Ställde först mina frågor till supporten men de hänvisade mig hit. Bokför enligt kontantmetoden, inte faktureringsmetoden. Jag tror det finns en bugg i programmet. När jag makulerade två fakturor, eftersom kunderna inte skulle fakturerats, så uppstod plötsligt sex verifikat för detta. Det borde väl inte uppstått något? Klickade på "Ångra faktura". En annan fråga. Nu bokförde den automatiskt mot konto 3044. Jag kan inte välja vilka konton den ska bokföra mot? Vi har lagt upp egna konton. Eller måste jag göra korr ver för när de börjar betala? Ver nr Beskrivning Konto Debet Kredit 1 Betalning från XXX, 250051 3044 750 1930 750 2 Inbetalning från XXX, 250028 3044 750 1930 750 3 Kvittning XXX, 250051 mot 250028 1930 750 1930 750 4 Betalning från YYY, 250052 3044 750 1930 750 5 Inbetalning från YYY, 250010 3044 750 1930 750 6 Kvittning YYY, 250052 mot 250010 1930 750 1930 750
... Visa mer