2025-05-21
13:58
Jag har ett par fakturor som inte är betalda innan förfallo. Vi är en samfällighet som inte är registrerad för moms hos Skatteverket. Kan jag ändå lägga till dröjsmålsränta på fakturorna? Hur gör jag i sådana fall? Hur bokförs det sen?
... Visa mer
2025-05-09
19:25
Hej! Ett av våra hushåll i min samfällighet har betalat in vårens avgift två ggr. Den ena gången är bokförd mot den faktura som finns i Visma. Jag tänker att jag behöver återbetala den summa som blivit för mycket. Hur bokför jag detta? Både den inkomna felaktiga posten samt återbetalningen sen. Vilka konton använder jag?
... Visa mer
2025-05-04
19:45
Hej! Jag har ett par kundfodringar från föregående år som är överflyttade till detta år. Ska jag budgetera i budgeten för 2025 att dessa skulle kunna bli en förlust?
... Visa mer
2025-04-20
21:01
Hej! Jag försöker lägga upp en budget för 2025. Jag skulle vilja ha med ett konto/resultatenhet som redan finns för den inlagda budgeten för 2024. Men av någon anledning finns inte det med under rörelsekostnader på 2025 års budget. Hur lägger jag till detta konto där?
... Visa mer
2025-04-11
13:17
En fråga till. Nu bokförde jag den inkomna fakturan som var en kundfodring från 2024 på 2025. Systemet tog mycket riktigt bort 3000 kr då från 1510 som du sade skulle ske. Ser det rätt ut under konto 1930?
... Visa mer
2025-04-11
13:03
Tack för all din hjälp!!
... Visa mer
2025-04-11
11:38
Super! Nu är det genomfört. Vad jag kan se ser det rätt ut. Så nu är det inget mer man alltid "måste" göra i början på ett nytt års start? Ingenting som ska omvändas från förra årets balansräkning?
... Visa mer
2025-04-11
10:27
Hej, Här ska vara den påbörjade balansräkningen för 2025.
... Visa mer
2025-04-11
10:08
Hej! Jag har avslutat föregående års bokföringsår. Vi är en samfällighet, en ideell förening. Jag ser att det står att man ska bokföra om årets resultat för år 1 som första verifikation på år 2. Behöver jag göra det när vi är en ideell förening eller går det automatiskt med de ingående balanserna? Om jag behöver göra det vad lägger jag för konton?
... Visa mer
2025-04-08
11:28
Okej så då tolkar jag dig rätt att jag inte behöver manuellt genomföra någon verifikation i början av året? Jag behöver inte bokföra föregående års resultat tex i starten på det nya året? Utan sådant sköter systemet i samband med att det automatiskt för över ingående balanserna?
... Visa mer
2025-04-07
12:12
Hej igen! Till starten av 2025 års räkenskapsår. Vad är det jag behöver manuellt bokföra från föregående års bokföring innan jag börjar bokföra årets grejer? De ingående balanserna går automatiskt? Kundfodringarna, behöver jag bokföra dem på något vis i starten på det nya året?
... Visa mer
2025-04-07
12:11
Jag ber om ursäkt om jag lät snar. Jag blev enbart förvirrad varför jag fick svar av fler när moderatorn redan givit sina svar. Men då förstår jag vad som hände 🙂
... Visa mer
2025-04-03
22:37
Men super! Jättetack för all din hjälp. Du har haft en ängels tålamod. Nu till starten av 2025 års räkenskapsår... Vad behöver jag manuellt skapa verifikationer för innan jag börjar bokföra? De ingående balanserna går automatiskt? Kundfodringarna, behöver jag bokföra dem på något vis i starten på det nya året?
... Visa mer
2025-04-03
20:58
Hej! Nu har jag då bokfört årets resultat. Allt ser korrekt ut i balansräkningen tycker du? Jag kan nu låsa året? Det som ligger på 2067, skulle man kunna säga att det är ingående balans från föregående år? I det nya bokföringsåret för 2025. Vad behöver jag manuellt skapa verifikationer för innan jag börjar bokföra? De ingående balanserna går automatiskt? Kundfodringarna, behöver jag bokföra dem på något vis i starten på det nya året?
... Visa mer
2025-04-03
20:38
Förstår inte varför du svarar? Joakim ovan har svarat på frågorna kring att jag inget behöver göra med obetalda fakturor på 2024 års bokföring mer än att bokföra dem som kundfordringar.
... Visa mer
2025-04-02
15:53
Hej igen, Jag ser att jag hade tagit en skärmdump för 2025 års balansräkning. Där är summorna på 1572 och 1760 helt strukna. Här kommer en för 2024. Där står de med det står att förändringen är positiv på båda kontona vilket gör att det är noll vid periodens slut. Detta är korrekt eller hur?
... Visa mer
2025-04-02
15:43
Okej då har jag bockat av att inga konstaterade kundförluster finns för 2024. Och i årsavstämningen frågar de kring just fakturor där pengarna inkommer på räkenskapsåret efter. Men som jag förstår det gäller det enbart över 5000 kr och min är under 3000 kr. Som jag förstått dig gör jag ingenting alls då på 2024 utan inväntar 2025. Så nu är det enbart att bokföra årets resultat och sen låsa året?
... Visa mer
2025-04-01
19:57
Ja jag kan också härleda alla konton nu. Ser "rätt" ut för mig också. En fråga kring kundfodringarna. Det är fyra stycken. 1a - har vi fått betalt för men på 2025. Bokförs på 2025 års bokföring som vanligt som jag förstod det? 2a & 3e - de här lär jag få betalt för under 2025 med lite tjat. 4e - denna är jag tveksam till om jag någonsin kommer att få betalt för. Ska jag markera den som befarad kundförlust? Om jag mot förmodan skulle få in de pengarna när jag väl gjort en befarad kundförlust, kan jag ändå bokföra inbetalningen mot den gamla fakturan?
... Visa mer
2025-04-01
14:43
Yes den är borta nu tack! Ser du något mer avvikande i balansräkningen som jag behöver ordna innan jag nu bokför årets resultat? Det var inget mer jag behövde göra boköringsmässigt med kundfodringarna på 1510 under 2024, för ens på 2025 års bokföring?
... Visa mer
2025-04-01
11:15
Okej och då alltså lämna den tidigare felaktiga verifikationen som den är?
... Visa mer
2025-04-01
09:24
Nej jag skrev det ovan att jag glömde skriva till dig att det stod -200. Så när jag bokförde: 1572 kredit 200 2067 debet 200 ...så blev det -400 i balansräkningen. Då sade du att jag skulle omvända enligt skärmdumpen med en korrigeringsverfikation för att få bort det från 1572. Den tog jag nu bort så vi är åter på att det står -400 i balansräkningen. Se skärmdump. Så det räcker nu med att skapa en korrigeringsverfikation och bocka i de två rutorna så att 1572 får debet och 2067 får kredit. Då bör raden försvinna från balansräkningen?
... Visa mer
2025-03-31
20:01
Hej, När jag gjorde en korrigeringsverifikation enligt ovan så finns det ändå -400 på konto 1572 i balansräkningen. Varför?
... Visa mer
2025-03-28
14:35
Hej, Ja såg att det inte gick med minustecken. Kommer det bli rätt om jag går in och redigerar i den verifikation jag gjorde igår och ändrar till: 1572 debet 200 2067 kredit 200
... Visa mer
2025-03-27
22:38
Hej! Nu gjorde jag som du skrev ovan och nu ligger det -400 istället för -200 kr på det kontot. I verifikationen (samt ovan) har jag skrivit 200 istället för -200 kr vilket jag inser måste vara ett misstag. Räcker det med att jag går in i verifikationen och ändrar till - framför 200 på både kredit och debet?
... Visa mer
2025-03-27
12:43
Okej super så inget mer än bokföringen till 1510 görs av obetalda fakturor för detta år? Då saknas ingen bokföringspunkt gällande dem? Jo enligt föregående kassör är det en boende som betalat 200 kr för mycket. Jag kanske ändå bokför det som eget kapital? Använder jag 2067 där jag i dagsläget har eget kapital bokfört eller väljer jag något annat 206X konto?
... Visa mer
2025-03-26
19:20
Hej, super den är nu borta i balansrapporten. Då återstår de fakturor som är obetalda. De har jag bokfört på konto 1510. En av dessa är redan inkommen på 2025. I årsavstämningen står frågan om detta. Ska jag bokföra detta på något sätt? Ska jag göra något mer med de övriga tre fakturorna som ännu inte inkommit? På konto 1572 finns 200 kr från tidigare kassörs bokföring. Den ska stå kvar, eller ska det göras något med denna?
... Visa mer
2025-03-25
17:14
Hej! Jag tror det? Eller hur vet jag om jag behöver göra något annat? Resultatet blir 0 när jag bockar i de två rutorna. Se bild.
... Visa mer
2025-03-24
20:12
Men supertack! Nu finns den inte med i balansräkningen för föregående år.
... Visa mer
2025-03-24
20:07
Hej! När jag trycker korrigera verifikation kommer det upp att jag ska välja konton. Jag tänker rätt i att jag ska bocka i korrigera för både 8999 och 2069? Jag behöver inte fylla i något mer än att bocka i dessa två rutor innan jag trycker spara?
... Visa mer
2025-03-21
11:26
Okej men eftersom jag har något inlagt på 1760 från tidigare års kassör. Genom de ingående balanserna. Då ska jag göra en manuell verifikation enligt nedan på 2024? 1760 Debet 8310 Kredit Ser det korrekt ut i skärmdumpen?
... Visa mer
2025-03-21
11:20
Okej då har jag bokfört kundfakturor enligt din skärmdump ovan men tagit bort befarad kundförlust. Ja årets resultat bokförde jag i januari innan allt det här strulet uppkom. Ska jag göra en korrigerinsverifikation på den befintliga verifikationen för årets resultat och sedan göra en ny verifikation för årets resultat? Då blir det korrekt?
... Visa mer
2025-03-20
21:46
Så jag gör alltså en manuell verifikation på 2024 nu där jag skriver: 1760 kredit på 3200 8310 debet på 3200 Då kommer det att komma med i periodiseringsrapporten?
... Visa mer
2025-03-20
21:44
Det känns som att detta råd inte gäller när man har kontantmetoden? Att med kontantmetoden bokför man inte fakturor som inte kommit in för ens de kommit in? För nu blir balansräkningen inte 0.
... Visa mer
2025-03-20
21:39
Okej när jag då har tagit bort den befarade kundförlusten står det att jag har kundfodringar på ca 12´ på konto 1510. Men då står det i balansrapporten att beräknat resultat är ca 12´. Är det korrekt då?
... Visa mer
2025-03-20
13:08
Eftersom 1760 är från ett bokslut i ett annan bokföringsprogram. Påverkar det något? Denna siffra är enbart införd som ingående balans i visma. Ska jag alltså göra en verifikation på 2024 med: 1760 kredit 8310 debet Som jag förstår föregående kassör är även denna summa på ca 3000 kr tidigare samfällighetsavgifter som inte betalats. Och heller aldrig har gjort det under 2024. Ja att resultatet kan påverkas förstod jag. Avvaktar med att bokföra om föregående års resultat på 2025 tills all skit är löst med 2024.
... Visa mer
2025-03-20
13:04
Jag kan ha missuppfattat också. Så för att sammanfatta. Jag skulle ha gjort till det steg som du screenshotade ovan. Men då blev det 12´diff i balansräkningen. Sen då? Jag ser att jag under fakturorna kan ångra kundförlust. Räcker det som vändning?
... Visa mer
2025-03-20
12:49
Tack! I årsavstämningen står det även att man ska kolla periodiseringskonton. När jag skriver ut den rapporten finns inget på den. Men i vår balansräkning finns pengar på konto 1760 från tidigare år. Är det ändå korrekt för 2024 med att periodiseringskontonas rapport för 2024 inte finns något på?
... Visa mer
2025-03-20
12:46
Hej! Jag gjorde så först. På den knapp du visar i bild. Men sen gjorde jag en befarad kundförlust då jag läste att man skulle göra så i en annan kommentar här i forumet. Eftersom vi är en samfällighet kan jag inte säkerställa att jag kommer få in dessa pengar då jag redan påmint otaliga gånger och ofta utan resultat. Kan jag ta bort det sista steget jag genomfört? Kommer inte resultatet på balansräkningen då blir 12´diff åt fel håll?
... Visa mer
2025-03-20
11:55
Hej! Därför att det var så jag förstod att jag skulle göra när jag läste ett tidigare svar du genomfört i forumet. Berätta för mig vad jag då ska göra istället. Hur jag då ångrar det som då blivit fel samt hur jag lägger det rätt? Eller behöver inte obetalda fakturor komma med i balansräkningen om man använder kontantmetoden? Intäkten har kommit in på 2025. Min fråga är som sagt om jag ska bokföra den på 2025 eller hur jag ska göra? Väldigt otydligt med 5000 kr eller mer på er hemsida.
... Visa mer
2025-03-19
21:49
Nej jag hade 4 st. Jag bokförde dem under räkenskapsår som du hade skrivit om i en annan tråd. Sen markerade jag 3 av dem som befarad kundförlust då vi ännu inte fått betalt för dem trots påminnelser. Den 4:e är betald men pengarna hamnade på fel sida av årsskiftet. Nu är ju inte balansen 0 i balansräkningen för 2024. Ska jag markera även denna som befarad kundförlust på 2024? Och sen ta den som vanlig intäkt 2025. Eftersom den är under 5000 kr menar jag.
... Visa mer
2025-03-19
21:46
Okej jag har nu skapat ett nytt räkenskapsår. Förstår jag dig rätt om sista verfikationen för 2024 ska vara årets resultat. Och att jag nu gör en "start verfikation" på 2025. Där bokför jag summan som finns på 2069 från år 2024 till 2068? Eftersom de inte kan lösa att vi får rätt bolagsform. Vad har det för betydelse att vi står kvar som enskild firma trots att vi är en ideell förening?
... Visa mer
2025-03-19
12:16
Hej! igen! Jag har en faktura ställd för 2024. Intäkten inkom i januari 2025. I årsavstämningen står det att: Om intäkterna överstiger 5000 kr ska de vid bokslutet redovisas som en upplupen intäkt. Titta igenom de kundfakturor som skickats efter den sista dagen i räkenskapsåret du ska avsluta. Denna faktura är dock bara på 3000 kr. Ska jag boka om fakturan för 2024 som befarad kundförlust och sen lägga själva intäkten som intäkt på 2025?
... Visa mer
2025-03-19
11:36
Hej! Jag har några obetalda fakturor från föregående år. Jag använder kontantmetoden. Vi har ingen momsregistering hos skatteverket. Vad behöver jag göra med dessa fakturor innan jag låser föregående års bokslut?
... Visa mer
2025-03-19
11:24
Hej! Supporten kunde inte ändra bolagsform eftersom detta blivit fel från början. Det måste göras en omstart av allt. Men jag vill låsa föregående års bokföring. Kan jag ens genomföra det innan nu när det står fel bolagsform eller har det ingen påverkan? På er hemsida står det checklistan för årsavslutet är: - Nytt räkenskapsår. Ska det skapas ett innan jag låser föregående år?? - Bokföra om föregående års resultat. Här står det att jag ska bokföra fr 2069 till 2068. Ska det genomföras på föregående år innan jag låser??
... Visa mer
2025-03-11
15:13
Hej! Jag det beräknade resultatet är noll i båda listorna. Men jag bokförde årets resultat själv som sista post. Det finns ingen automatiskt bokfärd post m årets resultat? Eftersom detta är mitt första år att stänga ett bokföringsår. Kan du hjälpa mig med vad jag behöver göra innan jag låser? Så jag inte missar något.
... Visa mer
2025-03-07
11:33
Hej! Hur kan jag se detta? Nu syns den Årets resultat-verifikation som jag gjorde som årets sista post. Tack för ditt tålamod! Jag ska ringa support om inställningen för bolagsform.
... Visa mer
2025-03-06
14:03
Super! Och som du pratade om tidigare. Ska jag bokföra årets resultat som jag gjort eller skulle systemet det? Spelade det någon roll att vi står som enskild firma fast vi inte är det?
... Visa mer
2025-03-05
10:19
Ja du minns helt rätt. Det är en ideell förening. Nu har jag korrigerat det. Jag är ingen expert men det ser bättre ut. Ser det rätt ut tycker du nu? Det står dock i våra inställningar att vi är en enskild firma. Ska det stå så eller ska det korrigeras? Skulle jag bokföra årets resultat själv som jag nu gjort?
... Visa mer
2025-03-02
15:27
Hej Nej det finns ingen bokföring fr tidigare år bara ingående balans. Okej jag ser dock att på konto 2091 ligger det redan ca -838 800 kr när man går in under ingående balanser. Hur gör man då?
... Visa mer
2025-02-27
19:03
Hej! Tack för svar. Men så störigt. Det är inte jag som bokfört tidigare år. Och det är bokfört i fortnox innan. När vi startade hos er fick ni aldrig in föregående års bokföring utan den ingående balansen är överförd manuellt. Kan jag justera detta i ingående balansen för 2024? Eller hur ska vi lösa detta nu?
... Visa mer
2025-02-26
22:09
2025-02-26
16:01
Jag kan tyvärr bara hitta bifoga länk. Därav att jag frågar. Kan du guida mig om vart denna bifoga fil ligger eftersom jag tyvärr inte verkar hitta den?
... Visa mer
2025-02-23
15:03
Okej kan absolut fixa en bild på det. Finns det något sätt att spara en pdf fil på balansrapporten i visma? Samt att skicka den till dig? Jag ser under inställningar att det står enskild firma som företagsform. Vilket vi inte är. Utan en ideell förening. Det är vismas kundsupport som ställt in detta åt oss när vi startade förra året. Jag vet inte vad visma deklaration är? Hänger det ihop med den felaktiga företagsformen? Svara hur du vill ha bilden så hoppas jag på lösning på bekymret. Tack!
... Visa mer
2025-02-21
11:08
En dubbelkoll att allt är rätt i vår balansräkning från 2024. Under eget kapital har vi bokfört: - XX årets resultat på Årets kapital för ideella föreningar konto 2069. - XX på balanserad vinst eller förlust konto 2091 - XX på Årets resultat konto 2099 Jag har bokfört posten på 2069 som sista verifikationen för 2024. Den sista posten på 2099 har systemet själv lagt in. Det beräknade resultatet är 0 som sig bör. Men varför finns det två årets resultat poster?
... Visa mer
2025-01-27
19:39
Hej! Jag fick ordning på de poster som inkommit i sparkonto. Samt även kunde manuellt korrigera vissa verifikationer som hamnat på fel konto. De var inkomna på 1930 och bokförda på 1911. Men de flesta lyckades jag korrigera manuellt till att hamna på 3901 där de hörde hemma. Dock är det några poster som är gråmarkerade. De är från 1930 på ena sidan och 1910 eller 1911 på andra sidan. För att balansräkningen ska bli rätt behöver de flyttas till 3901 eller 3999. Men jag kan inte göra det. Går jag in på respektive verifikation och skapar korrigeringsverifikation? I den korrigeringsverfikationen anger jag rätt konto dit de ska bokföras?
... Visa mer
2025-01-27
19:36
1Gilla
Tack fick ordning på detta!
... Visa mer
2025-01-25
20:09
Jag fick även in ett sparkonto via balansrapporten som inte har varit med tidigare. Där ligger det nu två poster som inte är bokförda men som inte går att lägga in i systemet på 2024. Den säger att det är låst. Kan jag alltså inte bokföra dessa två poster trots att de tillhör förgående år och jag inte har låst föregående år än.
... Visa mer
2025-01-25
19:58
Hej! Jag har kollat vår balansrapport. De siffror som är konterade mot 1911 och 1910 står som negativa siffror. Vilket gör att summan för tillgångar inte stämmer mot vad som finns på kontona. Vad har blivit fel i de verifikationer som skapats?
... Visa mer
2025-01-25
19:47
Hej! Det är första gången jag stänger ett räkenskapsår i Visma. Jag har fått ordning på alla ingående balanser, alla verifikationer stämmer. Jag har även lagt in en slut verifikation för årets resultat. Är det något mer jag behöver göra? Hur stänger jag/låser jag 2024 års bokföring?
... Visa mer
2025-01-24
12:47
Kan jag ändra i ingående balans efter att jag tryckt in dessa siffror och sparat? Om något skulle blivit fel.
... Visa mer
2025-01-24
10:51
Hej! Nej SIE filen från föregående bokföringssystem lyckades era tekniker aldrig få in i systemet. Okej super jag ska kolla att siffrorna blir lika. Om det inte är så balansräkningen. Vad gör jag då?
... Visa mer
2025-01-24
09:24
Jag har förstått att jag ska skriva in de siffror som står i vår balansrapport under ingående balans i vissa. Förstår jag rätt att det är de siffror som står under utgående balans i vår balansrapport som ska in under ingående balans i visma? Tex: 1572 medlemsfodring -200 kr 1930 Betalkonto 400 000 kr 2091 Balanserad vinst eller förlust -800 000 kr 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 kr Kan jag hoppa över det konto där det står 0 i utgående balans? Det är enbart siffror från utgående balans kopplat till ett konto som ska skrivas in? Inte totalsumman som står under ex tillgångar?
... Visa mer
2025-01-24
09:23
Förstår jag dig rätt att det är de siffror som står under utgående balans i vår balansrapport som ska in under ingående balans i visma? Tex: 1572 medlemsfodring -200 kr 1930 Betalkonto 400 000 kr 2091 Balanserad vinst eller förlust -800 000 kr 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 kr Kan jag hoppa över det konto där det står 0 i utgående balans? Det är enbart siffror från utgående balans kopplat till ett konto som ska skrivas in? Inte totalsumman som står under ex tillgångar?
... Visa mer
2025-01-23
11:59
Jag vet inte. Jag har inte gjort föregående års bokföring. Jag fick denna balans rapport av föregående års kassör som hade bokfört i fortnox. I min balansrapport står det både tillgångar som är kortfristiga samt även sådant från kassa och bank på 1930 konto samt ett sparkonto på 1940. Ska även dem läggas in? Den summan som står under utgående balans?
... Visa mer
2025-01-23
11:17
Det står som negativt med minus framför. Går det att skicka en bild till dig som du kan kika på och berätta vilka jag ska skriva in? Det är alla siffror som står i kolumnen för utgående balans som ska skrivas in?
... Visa mer
2025-01-23
10:47
Okej det blev ett snäpp enklare. Där finns ett konto som heter 1572 medlemsfodringar. Under utgående balans står det 200 kr. Är det detta som ska in då under 1572 under IB? Behöver jag skriva - framför?
... Visa mer
2025-01-23
10:14
Vi har övergått från Fortnox till er 2024. SIE-filen med vår föregående bokföring kunde inte läsas in. Nu vill jag då lägga in allt manuellt från Resultat- och Balansrapporten för 2023. Men jag blir inte klok på vilka siffror jag ska lägga in. Min fråga är om jag kan lägga in utgående balans för 2023 som Eget kapital istället? Blir det rätt? Annars behöver jag hjälp med vilka siffror från vår Resultatrapport som ska in för att det ska bli korrekt i ingående balans.
... Visa mer