<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ämnet Svar: Bokföring på tavlan Frågor om bokföring</title>
    <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing/m-p/235814#M41695</link>
    <description>&lt;P&gt;Tack för svar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Förtydligande och följdfrågor:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktierna köptes in, från början, för 172´kronor av privatpersonen som är ägare i bolag A. Denna summa lånades ut till bolag A av privatpersonen (revers). Den har jag då bokfört rätt vad jag förstår.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktierna såldes för 800´kronor, då två bolag gick ihop till ett. Ägaren till bolag A var även delägare i de två bolag som slogs ihop, bolag B och C. Då gick 300´kronor in på ftg-kontot direkt och ytterligare 100´kronor efter några månader. De kvarvarande 400´kronorna för försäljningen finns i en förvärvslikvid/vederlag (långfristigt) mellan bolag A och bolag B. Detta lån är i banken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ett Q senare betalas det första lånet tillbaka till privatpersonen (ägaren).&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fråga:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ska jag ändå bokföra enligt ditt svar ovan, hela beloppet, fastän att inte hela beloppet sätts in på ftg-kontot? Eller ska det delas upp? Om det delas upp kan jag göra bokföringen i samma verifikation för insättningarna (300´ + 100´), fastän att det är olika datum? Nu rättar jag mig själv, det kan jag ju inte göra. (hur tänkte jag nu) Hur bokför jag de 400´?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tack på förhand.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 18:45:02 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Maranka</dc:creator>
    <dc:date>2024-04-15T18:45:02Z</dc:date>
    <item>
      <title>Bokföring</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing/m-p/235695#M41618</link>
      <description>&lt;P&gt;Företaget har sålt aktier. Ägaren har lånat ut pengarna till inköpet. Pengarna för försäljningen sätts in på företagskontot.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hur ska jag bokföra detta?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;När aktierna köptes bokförde jag på 1310 D och 2393 K. Det är rätt förmodar jag?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ska jag nu först bokföra likviden på 1930 D och 1310 K? Och sedan själva försäljningen på 2393 D och då vet jag inte vilket motkonto jag ska använda.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tacksam för svar. Det finns en enorm kunskap i detta form!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 13 Apr 2024 08:22:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing/m-p/235695#M41618</guid>
      <dc:creator>Maranka</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-13T08:22:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Bokföring</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing/m-p/235734#M41643</link>
      <description>&lt;P&gt;Hej&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Inköpet är korrekt bokfört förutsatt att det var ägaren som betalade köpet direkt till företaget som aktierna förvärvades ifrån.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Försäljningen skall ni bokföra på detta sättet om de såldes med en vinst.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1930 Debet (hela summan)&lt;BR /&gt;1310 Kredit (Inköpsbeloppet) Så tillgången bokförs bort&lt;BR /&gt;8220 Kredit (Vinstbeloppet)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;2393 skall ni använda senare då återbetalningen av det utlånade beloppet återbetalas till ägaren.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;/Joachim&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 07:28:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing/m-p/235734#M41643</guid>
      <dc:creator>Joachim E</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-15T07:28:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Svar: Bokföring</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing/m-p/235814#M41695</link>
      <description>&lt;P&gt;Tack för svar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Förtydligande och följdfrågor:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktierna köptes in, från början, för 172´kronor av privatpersonen som är ägare i bolag A. Denna summa lånades ut till bolag A av privatpersonen (revers). Den har jag då bokfört rätt vad jag förstår.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktierna såldes för 800´kronor, då två bolag gick ihop till ett. Ägaren till bolag A var även delägare i de två bolag som slogs ihop, bolag B och C. Då gick 300´kronor in på ftg-kontot direkt och ytterligare 100´kronor efter några månader. De kvarvarande 400´kronorna för försäljningen finns i en förvärvslikvid/vederlag (långfristigt) mellan bolag A och bolag B. Detta lån är i banken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ett Q senare betalas det första lånet tillbaka till privatpersonen (ägaren).&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fråga:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ska jag ändå bokföra enligt ditt svar ovan, hela beloppet, fastän att inte hela beloppet sätts in på ftg-kontot? Eller ska det delas upp? Om det delas upp kan jag göra bokföringen i samma verifikation för insättningarna (300´ + 100´), fastän att det är olika datum? Nu rättar jag mig själv, det kan jag ju inte göra. (hur tänkte jag nu) Hur bokför jag de 400´?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tack på förhand.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 18:45:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing/m-p/235814#M41695</guid>
      <dc:creator>Maranka</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-15T18:45:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Svar: Bokföring</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing/m-p/235848#M41722</link>
      <description>&lt;P&gt;Hej&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Du kan insättningen av de 300' på detta sätt&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1930 Debet 300 000&lt;BR /&gt;1310 Kredit 172 000&lt;BR /&gt;8220 Kredit 228 000&lt;BR /&gt;1689 Debet 100 000&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;När restbeloppet på 100' sattes in ett par månader senare så bokför du den insättningen mot konto 1689 enbart.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;/Joachim&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Apr 2024 07:44:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing/m-p/235848#M41722</guid>
      <dc:creator>Joachim E</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-16T07:44:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Svar: Bokföring</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing/m-p/235879#M41742</link>
      <description>&lt;P&gt;Tusen tack för hjälpen!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Apr 2024 13:29:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokforing/m-p/235879#M41742</guid>
      <dc:creator>Maranka</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-16T13:29:08Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

