmer så behöver ni inte kreditera/Ångra fakturan och skapa en ny.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Det räcker med att ni korrigerar de bokförda verifiaktionerna som blivit fel genom en korrigeringsverifikation.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Lättast är att manuellt bokföra om detta genom att skapa en verifikation. Ligger händelserna i samma momsperiod så kan ni göra justeringen i en kontering genom att slå ihop beloppen som skall justeras.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;3051 Debet (Bokför bort beloppen från dessa konton)&lt;BR /&gt;2622 Debet (Bokför bort beloppen från dessa konton)&lt;BR /&gt;30XX Kredit (Bokför upp det på rätt konton)&lt;BR /&gt;26XX Kredit &amp;nbsp;(Bokför upp det på rätt konton)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Önskar dig en fortsatt fin dag&lt;BR /&gt;Joachim&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 26 Oct 2023 07:02:58 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Joachim E</dc:creator>
    <dc:date>2023-10-26T07:02:58Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fel moms på kundfakturor</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Fel-moms-pa-kundfakturor/m-p/226490#M35989</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hej,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Det har blivit fel försäljningskonto 3051 och moms konto 2622 på några kundfakturor som är betalde/matchade. Fakturorna är från denna månad och är betalda/matcha denna månad.&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Dessa fakturor är till finska privatkunder.&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp; &lt;/SPAN&gt;Orsaken varför vi behöver korrigera fakturorna är att vi har sålt över moms tröskelvärde. Vi behöver då ha finsk moms&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp; &lt;/SPAN&gt;24% på fakturorna.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Kan vi ångra inbetalningarna, ångra/kvitta fakturan och skapa nya fakturor med rätt artikelkontering?&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Eller hur korrigerar vi på bästa sätt?&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Vi bokför enligt kontantmetoden.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Tacksam för hjälp&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Mvh&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Marcus&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 10:27:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Fel-moms-pa-kundfakturor/m-p/226490#M35989</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-25T10:27:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fel moms på kundfakturor</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Fel-moms-pa-kundfakturor/m-p/226519#M36005</link>
      <description>&lt;P&gt;Hej&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Om beloppen kunden fått på fakturorna stämmer så behöver ni inte kreditera/Ångra fakturan och skapa en ny.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Det räcker med att ni korrigerar de bokförda verifiaktionerna som blivit fel genom en korrigeringsverifikation.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Lättast är att manuellt bokföra om detta genom att skapa en verifikation. Ligger händelserna i samma momsperiod så kan ni göra justeringen i en kontering genom att slå ihop beloppen som skall justeras.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;3051 Debet (Bokför bort beloppen från dessa konton)&lt;BR /&gt;2622 Debet (Bokför bort beloppen från dessa konton)&lt;BR /&gt;30XX Kredit (Bokför upp det på rätt konton)&lt;BR /&gt;26XX Kredit &amp;nbsp;(Bokför upp det på rätt konton)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Önskar dig en fortsatt fin dag&lt;BR /&gt;Joachim&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Oct 2023 07:02:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Fel-moms-pa-kundfakturor/m-p/226519#M36005</guid>
      <dc:creator>Joachim E</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-26T07:02:58Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

