<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ämnet Kundfakturor vid årsbokslut, kontantmetoden på tavlan Diskussion i Bokföring &amp; Fakturering</title>
    <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Kundfakturor-vid-arsbokslut-kontantmetoden/m-p/156714#M15567</link>
    <description>Hej!&lt;P alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value=""&gt;&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;Jag använder Visma eEkonomi Smart för min enskilda firma (startad i år) och använder  kontantmetoden.&amp;nbsp;&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  &lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  Jag har nu i december skickat ett antal fakturor till kunder&amp;nbsp;&lt;U alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value=""&gt;för en  kurs jag ska hålla under våren 2019&lt;/U&gt;, kursstart i januari. Några av dem har  betalat redan, och några inte. Förfallodatum är 2019-01-02.&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  &lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  Jag har gjort inställningen kontantmetoden i eEkonomi, så kundfakturorna hamnar  varken på 30-kontot eller på 1510 kundfordringar, utan hamnar direkt på  30-kontot då jag bokför att fakturan är betald.&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  &lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  Nu är mina frågor:&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  &lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  1. De fakturor som inte är betalda, och gäller en kurs 2019, hur hanterar jag  dem vid bokslutet vid årsskiftet? Ska de upp som kundfordringar på 1510, trots  att fakturorna gäller för en kurs nästa år? När ska jag redovisa moms för  dessa? Redan nu i februari, eller i februari 2020?&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  &lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  2. De fakturor som gäller kursen 2019 som redan är betalda, ska de bokas upp  som en förutbetald intäkt på ett 29-konto och tas bort från 30-kontot, eller  ska de ligga kvar på 30-kontot? Hur ska jag göra med momsen på dessa?&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  &lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  Mycket tacksam för svar!&lt;/P&gt;    &lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 20 Dec 2018 08:51:07 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
    <dc:date>2018-12-20T08:51:07Z</dc:date>
    <item>
      <title>Kundfakturor vid årsbokslut, kontantmetoden</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Kundfakturor-vid-arsbokslut-kontantmetoden/m-p/156714#M15567</link>
      <description>Hej!&lt;P alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value=""&gt;&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;Jag använder Visma eEkonomi Smart för min enskilda firma (startad i år) och använder  kontantmetoden.&amp;nbsp;&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  &lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  Jag har nu i december skickat ett antal fakturor till kunder&amp;nbsp;&lt;U alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value=""&gt;för en  kurs jag ska hålla under våren 2019&lt;/U&gt;, kursstart i januari. Några av dem har  betalat redan, och några inte. Förfallodatum är 2019-01-02.&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  &lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  Jag har gjort inställningen kontantmetoden i eEkonomi, så kundfakturorna hamnar  varken på 30-kontot eller på 1510 kundfordringar, utan hamnar direkt på  30-kontot då jag bokför att fakturan är betald.&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  &lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  Nu är mina frågor:&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  &lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  1. De fakturor som inte är betalda, och gäller en kurs 2019, hur hanterar jag  dem vid bokslutet vid årsskiftet? Ska de upp som kundfordringar på 1510, trots  att fakturorna gäller för en kurs nästa år? När ska jag redovisa moms för  dessa? Redan nu i februari, eller i februari 2020?&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  &lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  2. De fakturor som gäller kursen 2019 som redan är betalda, ska de bokas upp  som en förutbetald intäkt på ett 29-konto och tas bort från 30-kontot, eller  ska de ligga kvar på 30-kontot? Hur ska jag göra med momsen på dessa?&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  &lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;  Mycket tacksam för svar!&lt;/P&gt;    &lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Dec 2018 08:51:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Kundfakturor-vid-arsbokslut-kontantmetoden/m-p/156714#M15567</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-20T08:51:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kundfakturor vid årsbokslut, kontantmetoden</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Kundfakturor-vid-arsbokslut-kontantmetoden/m-p/156715#M15568</link>
      <description>Alla kundfakturor som är daterade för årsskiftet ska bokföras, med moms och allt, men eftersom det avser en förskottsbetalning får du boka som förutbetald intäkt i bokslutet. Använd ett 30-konto som inte är momskopplat så får du korrekt momsrapport sedan.&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Dec 2018 08:55:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Kundfakturor-vid-arsbokslut-kontantmetoden/m-p/156715#M15568</guid>
      <dc:creator>Fd medlem</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-20T08:55:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kundfakturor vid årsbokslut, kontantmetoden</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Kundfakturor-vid-arsbokslut-kontantmetoden/m-p/156716#M15569</link>
      <description>Alla kundfakturor kommer automatiskt att bli bokförda när du gör momsrapporten och du måste deklarera och betala all moms nu i februari.&amp;nbsp;&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;I samband med bokslutet får du periodisera intäkterna till rätt år. Använd ett 29-konto i kredit mot 30-konto i debet.&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;Mvh&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;Lovisa&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;&lt;BR alt="" name="" rel="" target="" title="" type="" value="" /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 20 Dec 2018 09:31:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Kundfakturor-vid-arsbokslut-kontantmetoden/m-p/156716#M15569</guid>
      <dc:creator>Lovisa - 4L Ekonomi AB</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-20T09:31:49Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

