<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ämnet Re: Pågående nyanläggning i bokslut på tavlan Frågor om bokföring</title>
    <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Pagaende-nyanlaggning-i-bokslut/m-p/145518#M6844</link>
    <description>Har du bokslut så bör du väl ha dessa med då de utfördes. När det gäller momsdelen så väljer i alla fall vi att ha "reskontran" öppen till en bit in i januari så att vi även flyttar momsen till den period som varan/tjänsten levererats. Då får du mest rättvisande resultat. Lycka till!</description>
    <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 16:14:34 GMT</pubDate>
    <dc:creator>AccountantfromHell_singland</dc:creator>
    <dc:date>2018-01-22T16:14:34Z</dc:date>
    <item>
      <title>Pågående nyanläggning i bokslut</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Pagaende-nyanlaggning-i-bokslut/m-p/145517#M6843</link>
      <description>Fick fråga om jag skulle periodisera de fakturor som inkommit i januari 2018 till december 2017. Blev lite osäker då jag tänkt lägga de på pågående nyanläggning. Ska de inte bara läggas in under 1281 i januari 2018? Bör de periodiseras om materialet/tjänsten levererades/utfördes 2017?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Betalar på löpande, ej annan avräkning.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Tack på förhand</description>
      <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 13:15:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Pagaende-nyanlaggning-i-bokslut/m-p/145517#M6843</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-22T13:15:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Pågående nyanläggning i bokslut</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Pagaende-nyanlaggning-i-bokslut/m-p/145518#M6844</link>
      <description>Har du bokslut så bör du väl ha dessa med då de utfördes. När det gäller momsdelen så väljer i alla fall vi att ha "reskontran" öppen till en bit in i januari så att vi även flyttar momsen till den period som varan/tjänsten levererats. Då får du mest rättvisande resultat. Lycka till!</description>
      <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 16:14:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Pagaende-nyanlaggning-i-bokslut/m-p/145518#M6844</guid>
      <dc:creator>AccountantfromHell_singland</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-22T16:14:34Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

