<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ämnet Re: Räkna av leverantörsskuld mot kundfordran på tavlan Frågor om bokföring</title>
    <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Rakna-av-leverantorsskuld-mot-kundfordran/m-p/124809#M3891</link>
    <description>Ja&amp;nbsp;&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;Du krediterar 1510 och debiterar 2440 och mellanskillnaden blir ju 1930 antingen debet eller kredit beroende på vilket belopp som är störst, fordran eller skulden.&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;Mikael</description>
    <pubDate>Mon, 17 Sep 2018 09:42:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
    <dc:date>2018-09-17T09:42:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>Räkna av leverantörsskuld mot kundfordran</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Rakna-av-leverantorsskuld-mot-kundfordran/m-p/124808#M3890</link>
      <description>Hej,&lt;BR /&gt;Någon som har ett bra tips på hur jag räknar av en lev.skuld till detsamma företag som jag även fakturerar. Kan man använda ett konto 15XX och räkna mot? Jag antar att jag klurat för länge på detta och har lösningen framför mig, men är osäker i programmet.</description>
      <pubDate>Mon, 17 Sep 2018 08:27:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Rakna-av-leverantorsskuld-mot-kundfordran/m-p/124808#M3890</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2018-09-17T08:27:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Räkna av leverantörsskuld mot kundfordran</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Rakna-av-leverantorsskuld-mot-kundfordran/m-p/124809#M3891</link>
      <description>Ja&amp;nbsp;&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;Du krediterar 1510 och debiterar 2440 och mellanskillnaden blir ju 1930 antingen debet eller kredit beroende på vilket belopp som är störst, fordran eller skulden.&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;Mikael</description>
      <pubDate>Mon, 17 Sep 2018 09:42:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Rakna-av-leverantorsskuld-mot-kundfordran/m-p/124809#M3891</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2018-09-17T09:42:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Räkna av leverantörsskuld mot kundfordran</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Rakna-av-leverantorsskuld-mot-kundfordran/m-p/124810#M3892</link>
      <description>Hej, Njaä. Jag har bokfört upp en skuld (lev.faktura) mot 2440, men skulden ska hela tiden minskas med det belopp jag fakturerar samma kund regelbundet. Dom får en faktura som inte betalas mot 1930 utan jag minskar vår skuld med det beloppet. Därför behöver jag en typ av avräkningskonto att reglera detta mot.</description>
      <pubDate>Mon, 17 Sep 2018 09:49:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Rakna-av-leverantorsskuld-mot-kundfordran/m-p/124810#M3892</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2018-09-17T09:49:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Räkna av leverantörsskuld mot kundfordran</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Rakna-av-leverantorsskuld-mot-kundfordran/m-p/124811#M3893</link>
      <description>Då låter du konteringen för kvittningen stanna vid&amp;nbsp;&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;Debet 2440&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;Kredit 1510&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;så blir det rätt löpande, och du stämmer av genom att kontrollera kvarvarande saldo i din leverantörsreskontra&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;Mikael</description>
      <pubDate>Mon, 17 Sep 2018 09:58:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Rakna-av-leverantorsskuld-mot-kundfordran/m-p/124811#M3893</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2018-09-17T09:58:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Räkna av leverantörsskuld mot kundfordran</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Rakna-av-leverantorsskuld-mot-kundfordran/m-p/124812#M3894</link>
      <description>Tack! Så när jag manuellt registrerar en "betalning" använder jag bara den ena av dom? Genialt och enkelt. Man tackar.</description>
      <pubDate>Tue, 18 Sep 2018 04:08:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Rakna-av-leverantorsskuld-mot-kundfordran/m-p/124812#M3894</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2018-09-18T04:08:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Räkna av leverantörsskuld mot kundfordran</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Rakna-av-leverantorsskuld-mot-kundfordran/m-p/124813#M3895</link>
      <description>Hej Carro!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Om du har en leverantörsfaktura på tex 100.000kr som inte är betald och skapar en kundfaktura på tex 10.000kr. Det du gör då är att du gör en inbetalning på kundfaktura på 10.000 kr mot ett valfritt konto. Och sen gör du en delbetalning på leverantörsfakturan på 10.000kr på samma datum och samma konto. Det kan vara ett observationskonto eller något annat valfritt konto.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;När du sedan skapar en ny kundfaktura så gör du likadant med den. Då ser du hela tiden den aktuella skulden till leverantören dels på leverantörsfakturan och dels i leverantörsregistret.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;//Linnéa</description>
      <pubDate>Thu, 20 Sep 2018 04:23:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Rakna-av-leverantorsskuld-mot-kundfordran/m-p/124813#M3895</guid>
      <dc:creator>Linnea Norden</dc:creator>
      <dc:date>2018-09-20T04:23:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Räkna av leverantörsskuld mot kundfordran</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Rakna-av-leverantorsskuld-mot-kundfordran/m-p/124814#M3896</link>
      <description>Tack! Jag klurade på exakt denna lösning igår kväll, då jag insåg att den tidigare lösningen inte funkar när jag har fakturor skapade . Jättetack! Vilken kontolass är smartast att använda?&lt;BR /&gt;Mvh&lt;BR /&gt;Caroline</description>
      <pubDate>Thu, 20 Sep 2018 05:30:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Rakna-av-leverantorsskuld-mot-kundfordran/m-p/124814#M3896</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2018-09-20T05:30:13Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

