<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ämnet Svar: Kontera förskott från kunder på tavlan Frågor om bokföring</title>
    <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontera-forskott-fran-kunder/m-p/267020#M56858</link>
    <description>&lt;P&gt;Du ska inte hantera dubbelbetalningen på en faktura annat än att eventuellt skriva in en text att kunden har ett tillgodohavande så att de inte behöver betala den nya fakturan. Boka sedan av fakturan som betald mot konto 2420.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 27 Sep 2026 14:51:27 GMT</pubDate>
    <dc:creator>AnnicaL</dc:creator>
    <dc:date>2026-09-27T14:51:27Z</dc:date>
    <item>
      <title>Kontera förskott från kunder</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontera-forskott-fran-kunder/m-p/267011#M56855</link>
      <description>&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;Jag vill bara stämma av att jag tänker rätt.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;Jag har AB, kontantmetoden, jag levererar tjänster.&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;Jag använder inte fakturadelen.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;För en månad sedan har en kund betalat samma faktura 2 gånger. Den andra inbetalning har jag konterat kredit på "förskott från kunder" 2420. Fakturorna är oftast lika från gång till gång.&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV&gt;Nu har jag skrivit nästa faktura, för samma summa, kan jag nu konterar 2420 debit och sedan kredit 3041 resp 2611 "som vanligt" (inkomst av tjänster samt moms)? Och lägga till bilden av den nya fakturan.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Kan jag även notera i verifikation från ursprungsinbetalningen den nya verifikationsnumret som info?&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 10:49:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontera-forskott-fran-kunder/m-p/267011#M56855</guid>
      <dc:creator>Naomi1</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-25T10:49:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Svar: Kontera förskott från kunder</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontera-forskott-fran-kunder/m-p/267020#M56858</link>
      <description>&lt;P&gt;Du ska inte hantera dubbelbetalningen på en faktura annat än att eventuellt skriva in en text att kunden har ett tillgodohavande så att de inte behöver betala den nya fakturan. Boka sedan av fakturan som betald mot konto 2420.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 27 Sep 2026 14:51:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Kontera-forskott-fran-kunder/m-p/267020#M56858</guid>
      <dc:creator>AnnicaL</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-27T14:51:27Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

