My Areas

Sign in to follow product and topic areas and get a shortcut in this menu
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Fd medlem
Not applicable

Manuell matchning av leverantörsfaktura?

Hallå,

 

jag har en faktura från en leverantör som jag inte lyckas matcha med kontohändelsen (har bankkoppling). Det från kontot dragna beloppet är aningen högre än det belopp i SEK som fakturan uppvisar (men i båda fallen handlar det om € 97,17-). Det är alltså en faktura från EU-land (Tyskland).

 

Att automatiken inte lyckas matcha, det förstår jag. Men när jag väljer "Matcha" och sedan "Betalning av leverantörsfaktura" så dyker inte den aktuella fakturan upp som valbar. Bara en annan (svensk och ännu ej förfallen), och med ett betydligt högre belopp, finns att välja.

 

Varför dyker inte den andra omatchade fakturan upp? Jag har bara två som är obetalda, varav den som betalats nu visas som förfallen och obetald.

 

Hur gör jag för att matcha betalningen mot fakturan?

3 REPLIES 3
AnnicaL
CHAMPION

Hej

Du måste ändra bankhändelsen gm att klicka på Ändra, markera att det är en eurbetalning och fylla i eurbeloppet med minustecken. Sen kommer du att kunna matcha mot fakturan. 

Lycka till! 

Fd medlem
Not applicable

Hej,

 

STORT TACK - med den åtgärden automatchade fakturan direkt! 🙂

Fd medlem
Not applicable

Så man har lärt sig något nytt - igen... 😉