My Areas

Sign in to follow product and topic areas and get a shortcut in this menu
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Fd medlem
Not applicable

Hur bokför jag betalda leverantörsfakturor?

Hur bokför jag betalda leverantörsfakturor? Ser att det nämns mycket om någon Kassa/Bankhändelser knapp men hittar ingen. Min kollega har gjort en fil och med denna fil betalat leverantörsfakturorna och nu när jag ska bokföra denna som betalda så hittar jag inget logiskt!

5 REPLIES 5
Fd medlem
Not applicable

Har Du läst in betal-filen från banken? Sedan måste Du plockat ut en utbetalningsjournal. Normalt sett bokförs då betalningarna med automatik.
Fd medlem
Not applicable

Vi får inte någon betalfil från banken 😕
Fd medlem
Not applicable

Då får Du boka bort dem för hand i utbetalningsrutinen och därefter plocka ut utbetalningsjournalen. Tycker dock det är konstigt att ni inte kan ta ut svarsfilen från banken.. du får kanske tala med banken så att den rutinen finns tillgänglig...
Fd medlem
Not applicable

Jag tolkar dig som att leverantörsfakturorna är betalda med fil, då ska ni inte få någon fil av banken. Fakturorna borde vara satta som "på väg". Du går in under utbetalningar och markerar vilka fakturor det gäller och trycker på "ändra datum mm" anger betaldatum och bocka i "ändra status till betald" och trycker ok. Ta sen ut en utbetalningsjournal på samma datum. Klart!
Fd medlem
Not applicable

Hör med banken om att få återrapporteringsfiler, så kan du läsa in det som blivit betalat. Det blir så enkelt då. Det spelar ingen roll om du har en eller 100 fakturor som betalats; att få de satta som betalade går lika snabbt då.

//L