vi fakturerade kund med omvänd moms
kunden krediterar själva belopp i denna faktura för en skada
när pengarna inbetalts så blir det en delbetalning av summan saknar 1871,52
hur gör jag för att fakturan ska stämma
jag måste ju kreditera detta beloppet för att kunna 0 fakturan
gör jag en kredit faktura på beloppet?
eller justerar jag på befintlig faktura ?
det som är lite jobbigt är ju att den omvända momsen ställer till det
förlåt för konstig fråga men är jobbigt när man bara kör fast
Löst! Gå till lösning.
Hej,
Klicka in dig på den aktuella kundfaktura --> Välj Åtgärd: Kreditera.
Justera kreditfakturan så att det motsvarar det belopp som kunden dragit av och kvitta kreditfakturan mot debetfakturan.
Mellanskillnaden blir inbetalt belopp från kund som du matchar som du brukar.
Oavsett om det avser omvänd moms eller inte så gör du på samma sätt. Allting bokförs mot samma intäktskonto.
OBS! Kreditfakturan ska även skickas till kund, om man nu ska vara korrekt.
Mvh Carina
men ska jag kreditera hela fakturan då blir ju allt galet
sen är detta nu 1 månad sen har inte fått rätt på det
Hej igen,
Justera kreditfakturan så att det MOTSVARAR det belopp som kunden dragit av eller fick i "rabatt".
Du får läsa svaret ordentligt.
Mvh Carina
förlåt för att jag inte förstår
ska inte fråga mer
Hej @birgit68 ,
Det var inte så jag menar.
När du valt åtgärd KREDITERA så kommer systemet automatiskt att vända HELA fakturan, men det är här du kan ändra antalet eller beloppet. När du är klar med dina justeringar så kan du alltid förhandsgranska kreditfakturan så att du ser hur kreditfakturan kommer att se ut när det skickas till kund. Det är också under förhandsgranskningen som man ibland kan se om man missat något och får då möjlighet att ändra.
Under fakturatext kan du även lägga till att "Denna kreditfaktura motsvarar det belopp som ni redan har dragit av vid inbetalningen per 2026-XX-XX."
Mvh Carina
Copyright 2026 Visma Spiris AB. All rights reserved.