Hej Lotta_E! Jag tänkte försöka besvara dina funderingar så gott jag kan i punktform nedan.
1. När du bokför en leverantörsfaktura och har bankkoppling så är tanken att allt ska gå per automatik till banken så fort som möjligt. Jag förstår att det kan vara lite bökigt, men det är uppsatt för att funktionen ska vara så automatisk som möjligt. Det går att stoppa betalningarna på banken och sedan kreditera fakturan, men det blir ju dock några extra steg.
2. Jag förstår att detta är en efterlängtad funktion. 🙂 Som en alternativ lösning kan du skapa upp en artikel som heter tex Avdrag och lägga minus i antal som du lägger in på fakturan. Lägger in en bild nedan så du kan se exempel på hur det kan se ut.
3. Du skriver ut kundregistret via Inställningar - Import och export - Import och export av kundregister. När du exporterar kundregistret så har du möjlighet att öppna upp det i Excel och kika där, men jag vill också tipsa om att det går att söka på kunderna direkt inne i kundregistret under Försäljning - Kunder.
4. Orsaken till att den här funktionen inte finns just nu är för att det sker många processer i bakgrunden när man skickar och mottar fakturor, vilket gör att det blir svårt för programmet att löpande läsa av detta och skicka en notis.
Jag hoppas att jag har kunnat besvara dina funderingar kring programmets funktionalitet. Vi ser gärna att du skickar in dina önskemål och förbättringsförslag till oss under Feedback och förslag längst ner till vänster i programmet. Då inkommer de direkt till vår produktutvecklingsavdelning som tar hand om era önskemål.
Tack för att du delar med dig av dina tankar och ger oss feedback på hur vi kan bli bättre. Önskar dig ett gott nytt år! /Tinne
... Visa mer