Du får här ett exempel och i detta exempel har du skapat en faktura på 8 000 kr plus moms (moms 2 000 och summa inkl moms = 10 000).
Fakturan är konterad enligt detta:
- D1510: 10 000
- K2611: 2 000
- K3010: 8 000
Sedan har din revisor bokat om, så att det ligger en del osäkra kundfordringar liggande och du behöver också boka om en del av dessa till konstaterade kundförluster. Läs allt från början, ifall revisorn bokat på andra konton än dessa.
Här kommer det:

Jag bilägger här en copy/paste över en komplett kontering utan att blanda in själva reskontran.
Observera att det här nedan ska vara konto 3990 i kredit i det blå fältet där det står: "Manuell verifikation som trollar bort..."

Edit 260515:
Är du eller någon annan intresserad av att få denna beskrivning i Word- eller PDF-format, kontakta mig på: lena.m.wahlberg@outlook.com.
Ha det så gott!!
Mvh Lena