Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Helt riktigt! I kundregistret, inne på respektive kund under flik 3. Sms/e-post kan du göra en inställning om de vill ha sina fakturor och/eller extra fakturadokument via e-post. Med den inställningen kommer programmet att skicka dokumentet till kundens e-postadress när du skriver ut nästa gång. Vilken adress de skickas till styr du i fältet ovanför, Inställningar för sms/e-post per dokument. Du kan välja att skicka till e-postadressen som ligger under flik 1. Grunduppgifter, till adressen som tillhör den personen som ligger under Er referens eller till en specifik kontakt du har knutit till kunden.
Hej!Förstår jag dig rätt så vill du inte ändra totalbeloppet på fakturan, bara dess kontering för bokföringens skull. Är leverantörsfakturan inte journalförd går det fortfarande att ändra konteringen. För att kunna göra det måste du först ändra betalstatusen till ej betald under Arbeta med - Utbetalningar - Utbetalningar. Markera leverantörsfakturan i fråga och klicka Kommando - Ändra betalstatus, välj Ej betald och klicka OK. Stäng sedan utbetalningsrutinen och gå till själva leverantörsfakturan. Över konteringen på leverantörsfakturan finns en ruta som heter Mallvärde där du har angett totalbeloppet, eventuellt frakt och moms. Utifrån vad du har valt där föreslår sedan programmet konto för totalbeloppet, frakten och momsen enligt dina företagsinställningar. Skriv in värde 0 på raden Total och tryck Enter. Gör sedan samma sak på raden för frakt och moms för att nolla hela leverantörsfakturan. Om det sedan finns några konteringar kvar på leverantörsfakturan efter detta raderar du de raderna med soptunnan så konteringsrutan är helt tom. Nu när fakturan är nollad kan du lägga in korrekt värden på nytt, med den nya, rätta momsen. När du är klar kan du gå in i utbetalningsrutinen igen och markera fakturan, klicka Kommando - Ändra betalstatus, välja På väg och klicka OK så är du tillbaka där du började igen, fast med en korrekt konterad faktura. Har du ändrat totalbeloppet däremot, och inte bara själva konteringen, har du skickat en betalning till banken på fel belopp och behöver då kontakta dem för att se om de kan stoppa betalningen så du kan skicka om den med rätt belopp.
Tyvärr hittar jag ingen färdig rapport med kombinationen säljare och urval på bokföringskonto, men som du är inne på är det mycket möjligt att det går att bygga.
Hej!Ja det går bra. Kalkylpriserna räknar du om under Artiklar/Lager - Kalkylpriser - flik 2. Prisomräkning. Gör urval på dina paketartiklar genom att ange artikelnumret på den raden. Vill du ange ett intervall skriver du exempelvis 100..110, för att göra omräkning på artikel 100 till och med 110. Vill du ange olika artikelnummer som inte ligger i följd skriver du deras nummer med ett kommatecken mellan, exempelvis 100, 102, 107, 110.Upptill väljer du vad du vill basera ditt inpris på och vilken procentsats du vill räkna om enligt. När du gjort dina val klickar du på Beräkna under fliken Kommando.
Ja, tack för det svaret. Behöver bara lära mig lite nya rutiner. 🙂 Fast jag tycker att du kan ta med önskemålet om en "bocka av varningsknapp" också till utvecklingsavdelningen. 😉 Tack så länge!