My Areas

Sign in to follow product and topic areas and get a shortcut in this menu
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Fd medlem
Not applicable

Kreditfaktura från leverantör

Hej,
Vi har fått en kreditfaktura som vi kvittat mot några fakturor vi fått tidigare och resterande belopp har vi fått utbetalt. Min fråga är nu hur jag ska registrera detta.

Jag har gjort en verifikation där jag registrerat kreditfakturan såhär:
2440 debit, 2641 kredit & 5500 kredit

Jag har även registrerat fakturorna sen tidigare på detta sätt:
2440 kredit, 2641 debit & 5500 debit

Min fråga är nu när jag ska registrera att fakturorna är betalda vilket konto ska jag använda mig utav då för att det ska bli rätt?

1 REPLY 1
Fd medlem
Not applicable

De tidigare fakturorna ligger kvar i
reskontran tills du gör betalningar på dessa. Lättast är att skapa en
kreditfaktura i programmet och sedan kvitta mot ursprungsfakturorna. När de
inte är på samma belopp gör du istället betalningar på alla. Det fungerar
alltså att göra betalningar även på kreditfakturorna.

Ett alternativ är att du stryker den manuella
verifikationen och skapar en kreditfaktura istället. Sedan gör du betalningar
både på ursprungsfakturorna och krediten. Du får på så sätt även rätt
inköpsstatistik på din leverantör.