My Areas

Sign in to follow product and topic areas and get a shortcut in this menu
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Fd medlem
Not applicable

Kundreskontran diffar mot HB, hur gör jag?

Hej!

När jag stämde av februari månad så upptäckte jag att kundreskontran inte stämmer mot HB. Anledningen är att i kundreskontran har 2 fakturor bokats bort "1 dag för sent" alltså den första mars. Medan det i HB har bokats bort sista februari. Hur gör jag för att korrigera detta?

Tack!!
4 REPLIES 4
Fd medlem
Not applicable

Det enklaste i detta fallet är nog att göra en bokförningsorder där du "lägger" till fordran i HB, antar att du menar huvudboken, och så bokar om den igen i mars
Fd medlem
Not applicable

Ja, eller gör inget alls. Det rättar ju till sig nästa månad, eller???

//L

Fd medlem
Not applicable

Helt rätt men det kanske är väldigt petigt att det ska stämma varje månad.
Fd medlem
Not applicable

Man bör ju stämma av månadsvis så man inte har tolv månader att stämma av på x antal konton varje januari månad varje år. Håller man samtliga balanskonton i chack varje månad, blir det inte så mycket slitande av sitt hår efter räkenskapsårets slut, men det kanske bara är jag som är rädd om håret...

//L