<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ämnet Moms vid vidarefakturering av resekostnader till kund i Schweiz på tavlan Frågor om bokföring</title>
    <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Moms-vid-vidarefakturering-av-resekostnader-till-kund-i-Schweiz/m-p/261281#M54601</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hej,&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Jag driver ett svenskt aktiebolag som utför konsultarbete åt ett bolag i Schweiz. Enligt avtal ersätter kunden mig för faktiska resekostnader som uppstår i samband med uppdraget, såsom flyg, hotell och måltider, och alla dessa kostader skall jag fakturera kunden. Jag vill säkerställa korrekt momshantering av sådana resekostnader.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;SOm exempel, om jag köper en hotellnatt i Sverige för uppdragets räkning för 1 000 kr plus 120 kr svensk moms (totalt 1 120 kr), ska jag då bokföra hela beloppet som kostnad och vidarefakturera kunden 1 120 kr utan moms (och inte dra av ingående moms i min bokföring), eller ska jag dra av den ingående momsen och i stället vidarefakturera kunden 1 000 kr? Och om jag köper en hotellnatt utanför EU (eller i EU), till exempel i Belgrad, där lokal moms ingår i priset, är korrekt hantering då att bokföra hela beloppet som kostnad, inte redovisa någon moms i Sverige och vidarefakturera kunden hela beloppet utan svensk moms?&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Skulle uppskatta generell väglednining.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 13:44:07 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Jojjo_87</dc:creator>
    <dc:date>2025-12-17T13:44:07Z</dc:date>
    <item>
      <title>Moms vid vidarefakturering av resekostnader till kund i Schweiz</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Moms-vid-vidarefakturering-av-resekostnader-till-kund-i-Schweiz/m-p/261281#M54601</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hej,&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Jag driver ett svenskt aktiebolag som utför konsultarbete åt ett bolag i Schweiz. Enligt avtal ersätter kunden mig för faktiska resekostnader som uppstår i samband med uppdraget, såsom flyg, hotell och måltider, och alla dessa kostader skall jag fakturera kunden. Jag vill säkerställa korrekt momshantering av sådana resekostnader.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;SOm exempel, om jag köper en hotellnatt i Sverige för uppdragets räkning för 1 000 kr plus 120 kr svensk moms (totalt 1 120 kr), ska jag då bokföra hela beloppet som kostnad och vidarefakturera kunden 1 120 kr utan moms (och inte dra av ingående moms i min bokföring), eller ska jag dra av den ingående momsen och i stället vidarefakturera kunden 1 000 kr? Och om jag köper en hotellnatt utanför EU (eller i EU), till exempel i Belgrad, där lokal moms ingår i priset, är korrekt hantering då att bokföra hela beloppet som kostnad, inte redovisa någon moms i Sverige och vidarefakturera kunden hela beloppet utan svensk moms?&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Skulle uppskatta generell väglednining.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 13:44:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Moms-vid-vidarefakturering-av-resekostnader-till-kund-i-Schweiz/m-p/261281#M54601</guid>
      <dc:creator>Jojjo_87</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-17T13:44:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Moms vid vidarefakturering av resekostnader till kund i Schweiz</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Moms-vid-vidarefakturering-av-resekostnader-till-kund-i-Schweiz/m-p/261325#M54616</link>
      <description>&lt;P&gt;Hej&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Du redovisar inte moms på kostnader du har i andra länder så inköpen av flyg och hotell mm bokföras helt utan moms.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Mat för privat bruk är inte avdragsgillt i ett företag så maten bokför du på konto 6992 övriga ej avdragsgilla kosntader även detta utan moms.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Har du utlägg i Sverige så skall du bokföra de kostnaderna med moms.&lt;BR /&gt;maten är fortfarande ej avdragsgill och utan moms.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Du fakturerar sedan den totala kostnaden för utläggen till bolaget i Schweiz utan moms.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;/Joachim&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Dec 2025 08:53:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Moms-vid-vidarefakturering-av-resekostnader-till-kund-i-Schweiz/m-p/261325#M54616</guid>
      <dc:creator>Joachim E</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-19T08:53:32Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

