Hej,
Den delen av arbetet som är hänförligt till föregående år bokar du som en upplupen intäkt.
Debet 1790 (eller annat 179X-konto som du använder för interim fordran).
Kredit 3XXX
Jag brukar lägga upp ett eget intäktskonto för periodiserade intäkter. Det kontot lägger jag utan momskod för att det inte ska strula med momsrapporten. Bokar jag intäkten normalt på 3040 så har jag ett konto 3049 för periodiserade intäkter.
När du skapat fakturan så vänder du tillbaka den periodiserade posten från bokslutet, dvs kredit 1790 och debet det konto du använt vid periodiseringen. På så sätt så nollställs intäkten i resultatrapporten på nya året.
//Carina