<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ämnet Ändra momskontering på leverantörsfaktura på tavlan Diskussion i Administration</title>
    <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Andra-momskontering-pa-leverantorsfaktura/m-p/14642#M1035</link>
    <description>&lt;P&gt;Hej! Vi har Visma adm 500, version 5:52. Jag vill ändra konteringen av en leverantörsfaktura som blivit felkonterad. Betalningsfilen har skickats och den är markerad som Betalning på väg. Det går att ta bort en kontering men inte allt. Det är momsen jag vill ändra Den är momsen jag vill ändra till något som det inte finns konteringsmall för. För det skall vara hälften av normalt pga hälften av betalningen var privat och som jag tänkte boka över kassan. Fri kontering alltså, inte enligt mall. "Raden är av en typ som inte kan raderas" "Kontering finns på faktura" är ex. på felmeddelanden. &lt;BR /&gt;Hur gör jag för att ändra momsen tex. Lev. fakturajournal är ännu ej utskriven.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 09:18:29 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
    <dc:date>2020-06-10T09:18:29Z</dc:date>
    <item>
      <title>Ändra momskontering på leverantörsfaktura</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Andra-momskontering-pa-leverantorsfaktura/m-p/14642#M1035</link>
      <description>&lt;P&gt;Hej! Vi har Visma adm 500, version 5:52. Jag vill ändra konteringen av en leverantörsfaktura som blivit felkonterad. Betalningsfilen har skickats och den är markerad som Betalning på väg. Det går att ta bort en kontering men inte allt. Det är momsen jag vill ändra Den är momsen jag vill ändra till något som det inte finns konteringsmall för. För det skall vara hälften av normalt pga hälften av betalningen var privat och som jag tänkte boka över kassan. Fri kontering alltså, inte enligt mall. "Raden är av en typ som inte kan raderas" "Kontering finns på faktura" är ex. på felmeddelanden. &lt;BR /&gt;Hur gör jag för att ändra momsen tex. Lev. fakturajournal är ännu ej utskriven.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 09:18:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Andra-momskontering-pa-leverantorsfaktura/m-p/14642#M1035</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-10T09:18:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Ändra momskontering på leverantörsfaktura</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Andra-momskontering-pa-leverantorsfaktura/m-p/14643#M1036</link>
      <description>Hej!&lt;BR /&gt;Förstår jag dig rätt så vill du inte ändra totalbeloppet på fakturan, bara dess kontering för bokföringens skull. Är leverantörsfakturan inte journalförd går det fortfarande att ändra konteringen. För att kunna göra det måste du först ändra betalstatusen till ej betald under &lt;B&gt;Arbeta med - Utbetalningar - Utbetalningar&lt;/B&gt;. Markera leverantörsfakturan i fråga och klicka &lt;B&gt;Kommando - Ändra betalstatus&lt;/B&gt;, välj &lt;B&gt;Ej betald&lt;/B&gt; och klicka &lt;B&gt;OK&lt;/B&gt;. Stäng sedan utbetalningsrutinen och gå till själva leverantörsfakturan. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Över konteringen på leverantörsfakturan finns en ruta som heter &lt;B&gt;Mallvärde &lt;/B&gt;där du har angett totalbeloppet, eventuellt frakt och moms. Utifrån vad du har valt där föreslår sedan programmet konto för totalbeloppet, frakten och momsen enligt dina företagsinställningar. Skriv in värde 0 på raden &lt;B&gt;Total &lt;/B&gt;och tryck &lt;B&gt;Enter&lt;/B&gt;. Gör sedan samma sak på raden för frakt och moms för att nolla hela leverantörsfakturan. Om det sedan finns några konteringar kvar på leverantörsfakturan efter detta raderar du de raderna med soptunnan så konteringsrutan är helt tom. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nu när fakturan är nollad kan du lägga in korrekt värden på nytt, med den nya, rätta momsen. När du är klar kan du gå in i utbetalningsrutinen igen och markera fakturan, klicka &lt;B&gt;Kommando - Ändra betalstatus&lt;/B&gt;, välja &lt;B&gt;På väg &lt;/B&gt;och klicka &lt;B&gt;OK &lt;/B&gt;så är du tillbaka där du började igen, fast med en korrekt konterad faktura. Har du ändrat totalbeloppet däremot, och inte bara själva konteringen, har du skickat en betalning till banken på fel belopp och behöver då kontakta dem för att se om de kan stoppa betalningen så du kan skicka om den med rätt belopp.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 17:39:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Andra-momskontering-pa-leverantorsfaktura/m-p/14643#M1036</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-26T17:39:37Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

