2022-11-14
18:29
Hej Visma, Jag sålde för någon dag sedan en konditorikyl för 22 500kr (18.000kr ex moms). Vi köpte ett konkursbo för ca 3 år sedan efter en väldigt lång och utmattande process. I köpet så ingick alla inventarier, lokal m.fl så det är omöjlighet att veta vad allt kostade separat i värde. Allt köptes väldigt förmånligt. Idag har vi ett bokfört inventarie värde på ca 190.000kr på konto 1220. Hur bokför jag då denna försäljning på 18.000kr ex moms? 1930 debet 22 500kr 1222 kredit 18 000kr 2611 kredit 4500kr Stämmer detta exempel? Jag får dock en avvikelse för kommande momsrapport i oktober på 4 500kr. tusen tack!
... Visa mer
2022-11-14
17:41
Hej Visma,
Vi började använda oss av foodora för ett par veckor sedan. Jag har sedan starten tyckt att deras bokföringsunderlag är väldigt röriga och i vissa fall får jag inte ihop siffrorna med momsen utan att det alltid blir någon form av diff.
Nu har dom startat en tjänst för oss där nya kunder får en välkomstrabatt. Detta för att locka nya kunder. Denna välkomstrabatt finns nu också med på underlaget och jag blir inte klokare på hur jag skall bokföra utan det förvissar bara helheten.
Vi har en försäljning på 7677,01kr varav moms 860,05 och denna rabattrush på 34.50 (Ni finner dessa siffror på bild 2).
Snälla hjälp mig med ett bokföringsexempel hur jag kan lyckas bokföra detta underlag. Jag får inte ihop det utan landar alltid på 50 - 80kr högre än totalsumman på 7677,01kr.
Vänligen finn underlagen här nedan.
... Visa mer
2022-10-29
20:33
Hej Josefine, Tack för ditt svar. Men, det står inte reverse charge eller liknande hänvisning. Ingen moms angiven och ingen reverse charge. Allt som står är totalsumma, OCR nummer, betalningsmottagare: KLARNA BANK AB och deras Plusgirot. Så hur bokför jag denna faktura då?
... Visa mer
2022-10-23
15:49
Hej, Jag har handlat från Vistaprint till vårt företag - Betalningsmetod KLARNA. Då vi är ett svenskt företag så blir köpen från Vistaprint momsfria då vi uppger vårt momsnummer. Vanligtvis så betalar vi vår beställning direkt med vårt företagskort till Vistaprint. Vid detta tillvägagångssätt så blir det omvänd skatteskyldighet då Vistaprint är från Nederländerna och köpet blir handel mellan EU-länder. Men, nu valde vi att använda oss av KLARNA. Vi har nu fått till oss en faktura från Klarna och Klarna är ju ett svenskt registrerat företag där vi ska betala in till KLARNA och inte till Vistaprint. Fakturan vi fått innehåller självklart ingen moms då beställningen från Vistaprint är momsfri eftersom vi uppgav vårt momsnummer. Hur bokför vi detta köp då fakturan är Svensk och inte innehåller någon moms? Tusen tack.
... Visa mer
2022-10-09
15:43
Hej Visma,
Nu måste vi få ett hjälpande svar i denna fråga!
Vi är många som använder oss av foodora som tjänst som ger oss möjlighet till hemleveranser.
Vi betalar denna tjänst genom att foodora tar ut en avgift på mellan 25 - 30% på ordervärdet. Det är på detta sätt som vi "köper" foodoras tjänst helt enkelt. Men Foodora specificerar inte sin del som att vi köper den utan anger istället sin del som "Rabatt enligt avtal". Se bifogade bilder.
Det inte verkar finnas någon som faktiskt helt riktigt besvarat detta i tidigare trådar trots återupprepade frågor från oss användare. Så jag hoppas nu med denna tråd att vi kan komma fram till ett svar.
Kan någon intyga om detta exempel är rätt att bokföra på för att få med hela totalen:
D1930 - 3963,60
K3052 - 3538,90
K2621 - 424,67
D6570 - 1376,25
D2641 - 165,22
Öresutjämning 0,07
På detta sätt får man med totalen på 5505kr och inte enbart bokför "vår" del av kakan.
Bild 1 visar enbart var Foodora tar ut för sin del.
Bild 2 längst ner visar totalen med moms osv.
Tusen tack!
... Visa mer
2022-05-20
20:48
Hej Visma, Vi har precis börjat leasa ett par restaurangmaskiner, ingen förhöjd förstaavgift. På vilka konton bokförs leasingkostnad och hur kan ett exempel se ut? Månadskostnaden är 3509kr totalt inkl räntan. Kostnaden för maskinerna är 3500kr. Räntan är 9kr. Bokför man in prisbasbeloppet eller enbart månadskostnaderna? Tusen tack!
... Visa mer
2022-05-01
10:24
Hej Visma, Jag ska beräkna vilken skatt en anställd skall betala på sin månadslön. Personen är inte medlem i svenska kyrkan och använder sig då av skattetabell 34. Personen ska få ut 7000kr efter skatt. På skatteverkets hemsida får jag då fram summa 7975kr/mån innan skatt och skatten är på 975kr. Se bifogad bild. Jag har även gjort ett par beräkningar på andra hemsidor där man kan räkna ut skatt och sociala avgifter. https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Rakna-pa-dina-skatter/Rakna-ut-din-skatt/ På bilden här ovan så angav jag då en bruttolön på 7975kr/mån innan skatt (Samma som på skatteverkets hemsida). Då får jag fram att lönen efter skatt blir 7076kr och inte 7000kr som på skatteverkets hemsida. Arbetsgivaravgift: 2506kr. Jag dubbelkollade detta och gjorde en till uträkning fast på en annan hemsida. https://facket.net/kalkylatorer/arbetsgivaravgift/ Och här får jag samma resultat. Totalsumma på 10481kr där arbetsgivaravgiften är 2506kr. Så det jag undrar över är vilken uträkning jag ska lita på? Jag litar ju gärna på dom två andra uträkningarna än skatteverkets då min anställd får ut 76kr mer i lön än vad uträkningen på skatteverket visar . Tack för hjälp!
... Visa mer
2022-04-22
10:15
2022-04-22
10:05
Hej Josefine och tack för hjälpen. Myprotein är ett företag som privatpersoner handlar från. Vi handlar via www.myprotein.se. Man handlar med andra ord inte mellan företag, B2B. Utan vi gör en beställning och anger sedan vårt betalsätt (kreditkort) när vi betalar. Samma tillvägagångssätt som privatpersoner går tillväga. Så vi kommer inte att få och har aldrig tidigare fått mottaga någon tullfaktura. Vad jag kan se i orderhistoriken och gällande leverans är att vår beställning skickas från Polen. Polen är ju ett land inom EU. Jag gissar att Myprotein, då dom är stora och skickar sina produkter till hela Norden och EU, är att dom har ett lager inom EU. Deras kontor är i England men dom har lager runt om inom EU's gränser. Så vi har betalat 1800kr. Ingen moms angiven. Ingen tullfaktura att vänta. Deras Momsnummer står angivet GB396227270. Hur rekommenderar du utefter denna information? Jag kan och ska absolut kontakta Skatteverket. Men som du säkerligen vet när man ställer frågor till Skatteverket så får man ett svar tillbaka som lämnar en ännu med frågvis än vad man var innan.. så tvekar på att jag kommer bli klokare. Tack 🙂 Med vänligaste hälsning, Alexander
... Visa mer
2022-04-20
22:24
Hej,
Jag har tidigare gjort flera köp till mitt företag från företaget Myprotein då dom är registrerade i bland annat Sverige med Svenskt momsnummer - VAT502069574701- Aktivt momsnummer! Nu senast när jag gjorde en beställning så fick jag till min förvåning ett kvitto som säger att köpet är gjort från GB och då vill säga utanför EU av någon anledning. Deras nu momsnummer som står på kvittot: GB396227270. Jag har varit i kontakt med Myprotein och bett om ett korrekt kvitto med deras svenska momsnummer som alltid tidigare. Detta tar dock tid och jag tror faktiskt inte att jag kommer att hinna få, eller få ett korrekt kvitto överhuvud taget tills att momsrapporten skall vara inskickad nu den 12 Maj. Jag driver Aktiebolag. Så jag kommer med andra ord få låta detta köp vara ett köp utanför EU.
Så då till min fråga då jag aldrig tidigare har bokfört ett köp utanför EU.
Totalsumman är på 1800.70kr. Se bifogad bild!
Ingen moms står specificerad och ingen tull har behövts betalas. Så hur bokför jag denna? Är tacksam om någon kan ge mig exemplet över hur.
Tusen tack 🙂
... Visa mer
2022-02-10
21:22
Hej, Jag drivet AB och rapporterar moms varje kvartal. Med andra ord Januari - Mars 2021 April - Juni 2021 Juli September 2021 Oktober - December 2021 Så sista deklarationen för moms 2021 var nu Oktober - December 2021. MEN, nu till min fråga. Jag har handlar inom EU några gånger under 2021 och den 28 Februari 2022 nu så ska ju Momsdeklaration in om man köpt via EU. Men gäller detta även mig ÄVEN om jag deklarerat och betalat in moms kvartalsvis under 2021? När jag bedrev enskild firma 2020 och betalade moms årsvis så vet jag att 28 Februari var viktig. Men hur är det nu när jag kör AB och Moms kvartalsvis? Är detta datum - 28 Februari Momsdeklaration vid EU-handel - något jag måste bry mig om eller är det redan gjort vid mina 4st momsrapporter under gångna året 2021? Tusen tack!
... Visa mer
2022-02-02
16:33
Tack Josefine! Jag gjorde så att jag gick in på momsredovisning i eEkonomi och ångrade min rapport för Juli - September 2021. Där efter så skapade jag en ny momsrapport som nu innehåller korrekta uppgifter. Jag skickade även in denna till skatteverket och väntar nu på omprövningen. När jag hade skickat in momsredovisningen Juli - September 2021 så betalade jag in moms 7386kr. Jag förde över till konto 1630 och när momsen betalades debiterade jag 7386kr till sist på konto 2650. Nu när jag ångrade och gjorde om momsrapporten så skulle jag egentligen betalat in 4938kr. Detta betyder att jag betalade för mycket tidigare och ska få tillbaka 2448kr. Och på konto 2650 har jag då nu 2448kr för mycket från perioden Juli - September 2021. Kan jag låta dessa 2448kr ligga kvar för att använda till betalningen av momsen för period Oktober - December 2021? Eller hur kan jag smidigt gå tillväga? Tack snälla 🙂
... Visa mer
2022-01-24
15:47
Hej, Jag drivet AB och bokför via fakturametoden. Jag fick en faktura till mig den 7/9-2021 med ett förfallodatum den 30/11-2021 som skulle ligga på momsredovisningen Juli - September 2021. Denna faktura bokförde jag av en händelse för sent, vill säga efter det att jag skapat och skickat in momsredovisningen för Juli - September 2021. Detta ger mig nu en avvikelse när jag ska skapa momsredovisningen för Oktober - December 2021. Kan jag ändra fakturadatum för denna faktura och lägga den så att den kommer med i perioden Oktober - December 2021 istället? Jag har läst att det är lite blandade meningar med detta men att det i grund och botten är helt lagligt och okej att faktiskt göra på detta vis ibland. Beroende på företagens storlek och om man köper inom EU osv så kan fakturor bli sena där då detta scenario att till punk och pricka lyckas följa "regeln" att bokföra vid fakturadatum inte alltid är helt möjligt. Där av så kan man behöva bokföra fakturan längre fram än vad fakturadatum säger. Jag vill mest med denna tråd dubbelkolla och få klarhet 🙂 Tack för hjälp! Med vänligaste hälsning,
... Visa mer
2021-11-29
08:27
Hej Visma,
Jag driver AB tillsammans med min bror och vaccinerade mig i somras mot just TBE. Anledning - vill undvika att bli drabbad då man hört tråkiga historier om TBE samt detta drabbar oss som firma.
Nedan så finner ni en länk samt text jag hittat som styrker att företagsvaccinationer är okej och att det ör avdragsgilla.
Kan någon hjälpa mig med ett exempel på hur denna företagsvaccination kan bokföras, vilka konton som används?
LÄNK
https://fgtitkonsult.se/vaccination-pa-foretag/ ”Den största fördelen med att, som företag och arbetsgivare, inkludera och erbjuda sina anställda vaccinering mot dessa relativt vanliga sjukdomar är att det minskar sjukfrånvaron på arbetsplatsen. På så sätt sparar man in både pengar och arbetstid och den anställde mår såklart också bättre med färre sjukdagar. Vaccinering som förmån för arbetstagare är dessutom avdragsgill och det är helt enkelt klart ekonomiskt fördelaktigt, ur flera synvinklar, att erbjuda sin personal vaccinering.
Man sparar också in dyrbar arbetstid genom att beställa vaccinering till själva arbetsplatsen, eftersom att de anställda inte behöver lägga någon tid på transport till och från vaccinationskliniken. Om vaccineringen erbjuds på arbetsplatsen finns det dessutom få skäl till att stå över vaccinationen och arbetsgivaren ser på så sätt till så att det faktiskt blir gjort. Om man bor i en riskzon, till exempel för TBE, kan det vara otroligt viktigt att se till så att man vaccinerar sig eftersom att den sjukdomen kan ge mycket allvarliga konsekvenser om man blir smittad.”
tack snälla!
... Visa mer
2021-11-23
08:27
Tack så mycket Josefine! Vi är ett Aktiebolag. Jag mejlade Skatteverket, så nu väntar jag bara på svar. Gällande denna utbetalning av lön under 1000kr. Då man inte behöver betala sociala avgifter eller skatt på denna summa. Bokförs den helt vanligt då som exemplet här nedan: 1930 K 999kr 7010 D 999kr Vanligtvis så går jag som arbetsgivare in och lämnar en arbetsgivardeklaration månadsvis på skatteverkets hemsida. För denna lilla utbetalning på 999kr så har jag uppfattat det som att detta inte behöver göras. Är detta något som jag har uppfattat korrekt? Med andra ord så behöver utbetalningen endast bokföras men inget på skatteverkets hemsida med arbetsgivardeklaration behöver göras?
... Visa mer
2021-11-21
21:06
Hej Visma. Årets slut närmar sig och jag börjar planera lite julgåvor till mina anställda. Jag har en sambo som har hjälp till frivilligt och gratis under det gångna året. Jag skulle väldigt gärna vilja ge henne en julgåva också men man får enbart ge julgåvor till anställda. Betalar man ut en lön på högst 999kr så behöver man inte betala några arbetaravgifter eller skatt på denna summa. Så till min fråga: Kan jag ge min sambo denna lön på högst 999:- och då klassa henne som anställd? Detta för att sedan få ge henne denna julgåva som alla anställda ska få? Tusen tack!
... Visa mer
2021-10-11
12:07
Hej Josefine, Tack för dina exempel. Det handlar om att öka företagets skuld till mig som aktieägare. Så då bokför jag med andra ord på Konto 2393 🙂 Tusen tack för hjälpen! 1110 med 100 000 i debet 1221 med 50 000 i debet 1400 med 20 000 i debet 2393 med 170 000 i kredit
... Visa mer
2021-08-19
19:51
Hej, Under 2020 så bedrev jag ett företag under Enskild firma. Samma verksamhet ändrade jag verksamhetsbeteckning på inför årsskiftet och bedriver nu sedan 2021 detta företaget som Aktiebolag. Allt i verksamheten är samma förutom att jag nu då bedrivet ett AB. Jag har tillgångar från Enskilda firman som ska överlämnas till Aktiebolaget. Min undran är hur dessa tillgångar bokförs in i Aktiebolaget? Jag har skrivit ett överlåtelseavtal som indikerar att Enskilda firmans tillgångar under regi av mig överlämnas till Aktiebolaget under samma regi, alltså mig som person. Exempel på mina tillgångar. Materiella anläggningstillgångar 1110 byggnader - 100 000kr 1221 Inventarier - 50 000kr S:a Anläggningstillgångar - 150 000kr Omsättningstillgångar 1400 Lager - 20 000kr S:a Varulager- 20 000kr Den totala summan över tillgångar är 170 000kr som ska bokföras in i Aktiebolaget som en skuld till mig som privatperson om jag uppfattat det rätt. Så hur går jag tillväga? Kontona ovan stämmer. Det är bara siffrorna som jag hittat på i detta exempel. Tusen tack för hjälpen!
... Visa mer
2021-06-15
09:03
3 Gillar
Hej Josefine, Tack för hjälpen. Så för att se om jag har förstått 😉 När jag betalar ut lön till vår företagsledare så bokför jag först: 1. Bokföra lön till företagsledare Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 19 290 7220 - Löner till företagsledare 25 000 2710 - Personalskatt 5 710 7510 - Arbetsgivaravgifter 7 855 2731 - Avräkning lagstadgade sociala avgifter 7 855 Därefter så skickar jag in arbetsgivardeklarationen som också talar om vad jag ska betala in till skattekontot. Så när det sedan är dags att skicka in arbetsgivaravgifterna och skatt till skattekontot på SKV så bokför jag: 2. Överföring av pengar till skattekontot på SKV. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 13 565 1630 - Skattekonto (aktiebolag) 13 565 Nu är pengarna inne på Skattekontot hos SKV. När skattepengarna sedan är inne och skatteverket har dragit pengarna från skattekontot den 12:e så bokför jag: 3. Dragningen från skattekontot till SKV. Konto Debet Kredit 1630 - Skattekonto (aktiebolag) 13 565 2710 - Personalskatt 5 710 2731 - Avräkning lagstadgade sociala avgifter 7 855 Är jag på säkert vatten att jag förstått det hela och bokfört korrekt? Inga mer verifikationer som behöver göras efter mitt utförande ovan? Tusen tack 🙂
... Visa mer
2021-06-13
11:01
Hej! Tack så mycket för denna guide 🙂 En fråga dock. När det är dags att betala av skatt och arbetsgivaravgifter till skatteverket så finns det två stycken steg längst ned i denna guide. "I det första steget så omför man skatt till skattekontot. Och i det andra steget så bokför man själva utbetalningen till skattekontot". Till min fråga: När man bokför preliminärskatt så bokför man utbetalningen till skattekontot. 1930 K 1630 D Men du bokför också när skattepengarna har dragits från skattekontot. 1630 K 2518 D Hur gör man här med skatt och arbetsgivaravgifterna när man bokfört utbetalningen till skattekontot. Bokför man inte när skattepengarna också har dragits som man gör vid preliminärskatt? Tusen tack!
... Visa mer
- « Föregående
-
- 1
- 2
- Nästa »