<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ämnet Konterade faktura fel - eEkonomi på tavlan Frågor om bokföring</title>
    <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Konterade-faktura-fel-eEkonomi/m-p/142532#M6398</link>
    <description>Hej,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Då vi är nystartat ville en leverantör att vi skulle göra en förbetalning på deras konto för beställning av hårdvara. Detta gjordes på beloppet 150,000 kr. Jag gjorde då en kontering på följande,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kredit 1930 150,000 kr&lt;BR /&gt;Debet 1684 150,000 kr&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;När fakturan kom "råkade" jag bokföra den som vanligt. Dvs på följande vis.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kredit 2440 150,000 kr&lt;BR /&gt;Debet 2641 30,000 kr&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Debet 4000 120,000 kr&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Problemet var ju delvis att jag inte kunde lägga kredit mot 1684 när jag skapade leverantörsfakturan. Konto 2440 var låst. Hur gör jag nu för att visa att fakturan är betald mot 1684?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Tack!</description>
    <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 06:52:17 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
    <dc:date>2019-04-05T06:52:17Z</dc:date>
    <item>
      <title>Konterade faktura fel - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Konterade-faktura-fel-eEkonomi/m-p/142532#M6398</link>
      <description>Hej,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Då vi är nystartat ville en leverantör att vi skulle göra en förbetalning på deras konto för beställning av hårdvara. Detta gjordes på beloppet 150,000 kr. Jag gjorde då en kontering på följande,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kredit 1930 150,000 kr&lt;BR /&gt;Debet 1684 150,000 kr&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;När fakturan kom "råkade" jag bokföra den som vanligt. Dvs på följande vis.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kredit 2440 150,000 kr&lt;BR /&gt;Debet 2641 30,000 kr&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Debet 4000 120,000 kr&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Problemet var ju delvis att jag inte kunde lägga kredit mot 1684 när jag skapade leverantörsfakturan. Konto 2440 var låst. Hur gör jag nu för att visa att fakturan är betald mot 1684?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Tack!</description>
      <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 06:52:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Konterade-faktura-fel-eEkonomi/m-p/142532#M6398</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-05T06:52:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Konterade faktura fel - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Konterade-faktura-fel-eEkonomi/m-p/142533#M6399</link>
      <description>D 2440, K 1684. Du kan skriva ut utbetalningsjournalen och ändra betalrad till 1684, annars kommer det ju inte att stämma mot banken.</description>
      <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 07:37:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Konterade-faktura-fel-eEkonomi/m-p/142533#M6399</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-05T07:37:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Konterade faktura fel - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Konterade-faktura-fel-eEkonomi/m-p/142534#M6400</link>
      <description>Hej Laila,&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;Stort tack! Hur menar du att jag skriver ut journalen och ändrar betalraden? Jag är nybörjare på detta. Förlåt!</description>
      <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 07:49:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Konterade-faktura-fel-eEkonomi/m-p/142534#M6400</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-05T07:49:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Konterade faktura fel - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Konterade-faktura-fel-eEkonomi/m-p/142535#M6401</link>
      <description>Ska jag förresten välja betalning under åtgärder på leverantörsfakturan och lägga betalningen från Kassakontor först så att fakturan visas som betald eller blir det fel då? Annars ligger den ju som obetald i Visma menar jag.</description>
      <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 07:59:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Konterade-faktura-fel-eEkonomi/m-p/142535#M6401</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-05T07:59:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Konterade faktura fel - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Konterade-faktura-fel-eEkonomi/m-p/142536#M6402</link>
      <description>Det blir rätt om du bokför betalning mot kassakontot och sedan gör en manuell verifikation och bokar D kassa K 1684. (det är ju inga journaler i eEkonomi utan betalningar blir direkt bokförda)</description>
      <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 11:19:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Konterade-faktura-fel-eEkonomi/m-p/142536#M6402</guid>
      <dc:creator>AnnicaL</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-05T11:19:23Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

