<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ämnet Konton på leverantörsfaktura och verifikation skiljer. på tavlan Frågor om bokföring</title>
    <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Konton-pa-leverantorsfaktura-och-verifikation-skiljer/m-p/242896#M45159</link>
    <description>&lt;P&gt;Vi är ganska gröna på bokföring och upptäckte nu något lite konstigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vi har lagt upp fakturan för vår försäkring och sedan matchat den med bankhändelsen. Ser ut som nedan.&lt;BR /&gt;När vi lade upp leverantörsfakturan så valdes kontona:&lt;BR /&gt;2440 Kredit&lt;BR /&gt;6300 Debit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;När matchning gjordes för verifikationen användes konton:&lt;BR /&gt;1930 Kredit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6300 Debit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kollar jag Kontoanalys stämmer beloppet för 6300 (inte dubbelt bokförd eller liknande). Intuitivt ska jag byta så verifikationen ser ut som följande:&lt;BR /&gt;1930 Kredit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2440 Debit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jag kan inte manuellt ändra verifikationen utan måste skapa en korrigeringsversion? Om jag minns rätt så valde jag inte kontona för verifikationen utan länkade bara betalningen till leverantörsfakturan.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vet ej om relevant men vi använder kontantmetoden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mvh, Hampus&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 01:38:52 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Tredumea</dc:creator>
    <dc:date>2024-10-22T01:38:52Z</dc:date>
    <item>
      <title>Konton på leverantörsfaktura och verifikation skiljer.</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Konton-pa-leverantorsfaktura-och-verifikation-skiljer/m-p/242896#M45159</link>
      <description>&lt;P&gt;Vi är ganska gröna på bokföring och upptäckte nu något lite konstigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vi har lagt upp fakturan för vår försäkring och sedan matchat den med bankhändelsen. Ser ut som nedan.&lt;BR /&gt;När vi lade upp leverantörsfakturan så valdes kontona:&lt;BR /&gt;2440 Kredit&lt;BR /&gt;6300 Debit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;När matchning gjordes för verifikationen användes konton:&lt;BR /&gt;1930 Kredit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6300 Debit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kollar jag Kontoanalys stämmer beloppet för 6300 (inte dubbelt bokförd eller liknande). Intuitivt ska jag byta så verifikationen ser ut som följande:&lt;BR /&gt;1930 Kredit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2440 Debit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jag kan inte manuellt ändra verifikationen utan måste skapa en korrigeringsversion? Om jag minns rätt så valde jag inte kontona för verifikationen utan länkade bara betalningen till leverantörsfakturan.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vet ej om relevant men vi använder kontantmetoden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mvh, Hampus&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 01:38:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Konton-pa-leverantorsfaktura-och-verifikation-skiljer/m-p/242896#M45159</guid>
      <dc:creator>Tredumea</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-22T01:38:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Konton på leverantörsfaktura och verifikation skiljer.</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Konton-pa-leverantorsfaktura-och-verifikation-skiljer/m-p/242922#M45170</link>
      <description>&lt;P&gt;Hej&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Om ni bokför enligt kontantmetoden så skall ni endast ha denna kontering i er bokföring. Då kostnaden endast bokförs vid betalningstillfället.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1930 Kredit&lt;BR /&gt;6300 Debet&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Finns det något belopp i balansräkningen på konto 2440?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;/Joachim&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 08:37:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Konton-pa-leverantorsfaktura-och-verifikation-skiljer/m-p/242922#M45170</guid>
      <dc:creator>Joachim E</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-22T08:37:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Svar: Konton på leverantörsfaktura och verifikation skiljer.</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Konton-pa-leverantorsfaktura-och-verifikation-skiljer/m-p/243002#M45195</link>
      <description>&lt;P&gt;Stämmer att det inte finns något på konto 2440 i balansräkningen. När man lägger upp fakturan och det automatiskt går under 2440 är det för sättet man bokför med fakturametoden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;/Hampus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Edit: Tack för snabbt svar!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 12:10:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Konton-pa-leverantorsfaktura-och-verifikation-skiljer/m-p/243002#M45195</guid>
      <dc:creator>Tredumea</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-23T12:10:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Svar: Konton på leverantörsfaktura och verifikation skiljer.</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Konton-pa-leverantorsfaktura-och-verifikation-skiljer/m-p/243014#M45203</link>
      <description>&lt;P&gt;Hej&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Det stämmer att 2440 enbart används när man bokför enligt faktureringsmetoden. Enbart vid årsskiftet som 2440 kan komma att användas.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;/Joachim&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 14:13:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Konton-pa-leverantorsfaktura-och-verifikation-skiljer/m-p/243014#M45203</guid>
      <dc:creator>Joachim E</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-23T14:13:04Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

