2022-02-03
	
		
		09:20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej igen!     Om du tar utdelningen i samband med årsstämman så kan du boka K1930 mot D2091 men om du vill ta utdelningen vid senare tillfälle så kan du bokföra K2898 (eller 2893) mot D2091. När utdelningen sedan tas ut så bokför du K1930 mot D2898 (eller 2893).     I din fråga så verkar du missat steget som jag fetmarkerat ovan. Så bokför det så ska det nog stämma sen 🙂     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2022-02-02
	
		
		12:53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Visma menar att du bara kan koppla om det till referenskontot 4900 eller 4960 inte att du behöver boka om det till dessa konton.     Sen kan man skriva ut årsredovisningen till word och ändra där vilket borde vara lättare. Denna sida brukar jag använda för att konvertera pdfer och den är gratis: ilovepdf.com     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2022-02-02
	
		
		10:23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Ofta kan det snurra till det med dessa konton och för att förenkla för dig så finns ingen anledning att använda konto 2098 överhuvudtaget. Årets resultat bokförs på 2099 och sen tömmer du det på nya året mot konto 2091. Beslutad utdelning bokförs också mot konto 2091.     Nu kan du alltså tömma konto 2098 helt mot 2091 och bara hålla koll på att det kontot är korrekt.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2022-02-01
	
		
		14:00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Svaret på detta beror på om det är en kapitalförsäkring du skaffat på Nordnet eller om det är en vanlig aktiedepå.     Om det är en vanlig aktiedepå så måste du ha ett så kallat LEInr och sedan bokföra varje inköp och försäljning för sig. Det kan vara rätt mycket att hålla koll på om du köper och säljer mycket.     Det lättaste är att istället öppna en kapitalförsäkring och investera i den. Då bokför du bara insättningar och uttag men inget av det som händer inne i försäkringen vilket underlättar bokföringen rejält.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2022-01-31
	
		
		15:34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Hej!     Jag håller med dig men om du googlar på diverse bolag och kollar deras årsredovisningar så inser man att antingen har tillverkande bolag ökat markant i Sverige de senaste åren eller så hanteras detta felaktigt. Tyvärr är nog anledningen den senare och bokslutsprogrammen kan inte hantera detta korrekt, Visma har ett stort ansvar där. Jag har tagit upp detta med Visma men det är inte tillräckligt många som reagerat på detta. Nästan enda kontot som hamnar som Handelsvaror är konto 4960 så ett alternativet är att bokföra om allt på konto 4XXX till 4960.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2022-01-26
	
		
		14:03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		2 Gillar
		
	
				
		
	
		
					
							 Nej, ingen ny bankhändelse utan du går till Bokföring - Verifikationer. Ny verifikation. Lägg in enligt nedan:     29dec  2890 övriga kortfristiga skulder  kredit 999  2641 moms   debet 199,8  5420 programvaror  debet 799,2     Därefter matchar du den befintliga bankhändelsen mot konto 2890.     Mvh     Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2022-01-25
	
		
		10:10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		2 Gillar
		
	
				
		
	
		
					
							 Klassiskt problem. Pengarna dras alltid nån dag senare och så kommer en långhelg däremellan 🙂     Bokför kvittot genom att göra en manuell verifikation och ta konto 2890 i kredit mot kostnaden och eventuell moms. Utbetalningen i januari bokför du mot konto 2890 så att de tar ut varandra.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2022-01-17
	
		
		11:23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Det står tydligt när man lägger upp bolaget att man ska se över datumet mot registreringsbeviset men du är inte den första som missar detta. Mycket vanligt problem.     Enda lösningen jag kan rekommendera är att skriva ut årsredovisningen till word och ändra datumen manuellt. Då får du sedan skriva ut och skicka in på papper detta år. Nästa år går det bra att göra årsredovisningen digitalt igen.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2022-01-14
	
		
		14:47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		3 Gillar
		
	
				
		
	
		
					
							 Momsen ska inte räknas ut utan du ska ange den momsen som står på underlaget på konto 2641. eEkonomi kan ofta tolka detta belopp åt dig om du fotat underlaget. Om det inte finns någon ingående moms specad på underlaget så får du heller inte något avdrag för ingående moms. Alla kostnader är det inte moms på. Vissa program har att det räknas ut ingående moms men det är förkastligt enligt mig och leder till många felaktiga avdrag.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2022-01-12
	
		
		11:55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		3 Gillar
		
	
				
		
	
		
					
							 Bra och korrekt svar. Öresavrundning är bra att generellt baka in i kostnadskontot, typ 5615 eller 6991 i detta fall men det är en petitess.     Ett tillägg är att om du bokför i eEkonomi så ska du välja konto 5615 istället för konto 1720 och sen klicka på Periodisera (dock viktigt att du lägger upp en levfaktura isf) längst ner till vänster. Välj startperiod och antal månader som kontraktet lyder på. Oftast är det 36 månader men kan vara värt att kolla upp så det blir rätt från början. Det är den stora posten på 147 tkr som ska periodiseras över hela leasingperioden.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2022-01-11
	
		
		12:32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     När man får in fakturorna via Autoinvoice tolkas tyvärr alltid momsen även om man inte är momsregistrerad. Ta bort den i rutan lite högre upp. Det står Brutto och Moms i två rutor och där kan du ta bort momsen.     Mvh     Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2022-01-08
	
		
		16:37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		2 Gillar
		
	
				
		
	
		
					
							 Räntefördelningen beräknas på ingående värden och där har du tyvärr negativt så du kan inte nyttja det i år.      Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2022-01-08
	
		
		11:24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Du har nog rätt i att det är detta som spökar. Om du inte har kontakt med en redovisningskonsult som kan hjälpa dig att ta bort anläggningstillgångarna så behöver du nog ringa supporten så att de hjälper dig att få bort detta. 
   
 Mvh 
 Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2022-01-08
	
		
		11:11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		2 Gillar
		
	
				
		
	
		
					
							 Nej, är det enskild firma du har så ska du inte bokföra skattekontot utan alla skattebetalningar går mot eget kapital, förslagsvis konto 2012.     Det finns ett bokföringsförslag som tömmer alla kapitalkonton och det gör du efter att bokslutet för året är klart då den verifikationen dateras den 1 januari året efter. Om du inte gjort den årsomföringen den 1 januari 2021 så gå till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Välj datum 210101 samt Bokföringsförslaget Omföring av ingående balanser på kapitalkonton. Nolla saldona på kontona 2012, 2013, 2018 samt 2019 och sen lägger du mellanskillnaden på konto 2010. Du ser i verifikationen vad det är för saldo på kontona så det är väldigt smidigt 🙂     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2022-01-07
	
		
		17:36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Du ska inte "nollställa" skattekontot i ett aktiebolag utan du ska bokföra händelserna på skattekontot under året och det saldo som är på bokslutsdatum ska stämma mot bokföringen.      När det gäller slutskatten så är det lite olika när det regleras på skattekontot. Om det är så att du hade en skatteskuld i förra bokslutet per 201231 så kommer den att regleras först i mars 2022 och således ligger den kvar som skatteskuld i detta bokslut per 211231. Om det istället var så att du skulle få tillbaka skatt i förra bokslutet så borde de ha reglerats i december 2021 och då inte vara kvar i detta bokslut.      Om du har problem med att stämma av skatteskulderna så kan det vara en idé att ta hjälp av en redovisningskonsult. Om du har bokfört skattekontot korrekt, lämnat in inkomstdeklaration som stämmer överens med bokslutet så borde det inte finnas några diffar och inget ska behöva bokas om.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2022-01-07
	
		
		14:13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Mitt tips är att ombilda till aktiebolag.     Om du inte har tagit ut alla pengarna ur bolaget så kan du nyttja positiv räntefördelning så det är viktigt att det inte missas men det går bara om du sparar pengar i bolaget eller har andra tillgångar i bolaget.      Om du sätter av till expansionsfond så har du möjlighet att flytta över dessa pengar till ett aktiebolag. Det brukar jag råda i samband med ombildning.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2022-01-04
	
		
		09:40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		3 Gillar
		
	
				
		
	
		
					
							 Är det momsrapport du ska lämna så är du inne på fel etjänst på skatteverket. Du är inne på Periodisk sammanställning och det är något annat.     Mvh     Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-12-13
	
		
		11:23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Lättast är om du tar ut denna summa och sen bara bokför uttaget mot konto 4000.     Det går också att göra en manuell verifikation och bokföra beloppet på D4000 mot K2893 och ta ut pengarna vid ett senare tillfälle om du hellre vill det.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-12-13
	
		
		09:01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Ja, lite klurigt men det måste bli som att aktiebolaget köper den av dig som privatperson. Du har inte kvittot kvar från när du köpte den? Eller kanske bankkontoutdrag som visar betalningen från privatkontot? Sen är det bara att skriva ett handskrivet kvitto från dig själv, ingen moms förstås.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-29
	
		
		15:24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Tror att det är Visma som måste hjälpa dig att rensa bort det gamla. Det kan vara att man gjort fel i början och sen ligger det kvar och hindrar nya filer. Har du kontakt med en redovisningskonsult? Ibland kan det vara lättare att de ringer supporten och reder ut 🙂     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-29
	
		
		14:28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Ja, ring supporten så att de hjälper dig att få till detta korrekt. Annars kommer detta bara ligga kvar och spöka även när det är betalt och klart! 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-29
	
		
		13:55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Kan det vara så att du ska signera i banken? Man kan ha lite olika upplägg där och det kan vara så att du fyllt i att du vill signera i banken? 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-29
	
		
		11:17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Klurigt! Förstår problematiken. Har din redovisningskonsult ett samarbete med dig i programmet? Isf är det nog bättre att hen hjälper dig att boka denna verifikation för man kanske får testa på lite olika ställen.      Som moderatorn skriver så finns en funktion för detta så bra att tänka på till nästa bokslut men det hjälper dig inte i detta läge 🙂     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-29
	
		
		10:47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Det låter som att du har fel behörighet på Bankkopplingen. Ska försöka förklara:     Gå till Mina tjänster på menyn uppe till vänster (pilen bredvid Visma eEkonomi Smart) och sedan Användare och tjänster under fliken uppe till höger. Klicka sedan på Visa tjänster som står precis ovanför alla användarna. Om du tittat på dig själv och bläddrar till höger tills du kommer till Bankkoppling. Där ska det stå att du är Administratör och inte Användare.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-29
	
		
		10:37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Som förening har man bättre pris hos Visma och man kan ha obegränsat antal användare på en licens.     Tror det är bästa lösningen för dig så ring en säljare på Visma så löser de detta åt dig.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-29
	
		
		10:24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Hej!     Bokför mot förslagsvis konto 7690. Det är sällan momsavdrag på presentkort. 🙂     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-29
	
		
		10:06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Jag rekommenderar att du går till Kassa- och bankhändelser och väljer Kassakontot. Där bör du få upp den verifikation som blivit fel. Klicka på den och välj Ångra. Sen kan du slänga raden på papperskorgen.     Sen kan du matcha som vanligt genom att välja Företagskontot igen 🙂     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-25
	
		
		08:54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Ingen dum fråga alls. I detta fall så gör du antingen en manuell verifikation eller matchar en bankhändelse om du har en betalning redan nu. Det är ju en kreditskuld och inte en leverantörsskuld i detta fall 🙂  
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-24
	
		
		15:07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Då kan du kostnadsföra allt direkt. Bokför totala momsen på D2641, nettobeloppet på D5400, kvarvarande skuld på förslagsvis K2840. Räntekostnader på D8400 och övriga kostnader på förslagsvis D6570, och det du betalt tidigare på K2018. Då hoppas jag att det går ihop? Viktigt att du skiljer på ränta och avgifter.     Sen när du gör deklarationen till våren så finns det en upplysningsruta på NE där du ska fylla i ränta som du dragit av i firman och som är förtryckt i din deklaration. Därefter tar du bort samma summa i ränteavdraget på dig privat.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-24
	
		
		14:25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Du måste göra en deklaration till våren så du kan inte stänga allt redan nu. Menar du att du vill avsluta abonnemanget hos Visma gällande eEkonomi redan nu? Jag skulle rekommendera att ändra till kvartalsfaktura från dem istället och bara betala ett kvartal till innan du avslutar. Det borde du hinna.     En momsrapport bör göras igen och antingen kan du importera den via fil när perioden passerats eller så får du bara lägga in siffrorna manuellt. Sen måste du gå igenom alla balansposter och se om du kan rensa bort så mycket som möjligt. Inventarier och andra tillgångar bör avyttras innan du lägger ner firman.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-23
	
		
		14:02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Hej!     Det första du ska kolla är att du har ett korrekt kvitto. Klarna är inte alltid det bästa med att speca moms och du måste se till att du har ett korrekt underlag för att kunna göra momsavdrag.     Sen är frågan om du har AB eller enskild firma? Gällande räntan så står väl den på dig privat nu och då kommer den som förtryckt ränteavdrag i din deklaration. Om du vill göra avdrag för räntan i bolaget så måste du även justera i din privata deklaration. Det är lite olika hantering beroende på vilken bolagsform du har.     Mvh  Lovisa       
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-23
	
		
		13:48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Det låter bra @Numbers_and_Friends att man kommer åt den på samma sätt som när man avslutar sin firma. Vet du om man kan ångra sin omstart och aktivera "läsversionen" igen kanske? 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-23
	
		
		13:45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Tänk på att om du startar om bokföringen så finns ingen ångraknapp vad jag vet men det kanske du också ska kolla med Visma om det ändrats innan du tar beslut 🙂        
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-23
	
		
		13:40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Du hittar under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter. Till höger står det Starta om på en knapp. Du kan dock inte starta om själv om det är så att du har en aktiv bankkoppling utan då måste du ringa supporten.     Kolla med supporten eller om du får svar här från Visma så att du verkligen kommer åt det gamla för det känner jag mig osäker på. Men det kan vara uppdateringar sen jag gjorde en omstart senast. Det var länge sedan jag gjorde en omstart för det rekommenderar jag generellt sett inte.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-23
	
		
		10:04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Åh, nej. Det går tyvärr inte att slå ihop. Det gäller att vara jättenoggrann när man lägger upp sitt företag med datum.     Ett alternativ är att du tar ut siefiler för bägge åren och sen startar om hela bolaget och läser in filerna igen. Då tappar du alla reskontror och alla bildunderlagen hamnar löst.     Alternativ 2 är att du tar extern hjälp med bokslutet detta år och filerna från bägge åren sätts ihop i annat bokföringsprogram så att det läses in korrekt i ett bokslutsprogram. Då får du ordning på de ingående balanserna på 2022. Jag brukar hjälpa till med sånt då jag har Vismas Administration också där jag kan läsa in verifikationerna på bägge åren och göra bokslut. Bara att du lägger ett mejl till mig på lovisa.ljungvall@revidera.se      Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-22
	
		
		15:53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Men om man bjuder in till samarbete så har man ju det hela tiden och inte bara tillfälligt. Är det så att byrån inte arbetar i eEkonomi i vanliga fall utan bara lånar dina inloggningsuppgifter? Isf så kanske inte den konsulten vet hur skattekontot ska hanteras i programmet. Och då kommer nog inte konsulten kunna hjälpa dig korrekt på just den biten i programmet.     Om du vill så kan jag hjälpa dig att få skattekontot korrekt. Bara släng iväg ett mejl till lovisa.ljungvall@revidera.se. Jag behöver bara organisationsnummer och din mejladress för att skicka en inbjudan till samarbete och om du inte har ett sådant samarbete med den andra konsulten så kommer det fungera att jag bara gör den punktinsatsen och sen att du tar hjälp av din redovisningskonsult till bokslutet som vanligt 🙂     Mvh  Lovisa       
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-22
	
		
		11:20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Inga manuella transaktioner behöver göras.      Men märkligt att det inte finns någon öppen deklaration men det kan vara för att perioden inte avslutats än. Om du har avslutat nu sista november så kommer inte deklarationen att dyka upp förrän perioden passerats. Avvakta några veckor sen loggar du in på skatteverket igen så ligger den förhoppningsvis där.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-22
	
		
		11:03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Skattekontot är som ett bankkonto hos staten. Alla betalningar görs till det och sen dras de olika skatterna därifrån. Normalt så klumpar man ihop allt som ska betalas till skattekontot och bokför insättningen D1630 mot K1930. Därefter krediteras 1630 och debiteras skatten som t ex 2510, 2650, 2710, 2731 osv.     Om du har en redovisningskonsult som kan hjälpa dig i programmet så tycker jag absolut att hen kan hjälpa dig att komma ikapp direkt så att det blir rätt i systemet varje månad och inte bara korrigera i bokslutet. Gällande soc avg och avdragen skatt så kan man även rätta till det bakåt i tiden för det är störande när man förstår hur man gör och det gamla ligger kvar och spökar sen. Har din redovisningskonsult tillgång till ditt program?     Mvh  Lovisa       
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-19
	
		
		15:18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Jag hade inte ångrat momsredovisningen utan lagt in den som var manuellt på skatteverket istället. Jag rekommenderar att du gör momsredovisningen på nytt i programmet och loggar in på skatteverket och klickar på deklarationen som ligger där och lägger in värdena manuellt. Det brukar inte vara så många siffror som ska läggas in på sista momsrapporten om du inte har någon verksamhet.     Om du gör en ny momsdeklaration nu så behöver du inte göra något manuellt i bokföringen efter det.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-18
	
		
		09:59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Toppen! Man kan bli lite förvillad gällande skatterna på lönerna men om du följer det jag skrivit så kommer det att stämma varje månad.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-18
	
		
		09:31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Det låter som att du inte stämt av skatterna löpande. Jag har tidigare gjort en liten instruktion på hur skattekontot hanteras i eEkonomi.      För att bokföra skattekontot så kommer här en liten lathund.     Exportera skattekontot en gång i månaden.   Gå till www.skatteverket.se. Fliken Företag och tjänsten Skattekonto. Logga in.  Klicka på fler transaktioner.  Välj den månad som passerat.  Ladda ner till Excel. (Filen hamnar troligtvis under hämtade filer)      Importera till eEkonomi.   Gå till Visma – Kassa- och bankhändelser. Välj Skattekonto.  Klicka på Ny skattehändelse – Importera från SKV-fil. Välj SKV-fil och du bör hitta den under hämtade filer.      Därefter ska du bokföra händelserna. Och det gör du enligt nedan:     Insättning:  Matcha – Överföring mellan egna bankkonton – Företagskonto. Välj bankhändelse. Där ska du hitta transaktionen. (Dessa händelser har du troligen redan bokfört så du kan kryssa bort dem)     Skatt på lön:  Klicka på rutorna till vänster på både Avdragen skatt och Arbetsgivaravgift. Matcha alla markerade – Arbetsgivardeklaration – välj rätt månad (förfallodatum ska stämma mot transaktionsdatum ungefär)     Moms:  Den knappen är troligtvis redan grön så då kan du bara bokföra. Annars är det Matcha – Momsredovisning och sen väljer du momsrapporten.     Preliminärskatt när det blir aktuellt:  Matcha – Debiterad preliminärskatt – Debiterad preliminärskatt. Då bokförs det mot 2510.     Eventuell kostnadsränta  Matcha – Kostnadsränta – Kostnadsränta        När allt är bokfört ska saldot stämma mot skattekontot. 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-17
	
		
		10:34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		3 Gillar
		
	
				
		
	
		
					
							 Ja, denna funktion borde kunna läggas till på samma sätt som man utrangerar en anläggningstillgång. Typ Åtgärder - Avsluta periodisering och sen en ruta som kommer upp med förslag på kontering. Förslaget bör vara K17XX eller D29XX och motkonteras kostnadskontot och sen att man kan lägga till extra rader om man till exempel på leasingbil behöver korrigera momsen på de perioder som är kvar.     Mvh     Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-15
	
		
		13:26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Om du har integrationen med Zettle så hamnar försäljningen mot konto 1580. Insättningen på banken matchar du mot konto 1580. Du bör antingen ha bankkoppling eller klistra in bankkontot så att du kan stämma av det korrekt. På inbetalningarna står det Zettle på de transaktioner som gäller kortbetalningar och sen om du slagit in swishen också så kommer ju swishen direkt in på kontot. Bägge dessa insättningar matchar du mot konto 1580. Glöm inte att stämma av konto 1580 i kontoanalysen för ibland kan det ju vara så att man missar att slå in en försäljning och då får man det inte att stämma.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-15
	
		
		09:59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Ah, bra att det löste sig iaf!  
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-14
	
		
		22:13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Nu ser jag felet! Du har fyllt i Låsning av period efter kvartal. Augusti är inte kvartal så då måste du låsa september 🙂     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-14
	
		
		21:41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Märkligt. Är du på fliken Ej bokfört? Och bläddrar mellan kontona? Kanske du har inställt på fel period? Det är vanligt att man gör detta fel så nånstans ligger det nog en ej bokförd transaktion.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-14
	
		
		20:45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Gå till Kassa- och bankhändelser. Det är förinställt på Företagskontot men testa att byta till Skattekonto, Kassakonto och om du kanske har något mer konto? Där nånstans ligger det säkerligen något ej bokfört 🙂     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-14
	
		
		20:35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Kostnaden ska inte aktiveras om det är en reparation. Bokför på ett 56-konto alternativt 5500 är också passande.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-11
	
		
		11:28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Hur har det gått för dig? Har det löst sig? Om du vill så kan jag logga in och kika på det? Du kan isf mejla mig på lovisa.ljungvall@revidera.se så skickar jag inbjudan till samarbete.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-11
	
		
		09:39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Det är ju gratis för oss byråer om vi har byråpaket vad jag vet. Jag använder det till nästan alla kunder och för de flesta räcker gratisvarianten.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-09
	
		
		15:35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		2 Gillar
		
	
				
		
	
		
					
							 Ingen moms på räntor så du bokför det bara på konto 8422 förslagsvis. Det ska inte redovisas i momsdeklarationen.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-09
	
		
		14:03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 En del kommuner har nog egna portaler där man kan skapa faktura i deras system. Kolla med kommunen om de har en lösning för det.     Om du uppgraderar så kan du skicka mer än bara efakturor. Du kan ju skicka vanliga fakturor också. Men om du får inbetalningar på annat sätt som genom Zettle eller annat så förstår jag att du inte känner behov av faktureringsdelen.     Mvh  Lovisa    
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-08
	
		
		16:29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		2 Gillar
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Detta är troligen ett eget bokföringsförslag som du gjort och då har du nog valt konto 1930 i mallen. Gå in under Inställningar - Bokföringsförslag och leta upp förslaget du döpt till Betalning till skattekonto. Du kan ändra konto där eller kopiera mallen och göra en likadan för 1931.     Om du har AB så finns ju också möjlighet att läsa in skattekontoutdraget och då bokför du insättningar/uttag som överföring mellan egna bankkonton.     Mvh     Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-11-07
	
		
		10:46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		2 Gillar
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Matcha de 72 kronorna och minska kostnadskontot som du använde i första transaktionen. Det verkar som att du drog korrekt moms i den första transaktionen så då behöver du inte rätta den.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-10-19
	
		
		10:33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Svårt att hjälpa till bara i forumet. Har du samarbete med en redovisningskonsult? Isf kan denne lätt gå in och hitta och korrigera diffen. Just 30 kr i diff är klassiskt och kan vara att man registrerat 90 kr istället för 60 kr eller tvärtom. Lätt att vända på just denna siffra.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-10-18
	
		
		14:32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Du kan bokföra hela faktura på konto 7690. Inga problem.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-10-15
	
		
		11:27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Ja, om du låst allt så kör på det nu men nästa gång problemet uppstår så kan du bara boka om örena på konto 2091. Om du skickar in ÅR digitalt så kommer programmet säga till vilka öresdiffar som godkänns eller inte. Om du skickar in manuellt så kommer inte Bolagsverket reagera alls på öresdiffen.      Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-10-15
	
		
		10:18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Jag håller med om att detta problem är väldigt störande och jag brukar lösa det genom att göra en verifikation där jag bokar bort de ingående örena på konto 2091 mot konto 3740.      Mvh     Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-10-12
	
		
		12:33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		2 Gillar
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Precis du kan bara lägga in vad första fakturan ska börja med sen när du gjort den första fakturan så går det inte att ändra igen. Om första fakturan är 100 så blir nästa 101 sen 102 osv.      Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-10-12
	
		
		11:30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Nej, bara de som inte är betalda! Du sa att de inte var med i bokföringen då du har kontantmetoden så då blir det inte dubbelt.      Du kan lägga in de obetalda kundfakturorna också om du vill men risk att det blir fel fakturanummer på dessa så kan bli lite klurigt. Jag hade nog inte gjort det.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-10-12
	
		
		10:50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Ja, det är för att du har kontantmetoden. Då kommer de inte med alls. Du får intäktsföra intäkterna i samband med inbetalning och ha lite koll att inte något faller mellan stolarna. Gällande leverantörsfakturorna så skulle du ju kunna lägga in dem på nytt i Visma eEkonomi så att du får koll på dem 🙂     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-10-12
	
		
		08:52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		2 Gillar
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Det går inte att importera kundfakturorna utan när du läste in sie4-filen så bokades dina utestående kundfakturor på konto 1518 och levskulder till 2448. Man får ha lite manuell koll på att allt det gamla blir betalt.      Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-10-11
	
		
		13:54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Ah, har inte jobbat med det än. Men då kanske det inte ska bokföras på konto 1630 utan det kanske är ett eget skattekonto för detta?  
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-10-11
	
		
		13:35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Hej!     Har inte varit med om detta scenario tidigare och jag kollade lite på det men tror inte att det finns någon bättre lösning än att du bara matchar mot konto 1630. Sen får du göra en till verifikation där du justerar valutakursdifferensen på det inbetalda beloppet.      Jag visste inte ens att det gick att betala i euro till skatteverket. Har du kollat att pengarna kommit fram? Om du har möjlighet för framtiden att betala i SEK så är det bättre tror jag 🙂     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-10-08
	
		
		14:48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Hej!     Du har rätt. Det går inte att skicka återkommande fakturor som efakturor med automatik i dagsläget. Jag har resonerat som så att det inte är så många så de som det är efaktura på har jag ställt in att de ska gå iväg manuellt varje månad/kvartal. Övriga skickas med automatik. Sen går jag in och skickar iväg dem en och en de fakturor som ska vara efaktura. Det fungerar bra och jag tror att det kanske handlar om några månader innan Visma fixat detta och det går att skicka även dessa som med automatik.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-10-07
	
		
		10:19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Detta är ett problem för när det gäller euhandel så ska det redovisas på fakturadatum (både i periodisk sammanställning och i momsrapporten) och inte på betaldatum. Om du har handel med eu så skulle jag absolut råda dig att byta till faktureringsmetoden om du vill undvika extraarbete! I eEkonomi så är det ju inget extrajobb att köra faktureringsmetoden jämfört med kontantmetoden då man ändå använder reskontrorna.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-10-06
	
		
		16:22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		2 Gillar
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Din aning är korrekt. Det ska inte vara någon momskod på konto 6066. Normalt sett så är det aldrig momskonton på kostnadskonton och det är därför programmet alltid varnar dig när du lägger en momskod på ett kostnadskonto. Det finns dock undantag och det är när du köper från utlandet och från Sverige med omvänd skattskyldighet och då ska det vara en momskod mellan 20 och 24 beroende på varifrån du köpt varan/tjänsten. Momskod 10 är utgående moms och ska således bara vara på kontona för utgående moms.     Hoppas detta gör dig klokare 🙂      Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-09-21
	
		
		09:44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		3 Gillar
		
	
				
		
	
		
					
							 Svårt att ge de bästa råden här. På skatteverket har du redan en del förtryckt så om du tar ut en resultat- och balansrapport med och utan konton så kan du lägga in dessa siffror manuellt på skatteverket. Den utan konton är lättast att använda när du fyller i rutorna på skatteverket.     Om det är så att du redovisar ett positivt resultat sista året så finns det en knapp på skatteverket om att beräkna exakta egenavgifter vilket är bra att göra vid avslut så inte det rullar vidare. Finns även en ruta att bocka i om verksamheten avslutats under året.     Året efter kommer skatteverket fortfarande skriva att du ska deklarera din firma men då är det bara att ta bort blanketten och ange att firman avslutades året innan.     Om du gör förluster sista året i firman så fyller du också i att firman har avslutats och du får göra avdrag mot kapital i deklarationen du gör 2023. Låt förlusten rulla vidare i vårens deklaration. Det är ytterligare en blankett som ska göras 2023 som du får lägga upp själv som heter typ Övriga avdrag och ligger allra längst ner i specen med bilagor.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-09-20
	
		
		09:20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		4 Gillar
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Nej, det kan man inte göra om det inte är så att du ska göra en extra bolagsstämma istället? Då måste det finnas ett fastställt fritt eget kapital, alltså sparade vinster. Det framgår inte helt om bokslutsdatum passerats? Isf kan du göra en årsredovisning och där föreslå en utdelning som du visar banken.     Alternativet är att du skickar BR och RR till banken och säger att du planerar att ta ut XX kr i utdelning om resultatet tillåter.      Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-09-19
	
		
		16:55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Hej!     Gör en ny artikel som du döper till Vidarefakturering och koppla den till konto 3590 som är ämnat för detta. Det mest korrekta är att lägga upp det som omsättning.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-09-19
	
		
		16:34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		3 Gillar
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Vi tar de lätta frågorna först. Du ska inte göra avdrag för den ingående momsen på kostnaderna. Det gäller alla kostnader gällande fastigheten. Om det är så att du har flera verksamheter i ditt bolag och kanske att du har en annan verksamhet som är momspliktig då måste du proportionera avdraget för moms på de gemensamma kostnaderna också så som programvara och tfn mm.      Ingen moms på din arbetskostnad om det inte är så att det faktureras från annat bolag? Om du vill ha betalt för utfört arbete så är det lön med sociala avgifter som vanligt.      Om du får fakturor med omvänd skattskyldighet så ska du lägga på den fiktiva momsen som vanligt men inte bokföra samma avdrag som ingående moms utan kostnaden ökar således med 25 %.     Låter rimligt att det kan vara så att det ska klassificeras som en lagertillgång med den beskrivning du ger och om syftet är att göra detta flera gånger. En redovisningskonsult har ofta ett nätverk och en branschorganisation som man kan bolla med om man är osäker.      Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-09-19
	
		
		16:08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Ja, konto 2880 är mer ifall du blir återbetalningsskyldig men det får man väl hoppas att du inte fått bidraget på felaktiga grunder :).  
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-09-16
	
		
		11:06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Bra synpunkt! När man bokfört inbetalningen så upplever jag att informationen som fanns under kassa- och bankhändelser när man klickar på matcha "försvinner" i samband med att man bokfört posten. Den infon hade man velat ha kvar i verifikationen i efterhand.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-09-16
	
		
		10:57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		2 Gillar
		
	
				
		
	
		
					
							 Jag skulle bokfört bidraget mot konto 398X och sen periodiserat det på rätt period bara om det sträcker sig över flera perioder/räkenskapsår. I samband med bokslut så får man ta ställning till risken för återkrav.      Kanske att jag inte har tillräckligt med info i det aktuella fallet så att det blir fel info från mig men normala bidrag redovisas enligt ovan.     Om du måste periodisera intäkten så kan du nog inte göra det genom att matcha under kassa- och bankhändelser men då hade jag isf gjort en manuell verifikation som bokförts D1680/K398X och klickat på periodiseratknappen och periodiserat konto 398X på rätt period. Bankinsättningen hade då bokförts mot 1680 så att det kontot nollats.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-09-15
	
		
		08:39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		2 Gillar
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Detta ser man redan om man har bankkoppling med SEB eller Handelsbanken. Det är bara Swedbank som är sena på bollen och inte öppnat upp helt. Dock är detta på g och jag har fattat det som att det troligen är på plats innan jul. Jag håller tummarna iaf 🙂     Mvh     Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-09-10
	
		
		10:50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 AnnicaL har svarat dig korrekt. Du har också rätt att göra avdrag för avskrivningar av byggnaden. Dessa avskrivningar minskar resultatet varje år men ska återföras den dagen du säljer fastigheten.      Den löpande redovisningen är inte så svår för en hyresfastighet men om du känner dig osäker med bokslut och deklaration så bör du ta hjälp med detta så att det inte blir fel.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-09-09
	
		
		19:54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Hej!     Från Visma så kommer du få svaret att rensa cacheminnet och det brukar lösa såna felmeddelanden. Lösenord och sånt raderas inte när du rensar cachen. Ett annat tips är att byta webläsare. Visma rekommenderar främst Chrome men Edge går bra också.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-09-09
	
		
		15:14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		2 Gillar
		
	
				
		
	
		
					
							 En förbättring hade varit att om det finns periodiseringar eller avskrivningar som inte gjorts så skulle knappen lysa grön? Nu tycker jag att den är lite osynlig? 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-09-08
	
		
		16:27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Jag håller också med! 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-09-07
	
		
		14:50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		3 Gillar
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Skriv ut mejlet på pdf. I de flesta datorerna idag finns en pdfskrivare 🙂      Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-09-06
	
		
		14:00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Om du gjort en korrigeringsverifikation så går det tyvärr inte längre att ångra den. Lös de som gick att fixa enligt min instruktion.     Den som inte gick att fixa men som du korrigerat manuellt gissar jag nu att du har en diff på konto 2440? Isf kan du bokföra den riktiga bankhändelsen mot konto 2440 så borde allt lösa sig.     Mvh  Lovisa       
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-09-06
	
		
		09:30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     När bankkopplingen är igång så kan du inte längre boka av betalningen direkt från fakturan utan du ska alltid gå via kassa- och bankhändelser och bokföra därifrån. Troligen har du nu valt att fakturorna är betalda från kontantkassan istället då det är detta alternativ som dyker upp istället för banken. För att ångra dessa så går du till Kassa- och bankhändelser. Välj Periodens händelser och kassakontot. Ligger betalningarna där? Om de gör det så ångrar du raderna en och en och raderar sedan raden. Därefter byter du till företagskontot igen och ej bokförda händelser. Nu kan du matcha transaktionerna mot rätt faktura och nu är det nog en del grönmarkerat dessutom 🙂     Mvh     Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-09-01
	
		
		11:29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Att handla med Bitcoin är inte att jämföra med en guldtacka eller ett hektar mark eller något annat heller. Marken måste också registreras på bolaget och inte privat. Guldtacka bör man också ha ett papper på att bolaget äger och en försäkring på den som står i bolaget. Det är så med det mesta att man ska vara noggrann när man gör inköp att skilja på privat och företag.     Kryptovalutor är special så du kommer att få trubbel om du leker med Bitcoin och inte förstår hur du ska deklarera dem. Det kommer upp fler och fler rättsfall och man kommer inte undan pga okunskap. Jag har en kund, ett Aktiebolag, som har ett konto i en bank som hanterar just företagsplaceringar i kryptovalutor. Det var en rigorös granskningsprocess för att få öppna ett konto för bolaget.        
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-09-01
	
		
		10:48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Pratade precis med supporten i annat ärende och svaret för att kunna boka av en faktura genom manuell verifikation är en inställning. Gå till Inställningar - Företagsinställningar - fliken Bokföringsuppgifter - bocka i: Använd manuell betalning av fakturor. Funkar i både Pro och Smart.     Mvh     Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-09-01
	
		
		10:10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Hej!     Bra att du löste det. En kommentar som jag fattade på din tidigare info är att Bitcoinen inte står i bolagets namn utan det är din privata tillgång och att du skattar privat i kapital på eventuella vinster? Då kan det inte hamna på ett 18-konto utan den andra kassahändelsen som du lägger upp ska bokföras mot 2893 som är ditt avräkningskonto.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-09-01
	
		
		09:27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     En liten detalj du missat bara. Gå tillbaka till Inställningar - Företagsinställningar och sista fliken Övriga uppgifter. Scrolla lite längre ner till Fakturabakgrund. Där kan du ändra till Logotyp och sidfot.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-08-30
	
		
		16:22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Det ska du inte behöva ha. Om du går till Försäljning - Kundfakturor. Står det ett vernummer till vänster om kundfakturan? Det ska det göra om det är faktureringsmetoden. Om det inte gör det så har du inställningen kontantmetoden och då kan du inte använda detta sätt.  
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-08-30
	
		
		15:44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Hej!     Om du har faktureringsmetoden så är det väldigt smidigt. Gör en manuell verifikation och skriv i konto 1510, då ploppar en ruta upp där du kan välja vilken faktura som blivit betald. Nästa rad så fyller du i ditt avräkningskonto, förslagsvis konto 2893. Sen när du sätter in pengarna från dig privat till bolaget så matchar du kontohändelsen mot konto 2893 igen så att det inte ligger en fordran på dig som ägare.     Om du inte har faktureringsmetoden så är mitt tips att byta till det om du vill ha ett smidigt sätt att hantera detta.     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-08-30
	
		
		14:47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Konstigt menar jag inte men skattemässigt lite klurigt att hålla koll. Det är en stor skillnad om du har ett konto som är registrerat på ditt AB eller om du menar att du fått betalt privat?? Förstod inte riktigt i ditt inlägg och svar om pengarna kommit till bolaget eller dig privat?     Hittade ett exempel när jag googlade på Skatteverket och Kryptovaluta och det är om du privat fått betalningen i kryptovaluta och pengarna inte gått till bolaget så ska du redovisa betalningen av fakturan mot ditt avräkningskonto och du får därmed en skuld till bolaget som du får reglera. Om du gjorde en "vinst eller förlust" på kundfordran får du ta upp det i din privata deklaration på K4.     Två företagare som jobbar åt varandra ska fakturera varandra och inte kvitta rakt av. Så jag kan inte se likheten där? När man kvittar en kundfaktura mot leverantörsfaktura (om man har faktureringsmetoden) så kan man göra det via manuella verifikationer och plocka upp fakturorna. Men det var ju inte problemet här?     Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-08-30
	
		
		11:15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej!     Detta med kryptovalutor är klurigt så här får du läsa på en del. Vad jag vet så är det få kryptobanker som tillåter företag som kunder men jag har en kund som fått det. Har du ett konto som står i Aktiebolaget? Viktigt att du har det och att det inte står på dig privat. Kolla om du kan lägga upp bankkontot under Inställningar - Kassa- och bankkonton, förslagsvis konto 1980. Troligen är det ett valutakonto i euro där pengarna sätts in och sen kan man köpa/få Bitcoin på olika sätt. Du har rätt i att en placering i Bitcoin bör hamna in kontoklass 18.      Det är bara i eEkonomi Pro där du kan välja betalsätt helt fritt men man kan ta omvägen om kassan och boka upp det mot kontantkassa och sen kreditera kassan mot lämpligt 18-konto. Möjligtvis om det blir någon kursvinst/kursförlust häremellan också men det borde man se på underlaget?     Mitt tips är absolut att ta kontakt med en redovisningskonsult som kan titta på just ditt fall och lägga upp en rutin som passar ditt företag.      Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-08-25
	
		
		10:53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Kan det vara så att du låst perioden? Isf kan du låsa upp igen och då kommer du säkert åt rutan med konto 1720. Kolla det! 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-08-24
	
		
		09:35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Så här står det när jag loggar in på en kund:     Faktura till e-postadress     Nu kan ni få er faktura från Fora via e-post i PDF-format. Genom att välja e-postfaktura levereras er faktura snabbare samtidigt som pappersandvädningen minskar. Anmäl er till e-postfaktura genom att registrera en e-postadress under Administration/Företagsuppgifter på Mina sidor. 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-08-24
	
		
		09:16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Jo, det gör de faktiskt! De började med det i våras tror jag och jag har tjatat på dem i flera år :D. Går att ställa in när man loggat in hos dem.     Mvh  Lovisa  
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-08-24
	
		
		09:10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Ja, som Annica skriver, gå in på levfakturan och kolla om du kan ändra till kostnadskonto 5615 istället för 1720. Och periodisera efter det.     Jag tror tyvärr inte att det går att periodisera en korrigeringsverifikation så testa med ovan först och om det inte går så återkom här :).      Mvh  Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-08-24
	
		
		09:07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Kolla om kunden kan få fakturor från leverantörer på mejl istället och sedan dra dem till Inköp - Bildunderlag alternativt att de mejlas direkt in till autoinvoiceadressen. Fördelen är att du då har originalet sparat i bokföringen och det behöver inte skrivas ut på papper..     Mvh     Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-08-19
	
		
		17:31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Nja, momsen är alltid separat så grovt kan du räkna att du måste betala hela momsskulden till staten. I resultatrapporten kan du utgå från att hälften försvinner i skatt på den siffran längst ner. Resten är dina pengar. Grovt beräknat.     Mvh     Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-08-19
	
		
		14:33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Momsen är ingen kostnad eller omsättning utan en skuld eller fordran. Du ser den därför i balansrapporten istället. Scrolla ner till kontona som börjar på 26 i balansrapporten och räkna ihop dessa. Utgående moms är med minustecken och är en skuld och ingående moms är en fordran med plustecken.     Mvh     Lovisa 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2021-08-19
	
		
		09:10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Hej!     Du lägger upp de gamla inventarierna och fyller i korrekt datum, inköpspris osv. Sen fyller du i datum för senaste manuella avskrivningen du gjort, exempelvis 201231, så kommer avskrivningar göras i programmet efter detta datum. Det dyker också upp en knapp med Specificera tidigare avskrivningar och där fyller du i vad som skrivits av tidigare.     Efter att du lagt in den gamla inventarien så testa att göra avskrivning och innan du godkänner den så kollar du om avskrivningsbeloppet per månad stämmer någorlunda med det du bokat upp manuellt varje månad. Det blir som en extra check 🙂     Hoppas det var till lite hjälp. Visma har säkert instruktioner för detta också 🙂      Mvh     Lovisa 
						
					
					... Visa mer