<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ämnet Fel i årsavstämningen gällande leverantörsskuldkontot (2440) - eEkonomi på tavlan Frågor om bokföring</title>
    <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Fel-i-arsavstamningen-gallande-leverantorsskuldkontot-2440/m-p/160467#M8672</link>
    <description>Hej!&lt;BR /&gt;Jag lyckades göra fel&amp;nbsp;vid en registrering av leverantörsfaktura 2018&amp;nbsp;vilket gjorde att det bokfördes en&amp;nbsp;betalningen&amp;nbsp;från konto&amp;nbsp;1910 trots att fakturan&amp;nbsp;inte hade blivit betald. Januari 2019 märkte jag att betalningen inte hade blivit gjord,&amp;nbsp;jag gjorde då&amp;nbsp;en korrigering med omvänd debet och kredit för att försöka rädda situationen.&amp;nbsp;Jag gjorde sen en&amp;nbsp;överföring på min bank och&amp;nbsp;bokförde denna som en separat händelse. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Problemet&amp;nbsp;uppstår nu&amp;nbsp;när jag gör avstämning och det inte stämmer. Ni kan se händelserna nedan, hur gör jag för att rätta till det?&lt;BR /&gt;&lt;IMG height="278" src="https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/s3_images/1794545/RackMultipart20190623-86559-7e8056-visma_inline.PNG?1561322422" title="Image https//d2r1vs3d9006apcloudfrontnet/s3_images/1794545/RackMultipart20190623-86559-7e8056-visma_inlinePNG1561322422" width="442" /&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 23 Jun 2019 18:56:37 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
    <dc:date>2019-06-23T18:56:37Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fel i årsavstämningen gällande leverantörsskuldkontot (2440) - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Fel-i-arsavstamningen-gallande-leverantorsskuldkontot-2440/m-p/160467#M8672</link>
      <description>Hej!&lt;BR /&gt;Jag lyckades göra fel&amp;nbsp;vid en registrering av leverantörsfaktura 2018&amp;nbsp;vilket gjorde att det bokfördes en&amp;nbsp;betalningen&amp;nbsp;från konto&amp;nbsp;1910 trots att fakturan&amp;nbsp;inte hade blivit betald. Januari 2019 märkte jag att betalningen inte hade blivit gjord,&amp;nbsp;jag gjorde då&amp;nbsp;en korrigering med omvänd debet och kredit för att försöka rädda situationen.&amp;nbsp;Jag gjorde sen en&amp;nbsp;överföring på min bank och&amp;nbsp;bokförde denna som en separat händelse. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Problemet&amp;nbsp;uppstår nu&amp;nbsp;när jag gör avstämning och det inte stämmer. Ni kan se händelserna nedan, hur gör jag för att rätta till det?&lt;BR /&gt;&lt;IMG height="278" src="https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/s3_images/1794545/RackMultipart20190623-86559-7e8056-visma_inline.PNG?1561322422" title="Image https//d2r1vs3d9006apcloudfrontnet/s3_images/1794545/RackMultipart20190623-86559-7e8056-visma_inlinePNG1561322422" width="442" /&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 23 Jun 2019 18:56:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Fel-i-arsavstamningen-gallande-leverantorsskuldkontot-2440/m-p/160467#M8672</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-23T18:56:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fel i årsavstämningen gällande leverantörsskuldkontot (2440) - eEkonomi</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Fel-i-arsavstamningen-gallande-leverantorsskuldkontot-2440/m-p/160468#M8673</link>
      <description>Hej Folo,&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Jag har kikat på din bild ovan och tycker bokföringen ser korrekt ut så vi hade nog behövt mer information kring vad du menar blir felaktigt?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1. Du skapade leverantörsfakturan vilket skapade en skuld på &lt;B&gt;2440 - Leverantörsskulder&lt;/B&gt;.&lt;BR /&gt;2. Du bokförde betalning på denna leverantörsfaktura så beloppet omfördes från 2440 till &lt;B&gt;1910 - Kassakonto&lt;/B&gt;.&lt;BR /&gt;3. Du gjorde en korrigeringsverifikation på samma datum som vände betalningen för leverantörsfakturan så saldot lämnade 1910 och återkom till 2440 igen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;4. Du bokförde betalningen på nytt men på rätt konto så beloppet omfördes från 2440 till&amp;nbsp;&lt;B&gt;1930 - Företagskonto&lt;/B&gt; men i Januari 2019 som jag tolkar faktiskt är korrekt datum då ingen betalning skedde 2018.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Återkom gärna så kikar vi på det närmre.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ha en fin dag!&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;/My&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Aug 2021 07:24:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Fel-i-arsavstamningen-gallande-leverantorsskuldkontot-2440/m-p/160468#M8673</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-27T07:24:28Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

