<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ämnet Re: Återbetalning av mellanskillnad leverantör - Administration på tavlan Diskussion i Administration</title>
    <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Aterbetalning-av-mellanskillnad-leverantor/m-p/36318#M3098</link>
    <description>Hej!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Fast om du registrerar alla betalningar mot till exempel 1930 så borde det bli korrekt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Eftersom värdet på kreditfakturorna är 1750:- mer än värdet på debetfakturan så kommer det blir korrekt.&lt;BR /&gt;Om jag har missuppfattat dig får du gärna återkomma med beloppen på alla leverantörsfakturorna så ska jag fundera vidare &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":småleende_ansikte:"&gt;🙂&lt;/span&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 12 May 2014 10:29:17 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Anna Svensson</dc:creator>
    <dc:date>2014-05-12T10:29:17Z</dc:date>
    <item>
      <title>Återbetalning av mellanskillnad leverantör</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Aterbetalning-av-mellanskillnad-leverantor/m-p/36315#M3095</link>
      <description>&lt;P&gt;Hej,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;hur gör jag då jag har 2 kredit fakturor i min reskontra samt debet från samma kund. mellanskillanden mellan dessa fakuror är ett tillgodo som nu leverantören betalt tilbaka till oss. &lt;BR /&gt;Hur bokför jag detta för att få rätt på reskontran samt så att saldot på leverantören blir 0 kr.&lt;BR /&gt;/ Cecilia&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Jun 2020 11:05:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Aterbetalning-av-mellanskillnad-leverantor/m-p/36315#M3095</guid>
      <dc:creator>Skåneadministratör</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-09T11:05:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Återbetalning av mellanskillnad leverantör - Administration</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Aterbetalning-av-mellanskillnad-leverantor/m-p/36316#M3096</link>
      <description>Hej Cecilia!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;De här tre leverantörsfakturorna ska alltså ha saldo noll nu?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;I så fall är det kanske enklast att gå in på dem en och en, på fliken &lt;B&gt;Betalningar, m m&lt;/B&gt; och välja kommandot &lt;B&gt;Ändra betalstatus&lt;/B&gt;.&lt;BR /&gt;Fyll i samma &lt;B&gt;Datum &lt;/B&gt;och &lt;B&gt;Konto &lt;/B&gt;på alla tre fakturorna så ska saldot på fakturorna bli noll.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 18:16:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Aterbetalning-av-mellanskillnad-leverantor/m-p/36316#M3096</guid>
      <dc:creator>Anna Svensson</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-26T18:16:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Återbetalning av mellanskillnad leverantör - Administration</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Aterbetalning-av-mellanskillnad-leverantor/m-p/36317#M3097</link>
      <description>Hej, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt; nja, det kommer att bli en diff på 1750 kr som levernatören betalt ut till oss om jag kopplar ihop de 3 fakturona ( 1 debet &amp;amp; 2 Kredit), så de 3 fakturorna tar inte ut varandra.</description>
      <pubDate>Mon, 12 May 2014 06:34:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Aterbetalning-av-mellanskillnad-leverantor/m-p/36317#M3097</guid>
      <dc:creator>Skåneadministratör</dc:creator>
      <dc:date>2014-05-12T06:34:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Återbetalning av mellanskillnad leverantör - Administration</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Aterbetalning-av-mellanskillnad-leverantor/m-p/36318#M3098</link>
      <description>Hej!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Fast om du registrerar alla betalningar mot till exempel 1930 så borde det bli korrekt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Eftersom värdet på kreditfakturorna är 1750:- mer än värdet på debetfakturan så kommer det blir korrekt.&lt;BR /&gt;Om jag har missuppfattat dig får du gärna återkomma med beloppen på alla leverantörsfakturorna så ska jag fundera vidare &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":småleende_ansikte:"&gt;🙂&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 May 2014 10:29:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Aterbetalning-av-mellanskillnad-leverantor/m-p/36318#M3098</guid>
      <dc:creator>Anna Svensson</dc:creator>
      <dc:date>2014-05-12T10:29:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Återbetalning av mellanskillnad leverantör - Administration</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Aterbetalning-av-mellanskillnad-leverantor/m-p/36319#M3099</link>
      <description>hej, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt; jag testar och återkommer om det blir galet. Tack för hjälpen. &lt;BR /&gt; / Cecilia</description>
      <pubDate>Mon, 12 May 2014 10:32:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Aterbetalning-av-mellanskillnad-leverantor/m-p/36319#M3099</guid>
      <dc:creator>Skåneadministratör</dc:creator>
      <dc:date>2014-05-12T10:32:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Återbetalning av mellanskillnad leverantör - Administration</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Aterbetalning-av-mellanskillnad-leverantor/m-p/36320#M3100</link>
      <description>Det hade varit intressant att utveckla frågan/instruktionerna, såtillvida att det knappast är ett ovanligt problem när fakturor/kredtnotor inte överenstämmer i belopp. Och alltså måste delbetalas sinsemellan. Jag har sökt igenom hjälp- och support dokument men finner ingen tydlig hjälp. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt; Än knepigare blir det om leverantören också är en kund och kvittning skall ske mellan leverantörsfakturor/-kreditnotor och kundfakturor/-kreditnotor. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt; Borde då inte ett förslag på instruktioner baseras på ett obs-konto istället för direkt mot 1930 och en färdig mall eller instruktion finnas. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt; Dan</description>
      <pubDate>Tue, 13 May 2014 11:22:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Aterbetalning-av-mellanskillnad-leverantor/m-p/36320#M3100</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2014-05-13T11:22:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Återbetalning av mellanskillnad leverantör - Administration</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Aterbetalning-av-mellanskillnad-leverantor/m-p/36321#M3101</link>
      <description>Hej Dan!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Jag tar vidare att hjälpen borde förtydligas gällande betalning av debet- och kreditfakturor.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;I baskontoplanen finns konto 1517 kvittning kundfaktura och 2449 kvittning av leverantörsfakturor som kan användas vid direktkvittering. Men som i detta fallet återbetalning av mellanskillnad så kommer ju 1930 eller motsvarande i slutändan påverkas, så då brukar jag tycka att det är enklast att använda det hela vägen men det går såklart bra att använda ett annat konto istället.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 May 2014 04:18:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Aterbetalning-av-mellanskillnad-leverantor/m-p/36321#M3101</guid>
      <dc:creator>Anna Svensson</dc:creator>
      <dc:date>2014-05-14T04:18:10Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

