Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

ursuspursus
MEDLEM

Diff i balansräkningen pga fel kontoslag, se bifogad skärmdump. Hur korrar jag detta ?

3 SVAR 3
LW -60
CHAMPION

Hejsan!

 

Du har lagt in ett aktiekapital, men samtidigt använder du dig av konto 2018 för Övriga egna insättningar. Har du Enskild firma eller ett Aktiebolag?

Om du har satt in ett aktiekapital på 50 000 kr, bör summan ligga i kredit, inte i debet och betalbenet skulle ha debiteras (1930), alltså:

 

Insättning av Aktiekapital:

 

  • Debet 1930:  50 000 kr
  • Kredit 2081: 50 000 kr

 

Det balanserade resultatet på -50 000 kr, berätta hur den summan kom till.

Checkräkningskrediten ligger som en pluspost och jag vill veta vilket konto det ligger på, och varför en pluspost ligger på kreditsidan.

Övriga skulder är också en pluspost. Skulder ska ligga i kredit och detta är en fordran.

 

Vad har hänt? Hur kan jag hjälpa dig?

 

Om du vill, kan jag gå igenom allt åt dig om du skickar följande rapporter:

  • Fullständing huvudbok för hela räkenskapsåret
  • Fullständig verifikationslista för hela räkenskapsåret
  • Balansräkning för hela året
  • Resultatrapport för hela året

Du hittar rapporterna här:

  1. Bokföring -> Rapporter -> Balansräkning -> Skapa Rapport ->Välj period -> Visa konton -> Visa -> Skapa PDF
  2. Bokföring -> Rapporter -> Huvudbok -> Skapa Rapport -> Välj period -> Visa -> Skapa PDF
  3. Bokföring -> Rapporter -> Redultaträkning-> Skapa Rapport ->Välj period -> Visa konton -> Visa -> Skapa PDF
  4. Bokföring -> Rapporter -> Verifikationslista-> Skapa Rapport ->Välj period -> Visa konton -> Visa -> Skapa PDF

 

 

Om du önskar att jag tittar på detta åt dig hör av dig på forumet, så får du min e-mailadress!

 

Mvh Lena

 

ursuspursus
MEDLEM

Ja tack..jag verkar ha snurrat till allt omvänt.