Hej!
Vi ska from nu fakturera vår kund i Danmark med moms och ska rätta alla tidigare fakturor med kreditar och skicka nya fakturor med moms.
Frågan är då om jag tänker rätt .
Jag gör en kredit på den gamla fakturan. Inget konstigt med det.
Skapar en ny faktura med moms som läggs mot
# 2613-Beräkning utgående moms 25% DK, som är ändrad så den inte kommer med på momsrapporten. Vi ska ju inte betala momsen i SE
Konto 3058-"försäljning varor EU " är de gamla fakturorna bokförda mot och de har ju hamnat på rad 35-Försäljning av varor till annat EUland i momsrapporten och blivit redovisade i den periodiska sammanställningen.
De nya fakturorna borde väl inte bokas mot 3058 när vi nu ska betala moms i DK utan ev mot "3056-Försäljning varor till EU 25 momspliktigt"? Hamnar då på rad 05 i momsrapporten. Det blir väl nu en differans på momsrapporten som jag vet beror på försäljningen som hamnar på rad 05?
Tacksam för svar!
MVh Camilla
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.