Jag får börja med att tacka för ditt arbete och ditt förslag till lösning. Frågan är om vi kan använda det upplägget. Vi skickar fakturorna veckovis eller med längre intervall i efterskott men behöver bokföra den utgående momsen och intäkten samma datum som dagsrapporten för att det ska redovisas i rätt period. Bifogar här ett förenklat exempel på hur vi idag bokför dagsrapporten där det ingår försäljning av måltider som sedan ska faktureras. Bokföring dagsrapport I en dagsrapport ingår det försäljning av måltider som ska faktureras med totalt 1 120 kr inkl. moms och den delen av dagsrapporten bokför vi på följande sätt: Kredit 3051 försäljning mat, 1 000 kr Kredit 2621 utgående moms 12%, 120 kr Debet 1511 försäljning som ska faktureras (avräkningskonto balansräkning), 1120 kr Fakturering När kunden sedan ska faktureras väljer vi i gränssnittet för kundfakturan konto 1511 (1 000 kr exkl. moms) med momskod 3. Det ger resultatet att kunden får en faktura med måltider på 1000 kr exkl. moms, 120 kr i moms (12%) och totalt fakturabelopp på 1 120 kr inkl. moms. Eftersom vi inställningarna har kopplat ihop momskod 3 (valt 12%) med konto 1511 så blir det följande resultat när kundfakturan bokförs (journalförs) Debet 1510 kundfordringar, 1 120 kr Kredit 1511 avräkningskonto , 1 120 kr (1000 + 120) Konto 1511 nollställs, kunden får rätt uppgifter på sin faktura samt momsrapporten blir rätt eftersom momsen hamnar (en gång) på konto 2621.
... Visa mer