<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ämnet Svar: Bokföra återbetalning av en Kreditnota från Leverantör på tavlan Diskussion i Bokföring &amp; Fakturering</title>
    <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Bokfora-aterbetalning-av-en-Kreditnota-fran-Leverantor/m-p/198148#M24848</link>
    <description>&lt;P&gt;Du bör kreditera det konto fakturan bokfördes på som sedan har krediterats. Det bästa är att bokföra själva kreditnotan och sen matcha utbetalningen mot den bokförda kreditnotan. Om den är från en gammal stängd period går det kanske inte men då lägger du in den i en öppen månad.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 28 Nov 2021 15:14:30 GMT</pubDate>
    <dc:creator>AnnicaL</dc:creator>
    <dc:date>2021-11-28T15:14:30Z</dc:date>
    <item>
      <title>Bokföra återbetalning av en Kreditnota från Leverantör</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Bokfora-aterbetalning-av-en-Kreditnota-fran-Leverantor/m-p/198146#M24846</link>
      <description>&lt;P&gt;Tjo!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Fått en återbetalning av en av mina leverantörer då jag tydligen hade en kreditnota liggandes hos dem som jag inte utnyttjat men som jag nu fick återbetalt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Misstänker att jag måste bokföra momsen som är på kreditnotan men är inte riktigt med på banan hur detta skall göras.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Pengarna har gått via Bg till företagskontot och jag har dessa siffror att leka med&lt;BR /&gt;Summa: -839,23&lt;BR /&gt;Moms: -209,81&lt;BR /&gt;Avrundning: 0,04:-&lt;BR /&gt;Belopp som är återbetalt: 1049:-&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Började med att gå in via Kassa- och bankhändelser, ny bankhändelse, angett belopp och sen egen kontering. Men nu är jag fast då jag inte riktigt vet vilket konto jag ska matcha dessa emot. Sitter med kontoplanen och river mig lite i skallen och kan inte riktigt avgöra vilket som blir bäst att matcha emot.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Eller ska man bokföra detta på ett annat sätt?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Nov 2021 11:10:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Bokfora-aterbetalning-av-en-Kreditnota-fran-Leverantor/m-p/198146#M24846</guid>
      <dc:creator>JockeJo</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-28T11:10:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Svar: Bokföra återbetalning av en Kreditnota från Leverantör</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Bokfora-aterbetalning-av-en-Kreditnota-fran-Leverantor/m-p/198148#M24848</link>
      <description>&lt;P&gt;Du bör kreditera det konto fakturan bokfördes på som sedan har krediterats. Det bästa är att bokföra själva kreditnotan och sen matcha utbetalningen mot den bokförda kreditnotan. Om den är från en gammal stängd period går det kanske inte men då lägger du in den i en öppen månad.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Nov 2021 15:14:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Bokfora-aterbetalning-av-en-Kreditnota-fran-Leverantor/m-p/198148#M24848</guid>
      <dc:creator>AnnicaL</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-28T15:14:30Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

