Hej!
Jag har sålt flera kundfakturor via ett utomstående kreditföretag, hur bokför jag dessa?
Jag får en bankgiroinbet på summan från kundfakturan jag sålt via dem till mitt kontot men hur kopplar jag själva kundfakturan till denna betalning så den inte ligger obetald i mitt system?
Med vänlig hälsning
Naiomi
Löst! Gå till lösning.
Hej
För att kunna ge dig ett korrekt svara så behöver jag få mer information av dig. Summan du har fått utbetald är mest troligt lägre än vad totalsumman av dina fakturor. Detta för att factoringbolaget har dragit av för en del olika avgifter som också måste bokföras upp.
Du får gärna bifoga ditt utbetalningsunderlag du har fått så jag får kika på hur det ser ut.
/Joachim
Hej!
Så här ser det ut på avräkningen jag fått för dessa tre fakturor. Jag är medveten om att jag inte får samma summa pga kostnader och provision
hos kreditbolaget. När bankgiroinsättningen kommer kan jag koppla den mot avräkningsunderlaget men hur kopplar jag de tre fakturorna dit så de inte ligger obetalda?
Faktura 514 15094.00 SEK 15 094.00 15 094.00 377.35 30.00 14 716.65
Faktura 515 4400.00 SEK 4 400.00 4 400.00 110.00 30.00 4 290.00
Faktura 516 6050.00 SEK 6 050.00 6 050.00 151.25 30.00 5 898.75
Avdrag dep Utbet dep Provision Adm avgift Moms Utbetalas
0.00 0.00 638.60 90.00 182.15 24 633 SEK
Med vänlig hälsning
Naiomi
Hej
Så jag trodde att det skulle hanteras får jag inte helt att fungera och då jag kan systemet bra men inte är systemexpert så behöver jag hänvisa dig till vår programsupport som mest troligt kan ge dig en lösning på hur du bäst hanterar detta.
Ring in på 0470 - 70 62 00
/Joachim
Hej
Kom på en lösning utan att du behöver ringa till supporten.
Du får hantera det på följande sätt.
1. Klicka på knappen matcha och välj sedan Inbetalning från kundfaktura och en av fakturorna inbetalningen avser. (välj inte flera)
2. Klicka på ny bokföringshändelse och gör om samma sak med nästa faktura.
3. Sedan samma sak en tredje gång med sista fakturan. Denna gången kommer systemet säg att det blir en diff som måste åtgärdas. Ändra då beloppet i betalt belopp till hela faktura beloppet. Som i mitt exempel nedan är inbetalt belopp är 82 200 men fakturabeloppet är 113 000 kr.
4. Efter det kan du specificera upp kostnaderna.
1930 Kredit 910,75
6050 Debet 638,60
6991 Debet 90
2641 Debet 182,15
/Joachim
Tusen Tack!
Hej!
Jag undrar hur jag bokför en såld kundfaktura som även innehåller en återbetalning. Jag får inte ihop det så att det blir balans.
Såld kundfaktura 121500kr valde rätt kundfaktura
Provision 3037,50kr konto: 6050
Adm.Avg 30kr konto: 6991
Ing moms 766,88kr konto:2611
Spärrkonto -20000kr konto: 1512 (Ev fel konto?)
Annan kundfaktura -17719kr konto: 2499 (Ev fel konto?)
Regressränta från annan kundfaktura 372,84kr
Jag har fått utbetalat 79574kr.
Jag har ställt upp det så som du visat mig tidigare i denna tråd men i slutänden har jag -41553 så det balanserar inte. Kan du hjälpa mig?
Med vänlig hälsning
Naiomi
Hej
Efter att du valt fakturan och markerat att den skall vara betald i sin helhet så skall du bokföra resterande på detta sätt.
Återbetalningen på 17 719 antar jag avser en återbetalning till en kund och då skall du inte bokföra det mot 2499 utan då skall försäljningen minskas. Använde konto 3051 och 2611 för det återbetalda beloppet i mitt exempel.
Att du får en diff beror på att du troligen lagt kostnaderna åt fel håll.
/Joachim
Hej!
Tusen tack för hjälpen Joakim!
MVH Naiomi
Hej!
Jag har fått betalt för fyra kundfakturor
47850
52140
21000
8900
65000 spärrkonto
5060 3247,25 provision
6991 120 adm avg
2641 841,81
När jag börjar bokföra och lägger upp de två första kundfakturorna går det bra men när jag ska lägga in den tredje så kommer det inte upp "försäljning av kundfaktura". Detta gör att jag inte kan bokföra denna post. Jag har testat och lagt in 65000 på konto 1512 samt provision, moms och adm avg men det hjälper inte, hur ska jag göra för att kunna bokföra denna post?
Med vänlig hälsning
Naiomi
Hej
Svårt att svara på varför det inte fungerar och svårt att svara på utan att kunna se ditt system. Rekommenderar att du kontaktar vår support på 0470 - 70 60 00 så någon kan skärmdela med dig eventuellt.
/joachim
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.