My Areas

Sign in to follow product and topic areas and get a shortcut in this menu
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Fd medlem
Not applicable

Bokföra en leverantörsfaktura

Vi säljer varor men håller aldrig varorna på lager. Varorna skickas direkt från vår leverantör till slutkund. Leverantören fakturerar oss och vi fakturerar slutkund. 


När vi skapar en leverantörsfaktura så finns konto 2440 (Leverantörsskulder) redan med, vad väljer man sen, är det inköp av varor konto 4000, eller 1930?
7 REPLIES 7
Fd medlem
Not applicable

Hej!
En leverantörsfaktura bokförs 
2440 kredit
2641 Ingående moms (om det finns moms att dra av) debet
4000 Inköp av varor debet

När leverantörsfakturan sedan betalas bokförs det 
2440 debet
1930 kredit

/Mallan
Fd medlem
Not applicable

Vi kör enligt fakturametoden, syftar du på att i kassa bank händelser så ska det bli 2440 debet och 1930 kredit?
Fd medlem
Not applicable

Precis!!
Fd medlem
Not applicable

Stort tack!!!
Fd medlem
Not applicable

Jag gjorde samma sak och fick 2440 och 1920 i kassa- och bank händelser, det står plusgiro på 1920, är detta fel?
Fd medlem
Not applicable

Detta står på alla mina fakturor när jag bokför en betald faktura med Åtgärder - Betalning
Fd medlem
Not applicable

Hej Andreas,

Det är inget fel. Vissa använder 1920 som företagskonto och vissa 1930. Det beror på vad ni valde som önskat konto för företagskonto när ni började med företaget. 

Ha det gott!

/Sofia