My Areas

Sign in to follow product and topic areas and get a shortcut in this menu
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Fd medlem
Not applicable

Korrigera Leverantörs faktura.

Hej skulle behöva hjälp med en sak, fick en leverantörs faktura som var felaktig, istället för att få en helt ny faktura så fick jag en faktura att korrigera mot tidigare faktura. Och undrar hur man gör detta korrekt i bokförningen. 

 

Original fakturan hade 2 produkter, den ena skulle bort. 

Original:                      Att betala  3 570,00 SEK

Korrigerings faktura: Att erhålla 1 035,00 SEK

                                    Betalt: 2 535,00

 

2 REPLIES 2
CarinaEsp
CHAMPION

Du bokför den nya fakturan i leverantörsreskontran. Det är en kreditfaktura.

När du sen betalar så drar du av kreditbeloppet från ursprungsfakturan.

Fd medlem
Not applicable

Tack så mycket för hjälpen! Lyckades hitta hur jag gjorde allt efter din kommentar 🙂