
Fd medlem
Inte tillämpbar
2022-11-29
21:46
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2022-11-29
21:46
Kreditera en bokförd betald leverantörsfaktura
Har en betald leverantörsfaktura som är bokförd fel. Har missat kontot för momsen. Hur krediterar man en betald leverantörsfaktura manuellt?
3 SVAR 3
2022-11-30
09:07
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2022-11-30
09:07
Hej,
konto du använde vid bokföring av faktura - kredit
2641 - debet
2022-11-30
10:46
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2022-11-30
10:46
Så jag väljer "ny korrigerringsverfikation"
5400 D
6991 D
1930 k
Det är bara 5400 som är fel. Ska jag bara välja den då? Så det blir
5400 K
2641 D
5400 D nya summan
?
2022-11-30
11:19
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2022-11-30
11:19
Du kan göra så eller bokföra mellanskillnad på
5400 K
2641 D
Svara
