My Areas

Sign in to follow product and topic areas and get a shortcut in this menu
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Fd medlem
Not applicable

Periodisering av verifikation

Vi har en lev faktura som vi har periodiserat fram till 20160101 med fördelning på våra kst. Men nu med det nya räkenskapsåret har vi en annan over headfördelning på våra kst och därför makulerade jag kommande periodiseringar och har nu ett restbelopp på 33639,97 som ska periodiseras med nya fördelningar på 8mån. Jag har konto 1790 mot 6230. Hur bokar jag nu verifikationen ?

 

1 REPLY 1
Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej!

Resterande belopp lägger du upp som en fristående periodisering under Bokföring - Konteringsmallar. Här klickar du på Ny och så skapar du periodiseringen så som du vill ha den med Typ av mall som Periodisering/Fördelning.
Denna kommer sen dyka upp tillsammans med dina övriga periodiseringar.

Alternativet är att du skapar verifikationerna manuellt under Bokföring - Verifikationer men risken att man missar något är ju större då.
Anna Svensson
~Content producer, Spiris~