<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>ämnet Visma SKV Ombud &amp;amp;amp; Bankkoppling betalnings process - Sköta allt ifrån visma ? på tavlan Diskussion i Bokföring &amp; Fakturering</title>
    <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Visma-SKV-Ombud-amp-amp-Bankkoppling-betalnings-process-Skota/m-p/235078#M33639</link>
    <description>&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Gällande visma SKV ombud att hämta in SKV transaktionerna.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Deklaration ska vara inne innan 12:e = OK men betalningen, är det OK att göra den efter när de dragit transaktionerna och jag ligger på minus? D.v.s jag gör det i god ro t.ex den 18:e ? (Inga påföljder?)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Jag tänker mig denna processen: &lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;STRONG&gt;Skattekonto&lt;/STRONG&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;OL class=""&gt;&lt;LI&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Deklarationer göras innan 12:e&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Deklaration Transaktioner hämtas in via Ombud (koppling) -&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt; EFTER den 12:e när de inträffat&lt;/STRONG&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Deklarationer Matchas &amp;amp; konteras&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;STRONG&gt;--- betalningsprocessen händer nu då efter den 12:e--&lt;/STRONG&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Skattekonto ligger &lt;STRONG&gt;nu i Minus saldo&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Ny(a) Fakturor skapas i inköp med SKV upplagd som Leverantör&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Betalning görs då inifrån visma via bankkoppling företagskontot till Skattekonto&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Inbetalningstransaktion hämtas in via Ombud (Koppling)&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Transaktionerna / Händelserna matchas manuellt och bokförs&lt;BR /&gt;(Mellan företagskonto &amp;amp; skattekonto - överföring mellan egna konton)&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Skattekonto ligger &lt;STRONG&gt;nu i balans +/- 0&lt;/STRONG&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;----&lt;BR /&gt;Det jag är ute efter är att Visma SKV koppling (ombud) kommer hämta transaktionerna som "bankhändelser" först när de inträffat och jag ligger då på minus på skattekonto. Men från visma har jag då SKV upplagt som leverantör och kan betala in transaktioners från visma (Via Företagskonto Bankkoppling) genom att endast se dem i "bankhändelser" vilket då görs först när de inträffat och kommit in till visma.&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 07:28:40 GMT</pubDate>
    <dc:creator>C J V E</dc:creator>
    <dc:date>2024-04-03T07:28:40Z</dc:date>
    <item>
      <title>Visma SKV Ombud &amp;amp; Bankkoppling betalnings process - Sköta allt ifrån visma ?</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Visma-SKV-Ombud-amp-amp-Bankkoppling-betalnings-process-Skota/m-p/235078#M33639</link>
      <description>&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Gällande visma SKV ombud att hämta in SKV transaktionerna.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Deklaration ska vara inne innan 12:e = OK men betalningen, är det OK att göra den efter när de dragit transaktionerna och jag ligger på minus? D.v.s jag gör det i god ro t.ex den 18:e ? (Inga påföljder?)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Jag tänker mig denna processen: &lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;STRONG&gt;Skattekonto&lt;/STRONG&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;OL class=""&gt;&lt;LI&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Deklarationer göras innan 12:e&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Deklaration Transaktioner hämtas in via Ombud (koppling) -&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt; EFTER den 12:e när de inträffat&lt;/STRONG&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Deklarationer Matchas &amp;amp; konteras&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;STRONG&gt;--- betalningsprocessen händer nu då efter den 12:e--&lt;/STRONG&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Skattekonto ligger &lt;STRONG&gt;nu i Minus saldo&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Ny(a) Fakturor skapas i inköp med SKV upplagd som Leverantör&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Betalning görs då inifrån visma via bankkoppling företagskontot till Skattekonto&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Inbetalningstransaktion hämtas in via Ombud (Koppling)&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;Transaktionerna / Händelserna matchas manuellt och bokförs&lt;BR /&gt;(Mellan företagskonto &amp;amp; skattekonto - överföring mellan egna konton)&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Skattekonto ligger &lt;STRONG&gt;nu i balans +/- 0&lt;/STRONG&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN&gt;----&lt;BR /&gt;Det jag är ute efter är att Visma SKV koppling (ombud) kommer hämta transaktionerna som "bankhändelser" först när de inträffat och jag ligger då på minus på skattekonto. Men från visma har jag då SKV upplagt som leverantör och kan betala in transaktioners från visma (Via Företagskonto Bankkoppling) genom att endast se dem i "bankhändelser" vilket då görs först när de inträffat och kommit in till visma.&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 07:28:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Visma-SKV-Ombud-amp-amp-Bankkoppling-betalnings-process-Skota/m-p/235078#M33639</guid>
      <dc:creator>C J V E</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-03T07:28:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Svar: Visma SKV Ombud &amp;amp; Bankkoppling betalnings process - Sköta allt ifrån visma ?</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Visma-SKV-Ombud-amp-amp-Bankkoppling-betalnings-process-Skota/m-p/235120#M33659</link>
      <description>&lt;P&gt;Du får betala ränta för varje dag det är underskott på skattekontot. Det bästa är givetvis att när du gjort de deklarationer som ska göras för månaden skriva ut en Betalningssammanställning och använda denna för att skapa en leverantörsfaktura i programmet så att betalningen görs rätt dag.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 13:58:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Visma-SKV-Ombud-amp-amp-Bankkoppling-betalnings-process-Skota/m-p/235120#M33659</guid>
      <dc:creator>AnnicaL</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-03T13:58:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Svar: Visma SKV Ombud &amp;amp; Bankkoppling betalnings process - Sköta allt ifrån visma ?</title>
      <link>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Visma-SKV-Ombud-amp-amp-Bankkoppling-betalnings-process-Skota/m-p/235229#M33682</link>
      <description>&lt;P&gt;Tack för svar!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Apr 2024 12:10:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Visma-SKV-Ombud-amp-amp-Bankkoppling-betalnings-process-Skota/m-p/235229#M33682</guid>
      <dc:creator>C J V E</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-05T12:10:27Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

