My Areas

Sign in to follow product and topic areas and get a shortcut in this menu
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Fd medlem
Not applicable

Förfakturering, hur bokför jag detta?

hej!

Jag jobbar på ett kommunikationsföretag som har bokslut nu 30 juni och jag har en fråga gällande förfakturering. Jag gjorde för någon vecka sedan en faktura till en kund då kunden ville tömma sin budget. Vi kommer ju dock inte utföra dessa tjänster till kunden fören nästa bokföringsår (alltså efter 30 juni). Denna faktura är alltså journalförd och intäkten ligger på 3041, momsen är bokförs och den ligger i kundreskontran. Detta blir ju fel eftersom intäkten ska upp nästa bokföringsår. Hur ska jag bokföra denna? Ska jag föra om intäkten till typ 3091 periodiserad intäkt..? Eller hur gör jag?

Tack!

MVH
Hedvig
1 REPLY 1
Roffakab
CHAMPION

Hej

Det du gjort är helt rätt med hantering av fakturering och moms.

I bokslutet gör du sedan enligt ditt förslag dvs periodiserar intäkten till konto 3091.

3091 Debet
2990 Kredit

2017-07-01 kan du sedan vända tillbaks denna periodisering och redovisa intäkten på det nya räkenskapsåret.

MVH
Rolf