My Areas

Sign in to follow product and topic areas and get a shortcut in this menu
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Fd medlem
Not applicable

Leverantörsfakturajournal - Administration 200/500/1000/2000

NÄR JAG SKA KÖRA UT LEV FAKTURAJOURNAL FÖR APRIL FÅR JAG FELMEDDELANDE ATT 2 FAKTUROR HAR HAR TOTALBELOPP . HUR FÅR JAG BORT DEM?

MVH MARIE


3 REPLIES 3
Fd medlem
Not applicable

Gå in och makulera dessa genom att fylla i rutan längst ner. Eller om de är korrekta så så fyll i rätt belopp och se till att konteringen är ok. 
Fd medlem
Not applicable

Tack! Men upptäckte nu att det fanns moms 42kr under debet! Ska jag ändå makulera?


Linnea Norden
ANSTÄLLD

Hej!

Om det är inlagt moms på fakturorna så behöver du kontrollera om de två leverantörsfakturor som är underlag till fakturorna i programmet är inlagda i programmet på något annat löpnummer. Finns de inlagda i programmet så kan du makulera dessa två fakturor. Om de inte finns på något annat löpnummer eller med i bokföringen så måste du lägga in övriga uppgifter på fakturorna så att de är korrekt konterade och sedan kan journalföras. 

//Linnea