Tack att denna tråd finns! På kul, testade jag för några veckor sedan att fråga AI om hur man bokar resultatet och AI gav mig ett helt fel svar. Så alla vet, lita inte till AI, inte när det gäller det här i alla fall. Mvh Lena
... View more
Hej! Tack nu bokade jag om den lilla diffen på 2023. Det var tydligen en lite intäktsränta som jag tydligen hade bokat i efterhand för december 2023. Nu är allt avstämt för 2024. Stort tack för bra support! //Christer
... View more
Hej Det stämmer att du skall bokföra om saldona på konto 2518 och 2514 och lägga saldot av dessa två konton på 2510. Du gör en manuellt inlagd verifikation som ser ut på följande sätt 2514 Kredit 2518 Kredit 2510 Debet Då samlas all skatt på konto 2510 är sedan den slutliga skatten och eventuell tillgodoförd debiterad prelimärskatt kommer upp på kontoutdraget på skatteverket så skall båda dessa händelser bokföras mot konto 2510 för att reglera skatteskulden. /Joachim
... View more
Hej! Tack nu fungerade det. Men jag var tvungen att gå in i fliken Verifikationer>Kommande periodiseringar och därifrån trycka på Genomför knappen så att de flyttas från 1790 kontot till det ursprungliga kontot 5420. Mvh Christer
... View more
Hej @Christer Sandberg Om bolaget är nystartat så finns det inte något år innan så kan inte finnas några ingående värden då. Kan det vara så att insättningen av aktiekapitalet inte är bokfört? Den sker på ett datum innan bolaget startade så måste bokföras via en manuellt inlagt kontering på första datumet i räkenskapsåret 1930 Debet 25 000 2081 Kredit 25000 Önskar dig en fin dag!
... View more
Hej @Christer Sandberg
Välkommen som ny forummedlem 🙂
Det bästa sättet att skapa en egen löneart är att kopiera en standardlöneart och anpassa den efter företagets behov, men du kan även skapa en ny löneart utan att utgå från en befintlig.
Läs mer in hjälpavsnitten Skapa egna lönearter och Egna lönearter
Ha en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver
/Tinna
... View more