<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ämnet återställa 2420 på tavlan Frågor om bokföring</title>
    <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/aterstalla-2420/m-p/262893#M55447</link>
    <description>&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Hej,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Jag behöver er hjälp kring en felaktig kvittning som har uppstått i spiris.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN&gt;En kund hade en dubbel betalning sedan tidigare, vilken vi bokför på konto 2420 (förskott/tillgodo från kund). Enligt överenskommelse med kunden skulle endast 10 651 kr kvittas mot en faktura på totalt 43 000 kr.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vid registreringen råkade dock hela fakturabeloppet kvittas från konto 2420, vilket innebär att för mycket har tagits från detta konto. Fakturan är nu markerad som fullt betald och det finns ingen möjlighet att ångra betalningen, kan ni vänligen hjälpa mig att återställa den då jag inte vet hur jag ska göra,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Tack på förhand, Nellie&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 02 Feb 2026 14:58:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Nellie 123</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-02T14:58:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>återställa 2420</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/aterstalla-2420/m-p/262893#M55447</link>
      <description>&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Hej,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Jag behöver er hjälp kring en felaktig kvittning som har uppstått i spiris.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN&gt;En kund hade en dubbel betalning sedan tidigare, vilken vi bokför på konto 2420 (förskott/tillgodo från kund). Enligt överenskommelse med kunden skulle endast 10 651 kr kvittas mot en faktura på totalt 43 000 kr.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vid registreringen råkade dock hela fakturabeloppet kvittas från konto 2420, vilket innebär att för mycket har tagits från detta konto. Fakturan är nu markerad som fullt betald och det finns ingen möjlighet att ångra betalningen, kan ni vänligen hjälpa mig att återställa den då jag inte vet hur jag ska göra,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Tack på förhand, Nellie&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Feb 2026 14:58:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/aterstalla-2420/m-p/262893#M55447</guid>
      <dc:creator>Nellie 123</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-02T14:58:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Svar: återställa 2420</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/aterstalla-2420/m-p/262902#M55454</link>
      <description>&lt;P&gt;Skuld till kund på 2420 &lt;FONT face="courier new,courier"&gt;=&amp;nbsp; &amp;nbsp;- 10 651 kr&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Faktura skickats (1510) &lt;FONT face="courier new,courier"&gt;=&amp;nbsp; &amp;nbsp; + 43 000 kr&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kvittning råkar ske (1510) &lt;FONT face="courier new,courier"&gt;=&amp;nbsp; &amp;nbsp;-43 000 kr&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kvittning råkar ske (2420) &lt;FONT face="courier new,courier"&gt;=&amp;nbsp; +43 000 kr&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;I och med att hela fakturan blev bortkvittad, återstår att göra en manuell verifikation nu:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;FONT face="courier new,courier" color="#0000FF"&gt;Debet 1510:&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;32 349 kr&lt;/FONT&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;FONT face="courier new,courier" color="#0000FF"&gt;Kredit 2420:&amp;nbsp; &amp;nbsp; 32 349 kr&lt;/FONT&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"&gt;Senare när betalningen kommer in&amp;nbsp; för mellanskillnaden:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;FONT face="courier new,courier" color="#0000FF"&gt;Debet 1930:&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;32 349 kr&lt;/FONT&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;FONT face="courier new,courier" color="#0000FF"&gt;Kredit 1510:&amp;nbsp; &amp;nbsp; 32 349 kr&lt;/FONT&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="times new roman,times" color="#000000"&gt;Jag tänker så här: Fakturan (1510) var på 43 000 kr och skulle "betalas" med 10 651 = 32 349 kr för kunden att betala. I och med att hela fakturan råkade kvittas, är 1510 tom. Gör man då en verifikation där man lägger till 32 349 på 1510 i debet för kunden att betala, blir 1510 sedan noll när kunden gjort det: D1930/K1510.&amp;nbsp;När pengarna kommer in, gör du bara ett manuellt verifikat för detta.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="times new roman,times" color="#000000"&gt;Samtidigt har vi 2420 som låg på -10 651 kr. Det kontot fick ett överskott i och med att det sattes in 43 000 på 2440 i debet istället för 10 651.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Minus 10 651 plus 43 000 blir +32 349, som kommer försvinna med denna bokning i blått här ovan.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="times new roman,times" color="#000000"&gt;Mvh Lena&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Feb 2026 18:01:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/aterstalla-2420/m-p/262902#M55454</guid>
      <dc:creator>LW - In Blue Accounting</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-02T18:01:50Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

