<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ämnet Re: Vidarefakturering - steg för steg - eEkonomi på tavlan Frågor om bokföring</title>
    <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Vidarefakturering-fika/m-p/168139#M39694</link>
    <description>Är det ett utlägg för en kunds räkning kan du boka den på ett 4000 konto tycker jag. Den blir då avdragsgill för dig. Dock ej för din kund. Du skall ju inte behöva betala med skattade pengar för ett utlägg. En annan sak vore det om du själv representerat.</description>
    <pubDate>Thu, 18 May 2017 10:43:51 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
    <dc:date>2017-05-18T10:43:51Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vidarefakturering fika</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Vidarefakturering-fika/m-p/168138#M39693</link>
      <description>&lt;P&gt;Hej!&lt;BR /&gt;Jag hittar ingen bra guide hur man ska bokföra vidarefakturering från början till slut. Skulle någon kunna förklara det med olika exempel?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mitt problem:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Jag har betalat mat/fika för min kunds räkning som jag ska vidarefakturera. Problemet är att det är inte en avdragsgill kostnad i mitt företag. Om jag skulle bokföra den som "ej avdragsgill kostnad" kommer den inte kvittas mot vidarefaktureringen. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hur ska jag bokföra för att det ska bli rätt?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Oct 2020 08:36:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Vidarefakturering-fika/m-p/168138#M39693</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-06T08:36:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vidarefakturering - steg för steg - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Vidarefakturering-fika/m-p/168139#M39694</link>
      <description>Är det ett utlägg för en kunds räkning kan du boka den på ett 4000 konto tycker jag. Den blir då avdragsgill för dig. Dock ej för din kund. Du skall ju inte behöva betala med skattade pengar för ett utlägg. En annan sak vore det om du själv representerat.</description>
      <pubDate>Thu, 18 May 2017 10:43:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Vidarefakturering-fika/m-p/168139#M39694</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2017-05-18T10:43:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vidarefakturering - steg för steg - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Vidarefakturering-fika/m-p/168140#M39695</link>
      <description>Hej Oskar&lt;BR /&gt;Vet inte om nedanstående länk svarar på alla - eller några - av dina frågor men själv tycker jag att jag fick en viss hjälp när jag hade funderingar.&lt;BR /&gt;&lt;A href="http://www.momsens.se/moms-vid-vidarefakturering" rel="nofollow" target="_blank"&gt;http://www.momsens.se/moms-vid-vidarefakturering&lt;/A&gt; &lt;BR /&gt;Mvh Roffe</description>
      <pubDate>Thu, 18 May 2017 10:59:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Vidarefakturering-fika/m-p/168140#M39695</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2017-05-18T10:59:25Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

