My Areas

Sign in to follow product and topic areas and get a shortcut in this menu
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Fd medlem
Not applicable

Hur bokföra såld del av anläggningstillgång?

Jag har sålt en del av min anläggningstillgång bokförd på 1210. Hur bokför jag detta? Försäljningen har skett till ett högre pris än när inventarien köptes. Hur bokföra differensen?
3 REPLIES 3
Fd medlem
Not applicable

Hej!

Du krediterar konto 1210 med inköpspriset och debiterar 1219 med de avskrivning du gjort (om du gjort några). Vinsten du har här krediterar du på 3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier.  
Fd medlem
Not applicable

Tack.
Jag har bokfört försäljningen och fakturerat kunden.
3071 K
2611 K
1510 D

Nu skulle jag alltså vilja korrigera som du föreslår men när jag går in via Bokföring-Verifikationer och markerar verifikationen (kundfakturan) så är enda alternativet att korrigera momskod? Vad gör jag för fel?

Är det så här du menar att jag ska bokföra: (fiktiva siffror som exempel)
Inköpspris: 50
Försäljningspris 100

1510 Kundfordringar           100  D
2611 Utgående moms          20   K
1210 Anläggntillgång           50   K
3973 Vinst vid avyttr            30   K  

mvh       
Fd medlem
Not applicable

Hej!

Om det är så att du enbart kan korrigera momskod som du skriver, får du skapa en manuell verifikation där du vänder den konteringen då du fakturerade kunden. Du bokför då på samma datum men det blir :

3071 D
2611 D
1510 K

Sedan skapar du en ny verifikation som du själv beskriver med fiktiva siffror. 

Du kommer få en avvikelse på detta i momsrapporten, så du vet.