Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

HejDå skall systmet hantera detta automatiskt om kundfakturan är skapad i bokföring och fakturering och Leverantörsfakturorna är inlagda på fakturadatumet under inköp och Leverantörsfakturor.Det är matchningen av inbetalningen som sker i ett annat år bara annars hanteras det precis som under ett år./Joachim
HejI princip är det samma som i både EF och AB men man använder inte konto 2018/2893 utan konto 2890 övriga kortfristiga skulder istället.Så skillnanden är vilket konto man använder för skulden./Joachim
OK super, det var det jag hoppades! Tack så mycket!
Jag tycker det enklaste är att göra en internkreditnota på EURO 250 och boka den som en rabatt.Då blir det plus / minus noll och du kan kvitta dessa mot varandra.Jag tror nämligen att det bokföringsmässigt blir trickigare att "betala" överskjutande del på fakturan med ett resultatkonto, men det kanske beror på vilket bokföringsprogram du jobbar med.Lycka till, Lena
Ok. Då vet jag. Tack för hjälpen.Med vänlig hälsning,Ervis
Awesome