My Areas

Sign in to follow product and topic areas and get a shortcut in this menu
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Fd medlem
Not applicable

Kreditförfarande vid LB betalning hos Nordea - Administration

När man lägger upp leverantörsfakturorna ska man direktbetala krediten för att föra bort samma belopp på en debetfaktura man ska sända för filbetalning. Resultatet blir en diff på checken eftersom kredit betalas för tidigt i bokföringsprogrammet. Går det komma runt detta?

1 REPLY 1
Fd medlem
Not applicable

Hejsan!

Nu vet jag inte om jag uppfattat rätt här, men du ska delkreditera debetfakturan och det gör du under Betalningar - Utbetalningar. Dubbelklicka på debetfakturan så att du får fram betalningen i kortform. Här ändrar du Belopp att betala till motsvarande kreditfakturan. Tillbaka i listläget markerar du raden till vänster och välj Kommando - Ändra betalstatus. Nu har fakturan fått en ny betalrad och nytt saldo och det är detta du skickar i filen.