My Areas

Sign in to follow product and topic areas and get a shortcut in this menu
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Fd medlem
Not applicable

Korrigera momsen i ett verifikat

AB och faktureringsmetoden.
Jag behöver korrigera en verifikation för ett inköp på företaget där momsen blev fel. Jag vill flytta en peng från momsen 2641 till förbrukningsinventarier 5411. Så som jag har tänkt här i tabellen går inte att göra, det blir fel hela tiden och mitt korrigeringsverifikat blir bara snårigare och snårigare!

 

Hur ska jag korrigera?

KontoMomskodDebetKredit
264148 2262,60
5411 1859,80 
264148402,80 
4 REPLIES 4
Joachim E
MODERATOR

Hej

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt så skulle jag behöva veta följande.

- Hur ser originalverifiaktionen ut (Konton och belopp)
-Vilken summa är det du vill bokföra om från 2641 till 5410

Återkom med den informationen så skall jag ge dig ett förslag på hur det skall rättas.

Önskar dig en fortsatt fin dag.
Joachim

Fd medlem
Not applicable

Åh vad bra om det går att få hjälp! Jag har kämpat med det här nu i flera timmar. 

Originalet: 

 

KontoMomskodDebet

Kredit

5411 9027,20

 

5700 23,20

 

264123 (25%)2262,60

 

264748565,65

 

261430 (25%) 

565,65

1910  

11313,00

Hej

Fcik inte med summan du skulle bokföra om men har en lösning till dig oavsett. 

Lättast för dig att rätta detta på är genom att göra en manuellt skapad verifikation.
Bokföring > verifiaktioner > Ny verifikation.

2641 Kredit (Summan du vill boka om)
5410 debet (Samma belopp som ovan)


Hoppas detta hjälper dig vidare med din rättning

Önskar dig en fin fredag och en trevlig helg.
Joachim


Fd medlem
Not applicable

Tack, det löste problemet! 🙏