My Areas

Sign in to follow product and topic areas and get a shortcut in this menu
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Fd medlem
Not applicable

Boka bort en avsättning

2013 gjorde vår förening ett avsättning i väntan på ett beslut från skatteverket om återbetalning av moms från 2007.
Beslutet kom och momsen betalades till skatteverket, men då felet berodde på att vår leverantör gjort fel i början så har vi fått tillbaka den exakta summan av leverantören. Och intäkten bokades tillbaka in på avsättningen, så den är tillbaka på samma summa som vid bokslutet 2013.
Vi har alltså i slutändan inte förlorat några pengar på det hela.
Men hur ska vi göra för att boka bort avsättningen som inte längre behövs. 
Tack på förhand 
/Maria

4 REPLIES 4
Fd medlem
Not applicable

Hej!

Hur har detta bokförts tidigare fram till den sista händelsen? Kan du redogöra för vilka konton som använts?
Fd medlem
Not applicable

Hejsan,
när avsättningen gjordes (2013) så debiterades den på ett konto (4100 - Eventuell återbetalning av bokmoms från 2006) och krediterades 2211 - Avsättning).

Vid betalning till skatteverket under 2014 så debiterades 2211. 
Det sista om har hänt är att företaget vars faktura som orsakade felet hos skatteverket har betalat tillbaka summan till oss och då har det åter igen krediterats 2211.
Fd medlem
Not applicable

I så fall borde du kunna kontera bort avsättningen genom att debitera 2211 och kreditera 4100.
Fd medlem
Not applicable

Tack så mycket
/Maria