<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ämnet Bokföra leverantörsfaktura med kontantmetoden på tavlan Diskussion i Bokföring &amp; Fakturering</title>
    <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Bokfora-leverantorsfaktura-med-kontantmetoden/m-p/217201#M29288</link>
    <description>&lt;P&gt;Jag har ett aktiebolag och blir inte riktigt klok på eEkonomis hantering av leverantörsfakturor med kontantmetoden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vad jag har förstått ska jag med kontantmetoden hoppa över konto&amp;nbsp;"2440 - Leverantörsskulder" när fakturan bokförs och enbart bokföra den mot kontot&amp;nbsp;"&lt;SPAN&gt;1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto".&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Detta tillåter inte eEkonomi. Så fort jag ska bokföra en leverantörsfaktura som betald och anger att det är en leverantörsfaktura, lägger eEkonomi upp ett förvalt fält med&amp;nbsp;"2440 - Leverantörsskulder", som är gråmarkerat och inte kan ändras. Det spelar ingen roll var jag initierar upplägg av fakturan. Så fort det är en leverantörsfaktura finns inget annat möjligt val än att gå via&amp;nbsp;"2440 - Leverantörsskulder".&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vismas officiella instruktionsvideo "Kontantmetoden i Visma eEkonomi" visar enbart hantering av kundfakturor.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Kan jag gå via&amp;nbsp;"2440 - Leverantörsskulder" när jag använder kontantmetoden eller hur ska jag bokföra leverantörsfakturorna. Jag har verifierat att kontantmetoden är vald för bokföringen.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 11 Feb 2023 18:14:59 GMT</pubDate>
    <dc:creator>RESTORED</dc:creator>
    <dc:date>2023-02-11T18:14:59Z</dc:date>
    <item>
      <title>Bokföra leverantörsfaktura med kontantmetoden</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Bokfora-leverantorsfaktura-med-kontantmetoden/m-p/217201#M29288</link>
      <description>&lt;P&gt;Jag har ett aktiebolag och blir inte riktigt klok på eEkonomis hantering av leverantörsfakturor med kontantmetoden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vad jag har förstått ska jag med kontantmetoden hoppa över konto&amp;nbsp;"2440 - Leverantörsskulder" när fakturan bokförs och enbart bokföra den mot kontot&amp;nbsp;"&lt;SPAN&gt;1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto".&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Detta tillåter inte eEkonomi. Så fort jag ska bokföra en leverantörsfaktura som betald och anger att det är en leverantörsfaktura, lägger eEkonomi upp ett förvalt fält med&amp;nbsp;"2440 - Leverantörsskulder", som är gråmarkerat och inte kan ändras. Det spelar ingen roll var jag initierar upplägg av fakturan. Så fort det är en leverantörsfaktura finns inget annat möjligt val än att gå via&amp;nbsp;"2440 - Leverantörsskulder".&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vismas officiella instruktionsvideo "Kontantmetoden i Visma eEkonomi" visar enbart hantering av kundfakturor.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Kan jag gå via&amp;nbsp;"2440 - Leverantörsskulder" när jag använder kontantmetoden eller hur ska jag bokföra leverantörsfakturorna. Jag har verifierat att kontantmetoden är vald för bokföringen.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Feb 2023 18:14:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Bokfora-leverantorsfaktura-med-kontantmetoden/m-p/217201#M29288</guid>
      <dc:creator>RESTORED</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-11T18:14:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Svar: Bokföra leverantörsfaktura med kontantmetoden</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Bokfora-leverantorsfaktura-med-kontantmetoden/m-p/217202#M29289</link>
      <description>&lt;P&gt;Hej&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oavsett om du använder Fakturerings-metoden eller Kontant-metoden går registrering av Leverantörsfakturor via "2440 Leverantörsskulder". Vid Fakturerings-metoden bokförs fakturan direkt och får ett verifikations-nummer. Vid Kontant-metoden bokförs inte fakturan förrän den registreras som betald och då sätts ett verifikations-nummer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Men vägen dit är den samma "2440 - Leverantörsskulder".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vänliga hälsningar&lt;/P&gt;&lt;P&gt;RoffaK&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Feb 2023 18:26:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Bokfora-leverantorsfaktura-med-kontantmetoden/m-p/217202#M29289</guid>
      <dc:creator>Roffakab</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-11T18:26:13Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

