2024-10-30
15:40
Hej igen, se ovan, jag startade ju två placeringskonton 1941 och 1942 för att jag bara fick sätta in max 500.000 på vardera för nån inställning på banken var fel, sen insåg jag att det blev onödig bokföring osv (hade satt in 500.000kr på vardera kontot) så jag ändrade inställningen på banken och valde att avsluta de två och öppnade ett tredje och satte in 900.000kr, ett som nu heter 1943. Räntan sattes in på 1941 och lika så på 1942. Jag bokförde (500.000+ränta) 1941 kredit och 1930 debet när jag avslutade konto 1941. Jag gjorde likadant för 1942. Men sen har jag även bokfört räntan så här: 1941 Debet och 8311 kredit 1942 debet och 8311 kredit Blir det rätt? Känns som det fattas nåt? Sen när jag startade placeringskonto "3" 1943 och satte in 900.000kr där så bokförde jag: 1930 kredit och 1943 debet. Räntan från 1943 har jag valt att den ska sättas in på 1930/företagskontot direkt/automatiskt, alltså inte in på placeringskontot 1943. Hur redovisar jag det? var tredje månad får jag en ränta, ska den först redovisas 1943 debet och 8311 kredit, och sen från 8311 till 1930? Jag måste ju visa på nåt sätt att 1930 ökar… Visa gärna hur jag ska bokföra även denna ränta. Tack, mvh Elin
... Visa mer
2024-03-11
11:53
Hej, vet inte hur detta fungerar men får jag ställa följdfråga här? Eller ska jag skapa en ny fråga? Berätta gärna så jag vet. Jag har gjort precis som Mats, öppnat placeringskonto men vet nu inte hur jag ska bokföra det. 1. Behöver jag skapa ett konto i Visma som heter Placeringskonto och hur gör jag det (tänker att nu har jag bara kassa-, skatt- och företagskonto). Jag hade tyvärr dålig koll och hade för låg beloppsgräns inställd när jag skapade placeringskontot...så det fick bli 2st placeringskonton skapade med en dags mellanrum och med 500.000kr vardera på dem. Så om jag ska skapa placeringskonto i Visma så måste jag skapa 2!? 2. Hur gör jag för att bokföra första överföringen från 1930/företagskonto till placeringskontona? Sen ser jag vad du skrev till Mats, men förstår inte vad du menar med: "När kontot sedan avslutas och pengarna flyttas över från placeringskontot till ditt vanliga företagskonto så bokför du händelsen från kassa och bankhändelser mot konto 1942 Konteringen blir då på följande sätt 1942 kredit (Totala behållningen som förs över) 1941 Debet (Samma summa)" Jag förstår inte "bokför du händelsen från kassa och bankhändelser"? Vad är det? 3. Sen har jag inte konto 1941 och 1942 när jag kollar i Visma ekonomi.... ska jag bara lägga till dem? Nåt särskilt att tänka på då? Tack, hoppas att det var ok att hoppa in i en tråd så här!? Mvh Elin
... Visa mer